Faktúry 2016 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1221640094   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.02.2016-15.03.2016.   254,35 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     21.03.2016  29.03.2016  29.3.2016 
1221640299   N.S.P., s.r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36864269  Vypracovanie posudkov odkázanosti na soc. službu - 37 x   257,89 € 
bez DPH
    6.10.2016  10.10.2016  20.10.2016 
1221640160   Orange Slovensko, a.s.
Metodovova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Využívanie siete Orange-hovory, SMS, Internet  258,61 € 
vrátane DPH
RD o VPS 21/OIaMIS/2014 a Dohody k RD VOB/33/2013-M_ OVO 43748/2013 zo dňa 22.10.2013    20.05.2016  30.05.2016  3.6.2016 
1221640301   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie - 9/2016  260,65 € 
bez DPH
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    7.10.2016  10.10.2016  19.10.2016 
1221640213   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  tankovanie - jún 2016  261,33 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    08.07.2016  11.07.2016  2.8.2016 
1221640115   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2016.   265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     11.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
1221640088   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2016.   265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     14.03.2016  21.03.2016  17.3.2016 
1221640056   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2016.   265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     11.02.2016  12.02.2016  11.2.2016 
1221640027   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2015.   265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640216   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka a distribúcia elektrickej energie - jún 2016  270,56 € 
bez DPH
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    12.07.2016  15.07.2016  2.8.2016 
1221640382   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  284,74 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    23.12.2016  27.12.,2016  3.1.2017 
1221640021   MUDr. Jana Kompišová
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
31912125  Náklady na vypísanie lekárskych nálezov pre poistencov (42 os.) v mesiaci 01-12/2015.   292,74 
bez DPH
    19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640182   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie za dodávku elektrickej energie  306,40 € 
bez DPH
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    08.06.2016  13.06.2016  21.6.2016 
1221640031   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.12.2016-15.01.2016.   308,11 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     20.01.2016  29.01.2016  26.1.2016 
1221640066   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatky v sieti Orange za obdobie 16.01.2016-15.02.2016.   320,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     19.02.2016  23.02.2016  24.2.2016 
1221640258   DATALAN, a.s.
Galvanyho 17/A, Bratislava
35810734  Oprava tlačiarne HP LJ 1160  327,52 € 
bez DPH
Rámcová servisná zmluva na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky 36//OI/2016    17.08.2016  26.08.2016  5.9.2016 
1221640064   EVROFIN spol. s.r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  Profylaktická prehliadka FS.  348,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu zo dňa 17.12.2012   OV2016008 zo dňa 11.2.2016  19.02.2016  23.02.2016  24.2.2016 
1221640368   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 12/2016  359,09 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    09.12.2016  15.12.2016  3.1.2017 
1221640184   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie OMV  363,30 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    08.06.2016  13.06.2016  21.6.2016 
1221640143   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie - doúčtovanie dodávky za 5/2016  373,08 € 
bez DPH
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    05.05.2016  11.05.2016  18.5.2016 
1221640347   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie 10/2016  377,12 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    11.11.2016  16.11.2016  21.11.2016 
1221640376   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny za 11/2016  386,39 € 
bez DPH
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    12.12.2016  15.12.2016  3.1.2017 
1221640349   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny - 10/2016  386,24 € 
bez DPH
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    11.11.2016  16.11.2016  21.11.2016 
1221640300   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie 9/2016  392,55 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    7.10.2016  10.10.2016  20.10.2016 
1221640371   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    09.12.2016  29.12.2016  3.1.2017 
1221640343   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    10.11.2016  14.11.2016  21.11.2016 
1221640306   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    11.10.2016  12.10.2016  20.10.2016 
1221640282   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    12.9.2016  19.09.2016  3.10.2016 
1221640245   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    10.08.2016  15.08.2016  18.8.2016 
1221640191   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Spríva a údržba siete LAB pre MPSVR 064, 065  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     10.06.2016  13.06.2016  21.6.2016 
1221640151   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR 064, 065  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    09.05.2016  11.05.2016  18.5.2016 
1221640362   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  515,52 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke plynu 160/OVS/2015    02.12.2016  13.12.2016  3.1.2017 
1221640331   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu - 11/2016  515,52 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke plynu 160/OVS/2015    03.11.2016  07.11.2016  21.11.2016 
1221640294   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 10/2016  515,52 € 
bez DPH
Zmluva 160/OVS/2015,VOB/20/2015-M_OVO 6382/2015 zo dňa 1.5.2015    4.10.2016  10.10.2016  20.10.2016 
1221640265   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 9/2016  515,52 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke plynu 160/OVS/2015    5.9.2016  08.09.2016  3.10.2016 
1221640236   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu - 8/2016  515,52 € 
bez DPH
Zmluva 160/OVS/2015,VOB/20/2015-M_OVO 6382/2015 zo dňa 1.5.2015    02.08.2016  10.08.2016  18.8.2016 
1221640208   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu - júl 2016  515,52 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke plynu 160/OVS/2015    04.07.2016  11.07.2016  2.8.2016 
1221640168   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu - 6/2016  515,52 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke plynu 160/OVS/2015     02.06.2016  06.06.2016  21.6.2016 
1221640137   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 05/2016  515,52 € 
bez DPH
Zmluva 160/OVS/2015,VOB/20/2015-M_OVO 6382/2015 zo dňa 1.5.2015    02.05.2016  05.05.2016  17.5.2016 
1221640117   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2016.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     11.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť