Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421640039   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu 1/2016  9,00 EUR 
bez DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  08.02.2016  12.02.2016  11.2.2016 
1421540594   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových poukážok 12/2015  10,50 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  11.01.2016  14.01.2016  15.1.2016 
1421640055   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  trovy exekúcie Ex 2372/2006   13,65 EUR 
bez DPH
Uznesienie č.20 Ex/686/2006  xxx  19.02.2016  25.02.2016  24.2.2016 
1421640490   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 11/2016  3 805,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.12.2016  15.12.2016  15.12.2016 
1421640442   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 10/2016  5 372,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    10.11.2016  16.11.2016  15.11.2016 
1421640393   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  poštové služby 09/2016  2 873,45 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.10.2016  20.10.2016  19.10.2016 
1421640345   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 08/2016  2 921,25 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.09.2016  19.09.2016  22.9.2016 
1421640311   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštový úver 07/2016  3 252,34 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    10.08.2016  17.08.2016  25.8.2016 
1421640260   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 06/2016  2 985,20 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.07.2016  15.07.2016  14.7.2016 
1421640214   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie 05/2016  2 852,45 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.06.2016  17.06.2016  15.6.2016 
1421640176   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 04/2016  3 369,60 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.05.2016  23.05.2016  19.5.2016 
1421640129   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 03/2016  2642,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  13.04.2016  22.04.2016  21.4.2016 
1421640080   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 02/2016  3 457,50 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    10.03.2016  18.03.2016  17.3.2016 
1421640049   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 01/2016  3751,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  11.02.2016  19.02.2016  17.2.2016 
1421540597   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 12/2015  4326,05 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  12.01.2016  20.01.2016  19.1.2016 
1421640333   Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal
Špitálska 2, 071 01 Michalovce
35540940  fakturácia za inžinierskú činnosť t.j. povolenie na vodnú stavbu SO 02 Prípojka dažďovej kanalizácie v rámci stavby " Výstavba parkoviska a spevnených plôch na pracovisku V. Kapušany  69,00 EUR 
bez DPH
Rozhodnutie OU MI- OSZP-2016/009129-3    06.09.2016  16.09.2016  16.9.2016 
1421640293   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidla - júl 2016  214,92 
vrátane DPH
Ramcová dohoda č.216/OVS/2016     01.08.2016  05.08.2016  4.8.2016 
1421640059   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  teplo obdobie 01.01.-31.01.2016  253,54 EUR 
vrátane DPH
priame zadanie  OV160017  25.02.2016  04.03.2016  2.3.2016 
1421640054   EGOVAN, spol.s.r.o
Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce
36210170  výmena oleja a filtra na služobnom vozidle Volkswagen Passat MI 199 CD  231,20 EUR 
vrátane DPH
priame zadanie  OV160012  18.02.2016  25.02.2016  24.2.2016 
1421640052   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby za obdobie 04.01.2016-12.01.2016  510,00 EUR 
vrátane DPH
priame zadanie  OV150142  15.02.2016  19.02.2016  17.2.2016 
1421640495   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie CPS Sobrance 12/2016   95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.12.2016  21.12.2016  20.12.2016 
1421640450   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom a energie CPS SO november 2016   95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnájomna zmluva zo dňa 26.10.2011     15.11.2016  25.11.2016  28.11.2016 
1421640401   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom energie 10/2016  95,21 EUR 
bez DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    14.10.2016  20.10.2016  19.10.2016 
1421640354   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 071 01 Michalovce
35582391  nájom za CPS september 2016  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.09.2016  26.09.2016.  23.9.2016 
1421640316   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS 08/2016  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.08.2016  23.08.2016  25.8.2016 
1421640269   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS Sobrance obdobie 07/2016  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    13.07.2016  22.07.2016  22.7.2016 
1421640217   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS Sobrance 6/2016  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.06.2016  27.06.2016  27.6.2016 
1421640179   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS Sobrance obdobie 05/2016  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  16.05.2016  23.05.2016  19.5.2016 
1421640131   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS Sobrance 4/2016  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  14.04.2016  22.04.2016  21.4.2016 
1421640090   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS Sobrance obdobie 03/2016  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  16.03.2016  24.03.2016  24.3.2016 
1421640056   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom za CPS Sobrance 02/2016  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  19.02.2016  25.02.2016  24.2.2016 
1421640240   Technické a zahradnícke služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  prenájom kontajnera   35,88 EUR 
bez DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    06.07.2016  11.07.2016  8.7.2016 
1421640139   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za poštové služby za mesiac marec 2016  0,30 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013    21.04.2016    5.5.2016 
1421640132   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k fakúre za 3/2016  99,06 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  18.04.2016    21.4.2016 
1421540600   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k DEKV za 12/2015  97,50 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  13.01.2016    19.1.2016 
1421640400   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce
31274871  trovy exekúcie č.j8Er276/2004   80,41 EUR 
vrátane DPH
Ex921/2004    14.10.2016  25.10.2016  24.10.2016 
1421640187   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce
31274871  trovy exekúcie č. 12Er257/2004 Ex 869/2004  66,58 EUR 
vrátane DPH
Ex869/2004    20.05.2016  02.06.2016  2.6.2016 
1421640477   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Angela Poliaková 4Er/673/2013-15  88,01 EUR 
vrátane DPH
Ex7813206430    07.12.2016  15.12.2016  15.12.2016 
1421640465   JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie CENRO spol. s.r.o, Kyjevská 15, 071 01 Michalovce  43,20 EUR 
vrátane DPH
Ex526/01    29.11.2016  13.12.2016  15.12.2016 
1421640467   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Jaroslava Hocová 15 Er/350/2013-13  48,80 EUR 
vrátane DPH
Ex414/2013    02.12.2016  15.12.2016  15.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť