Faktúry 2016 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1221640148   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVR 064 a 065 za 4/2016  1704,52 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    09.05.2016  11.05.2016  18.5.2016 
1221640211   Anton Gonda
Liptovský Ondrej 97, 032 04 Liptovský Ondrej
41735641  Výmena podlahovej krytiny  1835,99 € 
vrátane DPH
  OV2015024 zo dňa 31.5.2016  06.07.2016  11.07.2016  2.8.2016 
1221640126   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby - nožnice, zošívačky, spony listové, RZC, samolepiace bločky, obálky....   1987,4 
vrátane DPH
RD 16658/12-M_ODSMAP zo dňa 17.8.2012   OV2016014 zo dňa 7.4.2016  14.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
1221640114   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2016.   2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     11.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
1221640087   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2016.   2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     14.03.2016  21.03.2016  17.3.2016 
1221640055   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015   2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     11.02.2016  12.02.2016  11.2.2016 
1221640026   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2015.   2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640124   Pergamon, spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originálne náplne iné ako HP - 30 ks.  2148,32 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2016012 zo dňa 7.4.2016  12.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
1221640377   PRIMA INVEST, s.r.o.
Bakossova 60,974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 11/2016  2435,22 € 
bez DPH
377/OVS2016, č.VOB/45/2016-M_OVO, 17609/2016    12.12.2016  22.12.2016  3.1.2017 
1221640302   PRIMA INVEST, s.r.o.
Bakossova 60,974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby - 9/2016  2435,22 € 
bez DPH
377/OVS2016, č.VOB/45/2016-M_OVO, 17609/2016    10.10.2016  12.10.2016  20.10.2016 
1221640350   PRIMA INVEST, s.r.o.
Bakossova 60,974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 10/2016  2608,90 € 
bez DPH
377/OVS2016, č.VOB/45/2016-M_OVO, 17609/2016    14.11.2016  16.11.2016  21.11.2016 
1221640289   XEPAP,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  2889,74 € 
bez DPH
RD 16658/12-M_ODSMAP zo dňa 17.8.2012    26.9.2016  29.09.2016  3.10.2016 
1221640042   Pergamon, spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodanie náplní do iných ako HP zariadení - 36 ks.  2904,72 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2016002 zo dňa 11.01.2016  03.02.2016  05.02.2016  8.2.2016 
1221640123   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originálne náplne HP - 50 ks.   3580,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35488/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2016013 zo 7.4.2016  12.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
1221640030   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originálne náplne do HP zariadení - 62 ks.  4622,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35488/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2016001 zo dňa 11.01.2016  19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640199   Pergamon, spol. s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Originálne náplne HP - 70 ks  5499,50 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35488/2015 zo dňa 3.8.2015  OV2016027  22.06.2016  28.06.2016  6.7.2016 
1221640008   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravovacie kupóny na mesiac január 2016-2048 ks.   7772,16 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2016003 zo dňa 8.1.2016  19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640080   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravovacie kupóny na mesiac marec 2016 - 2244 ks.  8527,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2016010 zo dňa 03.03.2016  07.03.2016  16.03.2016  11.3.2016 
1221640065   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky na mesiac február 2016 - 2248 ks.   8531,16 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2016007 zo dňa 4.2.2016  19.02.2016  23.02.2016  24.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť