Faktúry 2016 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371640356   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 18.3.2016-31.3.2016  1650,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa pbjektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR    05.05.2016  20.05.2016 
1371640744   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov 9/2016  4569,12 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR    24.10.2016  04.11.2016 
1371640653   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 8/2016  4569,12 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR    16.09.2016  04.10.2016 
1371640551   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  nadpaušálne služby 7/2016  90,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR    05.08.2016  24.08.2016 
1371640570   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVR  4569,12 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR    16.08.2016  24.08.2016 
1371640727   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  údržba kopírovacích strojov a tlačiarní  513,6 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb č. 368/OI/2016    14.10.2016  03.11.2016 
1371640606   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby 8/2016  2938,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí uprat.služby z 29.12.2015 č. 2014/516301    05.09.2016  13.09.2016 
1371640718   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa siete 9/2016  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN    12.10.2016  25.10.2016 
1371640716   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  prenájom IP 9/2016  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN    12.10.2016  25.10.2016 
1371640719   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 9/2016  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN    12.10.2016  25.10.2016 
1371640717   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 9/2016  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN    12.10.2016  25.10.2016 
1371640715   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telef. hovory 9/2016  1288,84 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN    12.10.2016  25.10.2016 
1371640492   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telef. hovory 6/2016  1396,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN    12.07.2016  20.07.2016 
1371640350   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 4/2016  531,26 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN    10.05.2016  13.05.2016 
1371640351   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  prenájom IP 4/2016  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN    10.05.2016  13.05.2016 
1371640468   EVROFIN int.spol. s.r.o.-organ.zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  údržba frankovacieho stroja  271,92 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb záručného a pozáručného servisu z 27.12.2012    08.07.2016  15.07.2016 
1371640831   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  vyúčtovanie nákladov vzniknutých s používaním nájmu   2846,61 
vrátane DPH
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016     06.12.2016  21.12.2016 
1371640600   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  služby spojené s užívaním nájmu 10/2016  1849 
vrátane DPH
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016     30.08.2016  13.09.2016 
1371640450   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  služby spojené s nájmom 8/2016  1149 
bez DPH
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016     27.06.2016  18.07.2016 
1371640381   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  služby spojené s nájmom 7/2016  1049,- 
bez DPH
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016     30.05.2016  07.06.2016 
1371640313   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  nájomné za nebytové priestory 6/2016  6007,90 
bez DPH
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016     28.04.2016  03.05.2016 
1371640143   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  FA - služby spojené s nájmom 4/2016  1249 
bez DPH
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016     01.03.2016  04.03.2016 
1371640599   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  nájomné za nebytové priestory 10/2016  6007,90 
vrátane DPH
Zmluva o nájme 2/2015    30.08.2016  13.09.2016 
1371640142   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  fa- nájom za nebytové priestory 4/2016  6007,90 
bez DPH
Zmluva o nájme 2/2015    01.03.2016  04.03.2016 
1371640057   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber zemného plynu  1408,88 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 160/OVS/2015    18.01.2016  28.01.2016 
1371640055   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber zemného plynu  2199,44 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 159/OVS/2015    18.01.2016  28.01.2016 
1371640466   PAMI-mont s.r.o.
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
00446829  termodynamické vyregulovanie vykurovacej sústavy v budove  21544,12 
vrátane DPH
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác č. 401/137/2016     08.07.2016  15.07.2016 
1371640463   DIFH, s.r.o.
Jesenná 26, 080 05 Prešov
00004747  výmena okien  22465,20 
vrátane DPH
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác č. 372/137/2016     06.07.2016  11.07.2016 
1371640078   SPP, a.s. Košice
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  opravná faktúra-vrátenie  6546,46 
vrátane DPH
Zmluva č.:9103905825    27.01.2016  01.02.2016 
1371640006   SPP, a.s. Košice
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber plynu Prešov 12/2015-mylná fa  11255,53 
vrátane DPH
Zmluva č.:9103905825    14.01.2016  03.02.2016 
1371640850   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie - elektrina 11/2016  1173,71 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    12.12.2016  16.12.2016 
1371640825   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrina  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2016  14.12.2016 
1371640825   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrina  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2016  14.12.2016 
1371640824   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny  97,30 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2016  14.12.2016 
1371640810   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrická energia  40,26 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    21.11.2016  28.11.2016 
1371640788   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektr. energie 10/2016  1473,16 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    11.11.2016  22.11.2016 
1371640761   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.11.2016  11.11.2016 
1371640762   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  97,30 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.11.2016  11.11.2016 
1371640711   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektr. energie - vyúčtovanie  765,58 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    10.10.2016  25.10.2016 
1371640683   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny 10/2016  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.10.2016  07.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť