Faktúry 2016 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1161640108   VEL Security s.r.o.
Hlavná 9, Vráble
36529559  strážna služba 3/2016  1058,40 
vrátane DPH
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005    01.04.2016  07.04.2016 
1161640066   VEL Security s.r.o.
Hlavná 9, Vráble
36529559  strážna služba 2/2016  1058,40 
vrátane DPH
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005    29.02.2016  04.03.2016 
1161640001   VEL Security s.r.o.
Hlavná 9, Vráble
36529559  strážna služba 12/2015  1058,40 
vrátane DPH
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005    04.1.2016  14.01.2016 
1161640285   VEL Security s.r.o.
Hlavná 9, Vráble
36529559  strážna služba 8/2016  1108,80 
vrátane DPH
Zmluva 1/FO-2005    31.08.2016  09.09.2016 
1161640226   VEL Security s.r.o.
Hlavná 9, Vráble
36529559  strážna služba 6/2016  1108,80 
vrátane DPH
Zmluva 1/FO-2005    04.07.2016  18.07.2016 
1161640184   VEL Security s.r.o.
Hlavná 9, Vráble
36529559  strážna služba 5/2016  1108,80 
vrátane DPH
Zmluva 1/FO-2005    02.06.2016  14.06.2016 
1161640037   Q-Zet s.r.o.
Remata 32, Ráztočno
36343188  upratovacie práce 1/2016  1362,05 
vrátane DPH
zmluva č. 2201541171_Z zo dňa 30.12.2015    03.2.2016  09.02.2016 
1161640168   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  všeobecný materiál (tonery)  1381,70 
vrátane DPH
  26/2016  20.05.2016  30.05.2016 
1161640135   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  všeobecný materiál (tonery)  1381,70 
vrátane DPH
  20/2016  15.04.2016  22.04.2016 
1161640104   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  všeobecný materiál (tonery)  1381,70 
vrátane DPH
  18/2016  30.03.2016  07.04.2016 
1161640162   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  všeobecné služby  1411,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    10.05.2016  30.05.2016 
1161640403   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    12.12.2016  23.12.2016 
1161640361   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    09.11.2016  16.11.2016 
1161640332   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    13.10.2016  19.10.2016 
1161640301   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    13.09.2016  20.09.2016 
1161640270   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    12.08.2016  16.08.2016 
1161640243   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    12.Jul.2016  18.07.2016 
1161640202   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    13.06.2016  22.06.2016 
1161640156   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    10.05.2016  17.05.2016 
1161640130   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    13.04.2016  15.04.2016 
1161640092   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    15.03.2016  22.03.2016 
1161640052   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    11.2.2016  23.02.2016 
1161640018   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    18.1.2016  28.01.2016 
1161640057   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  všeobecný materiál (tonery)  1528,05 
vrátane DPH
  9/2016  18.2.2016  23.02.2016 
1161640402   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    12.12.2016  23.12.2016 
1161640360   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    09.11.2016  16.11.2016 
1161640331   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    13.10.2016  19.10.2016 
1161640300   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    13.09.2016  20.09.2016 
1161640269   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    12.08.2016  16.08.2016 
1161640242   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    12.Jul.2016  18.07.2016 
1161640201   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    13.06.2016  22.06.2016 
1161640155   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    10.05.2016  17.05.2016 
1161640129   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekom. infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    13.04.2016  15.04.2016 
1161640091   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    15.03.2016  22.03.2016 
1161640051   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    11.2.2016  23.02.2016 
1161640017   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    18.1.2016  28.01.2016 
1161640274   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 7/2016  1555,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013    16.Aug.2016  22.08.2016 
1161640296   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 8/2016  1567,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013    13.09.2016  20.09.2016 
1161640233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 5/2016  1569,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013    11.07.2016  18.07.2016 
1161640326   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 9/2016  1724,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013    10.10.2016  12.10.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť