Faktúry 2016 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371640385   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  3173,72 
vrátane DPH
  55/2016/PO  01.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640378   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  1200,80 
vrátane DPH
  54/2016/PO  30.05.2016  02.06.2016  1.7.2016 
1371640361   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  1208,64 
vrátane DPH
  51/2016/PO  13.05.2016  20.05.2016  1.6.2016 
1371640301   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  922,16 
vrátane DPH
  39/2016/PO  18.04.2016  25.04.2016  5.5.2016 
1371640264   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  2011,60 
vrátane DPH
  33/2016/PO  07.04.2016  15.04.2016  5.5.2016 
1371640219   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  2145,78 
vrátane DPH
27/2016/PO    29.03.2016  13.04.2016  21.4.2016 
1371640193   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  2808,29 
vrátane DPH
  18/2016/PO  15.03.2016  31.03.2016  21.4.2016 
1371640174   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  3204,41 
vrátane DPH
  17/2016/PO  10.03.2016  22.03.2016  1.4.2016 
1371640862   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  842,26 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    09.12.2016  15.12.2016  12.1.2017 
1371640907   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  566,65 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    23.12.2016  29.12.2016  11.1.2017 
1371640819   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  440,98 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    23.11.2016  30.11.2016  28.12.2016 
1371640790   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  923,50 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    10.11.2016  15.11.2016  6.12.2016 
1371640709   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  817,40 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    10.10.2016  13.10.2016  7.11.2016 
1371640636   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  722,79 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    12.09.2016  16.09.2016  5.10.2016 
1371640667   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  194,30 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    26.09.2016  29.09.2016  5.10.2016 
1371640557   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  600,63 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    08.08.2016  12.08.2016  13.9.2016 
1371640595   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  264,73 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    22.08.2016  26.08.2016  13.9.2016 
1371640528   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  258,83 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    22.07.2016  27.07.2016  3.8.2016 
1371640470   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  949,88 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    08.07.2016  15.07.2016  1.8.2016 
1371640414   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  916,64 
bez DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    08.06.2016  15.06.2016  1.7.2016 
1371640375   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  165,61 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    23.05.2016  31.05.2016  1.7.2016 
1371640343   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  516,45 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    06.05.2016  11.05.2016  25.5.2016 
1371640905   Norma- Muľ Jozef
Svätoplukova 3225/2, 080 01 Prešov
31291295  nákup spotrebný tovar  330,19 
vrátane DPH
  153/2016/PO  23.12.2016  28.12.2016  12.1.2017 
1371640941   Norma- Muľ Jozef
Svätoplukova 3225/2, 080 01 Prešov
31291295  spotrebný materiál  114,80 
vrátane DPH
  158/2016  30.12.2016  30.12.2016  11.1.2017 
1371640292   MUDr. Wares Abdul
Kluknava 190, 053 51
31262716  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    15.04.2016  25.04.2016  5.5.2016 
1371640903   PREDOM Milan Molnár
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  nákup - zámok dverový  40,- 
vrátane DPH
  152/2016/PO  23.12.2016  28.12.2016  12.1.2017 
1371640910   PREDOM Milan Molnár
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  výroba kľúčov  32,64 
vrátane DPH
  151/2016/PO  23.12.2016  29.12.2016  11.1.2017 
1371640655   Keslér Ľudovít
Popradská 3, 080 01 Prešov
30291852  vypracovanie posudku aktuálneho stavu budovy ÚPSVaR Prešov  60,- 
vrátane DPH
  104/2016/PO  20.09.2016  27.09.2016  5.10.2016 
1371640255   PEDIATER MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
25911026  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    04.04.2016  12.04.2016  21.4.2016 
1371640919   MUDr. Mária Kuchárová
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    27.12.2016  29.12.2016  11.1.2017 
1371640748   Trudičová Janka-pečiatky od Janky
Jarková 49, 080 01 Prešov
14431653  zhotovenie pečiatky  16,- 
vrátane DPH
  126/2016/PO  24.10.2016  03.11.2016  23.11.2016 
1371640084   Trudičová Janka-pečiatky od Janky
Jarková 49, 080 01 Prešov
14431653  zhotovenie pečiatok  31,00 
vrátane DPH
  4/2016  03.02.2016  09.02.2016  22.2.2016 
1371640809   Trudičová Janka-pečiatky od Janky
Jarková 49, 080 01 Prešov
00014431  zhotovenie pečiatok  15,- 
vrátane DPH
  142/2016/PO  21.11.2016  28.11.2016  7.12.2016 
1371640085   Trudičová Janka-pečiatky od Janky
Jarková 49, 080 01 Prešov
00014431  zhotovenie pečiatok  42,00 
vrátane DPH
  2/2016  03.02.2016  09.02.2016  22.2.2016 
1371640083   Trudičová Janka-pečiatky od Janky
Jarková 49, 080 01 Prešov
00000144  zhotovenie pečiatok  13,20 
vrátane DPH
  3/2016  03.02.2016  09.02.2016  22.2.2016 
1371640489   MOVYROB - Ing. Mularčík
Železničiarska 4, 080 01 Prešov
10739254  stavebné práce po zatečení  7391,40 
vrátane DPH
  56/2016/PO  08.07.2016  26.07.2016  1.8.2016 
1371640553   SČK Prešov ÚzS
Jarková 45, 080 01 Prešov
00416231  kurz PP  180,- 
bez DPH
  81/2016/PO  08.08.2016  12.08.2016  13.9.2016 
1371640443   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  1512,72 
vrátane DPH
  73/2016/PO  15.06.2016  20.07.2016  1.8.2016 
1371640442   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  1659,19 
vrátane DPH
  67/2016/PO  15.06.2016  20.07.2016  1.8.2016 
1371640403   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskych potrieb  808,97 
vrátane DPH
  69/2016/PO  06.06.2016  20.07.2016  1.8.2016 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť