Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311640329 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | 01082016-31082016 | 202,62 vrátane DPH |
1207216903 | 07.9.2016 | 16.09.2016 | 29.9.2016 | |
1311640327 | Obec Bátka 131 Bátka |
00318604 | komunálne odpady II.polrok 2016 | 202,50 vrátane DPH |
rozhodnutie | 02.9.2016 | 08.09.2016 | 29.9.2016 | |
1311640305 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | 01072016-31072016 | 202,62 vrátane DPH |
1207216903 | 11.8.2016 | 12.08.2016 | 12.8.2016 | |
1311640238 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | 01062016-30062016 | 202,62 vrátane DPH |
1207216903 | 07.7.2016 | 15.7.2016. | 15.7.2016 | |
1311640199 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | 01052016-31052016 | 202,62 vrátane DPH |
1207216903 | 08.6.2016 | 17.06.2016 | 29.6.2016 | |
1311640163 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | 01042016-30042016 | 202,62 vrátane DPH |
1207216903 | 10.5.2016 | 13.05.2016 | 1.6.2016 | |
1311640116 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | 010316-290316 | 202,62 vrátane DPH |
1207216903 | 07.4.2016 | 15.04.2016 | 2.5.2016 | |
1311640077 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | 010216-290216 | 202,62 vrátane DPH |
1207216903 | 07.3.2016 | 11.03.2016 | 1.4.2016 | |
1311640064 | Obec Bátka 131 Bátka 161 |
00318604 | komunálne odpady I.polrok 2016 | 202,50 vrátane DPH |
rozhodnutie | 22.2.2016 | 26.02.2016 | 26.2.2016 | |
1311640043 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | 01012016-31012016 | 202,62 vrátane DPH |
1207216903 | 09.2.2016 | 18.02.2016 | 26.2.2016 | |
1311640002 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | 011215-311215 | 202,62 vrátane DPH |
1207216903 | 07.1.2016 | 14.01.2016 | 27.1.2016 | |
1311640418 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | 01102016-31102016 | 203,29 vrátane DPH |
1207216903 | 07.11.2016 | 09.11.2016 | 30.11.2016 | |
1311640469 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | 01112016-30112016 | 207,62 vrátane DPH |
1207216903 | 07.12.2016 | 16.12.2016 | 28.12.2016 | |
1311640177 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18,Bratislava |
45960470 | výmena čelného skla | 210,85 vrátane DPH |
LC 10/2016 | 27.5.2016 | 02.06.2016 | 1.6.2016 | |
1311640484 | GAZDA Ing. Herényi 131 Hajnáčka 287 |
31646247 | GJ nájomné 12/2016 | 221,93 vrátane DPH |
dod.č.3/25.7.2007 | 12.12.2016 | 16.12.2016 | 28.12.2016 | |
1311640422 | GAZDA Ing. Herényi 131 Hajnáčka 287 |
31646247 | GJ nájomné 12/2016 | 221,93 vrátane DPH |
dod.č.3/25.7.2007 | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 30.11.2016 | |
1311640401 | GAZDA Ing. Herényi Hajnáčka |
31646247 | GJ nájomné 10/2016 | 221,93 vrátane DPH |
dod.č.3/25.7.2007 | 19.10.2016 | 21.10.2016 | 3.11.2016 | |
1311640330 | GAZDA Ing. Herényi 131 Hajnáčka 287 |
31646247 | GJ nájomné 9/2016 | 221,93 vrátane DPH |
dod.č.3/25.7.2007 | 07.9.2016 | 16.09.2016 | 29.9.2016 | |
1311640295 | GAZDA Ing. Herényi 131 Hajnáčka 287 |
31646247 | GJ nájomné 8/2016 | 221,93 vrátane DPH |
dod.č.3/25.7.2007 | 10.8.2016 | 12.08.2016 | 12.8.2016 | |
1311640251 | GAZDA Ing. Herényi 131 Hajnáčka 287 |
31646247 | GJ nájomné 7/2016 | 221,93 vrátane DPH |
dod.č.3/25.7.2007 | 15.7.2016 | 21.07.2016 | 12.8.2016 | |
1311640209 | GAZDA Ing. Herényi 131 Hajnáčka 287 |
31646247 | GJ nájomné 6/2016 | 221,93 vrátane DPH |
dod.č.3/25.7.2007 | 13.6.2016 | 17.06.2016 | 29.6.2016 | |
1311640166 | GAZDA Ing. Herényi 131 Hajnáčka 287 |
31646247 | GJ nájomné 5/2016 | 221,93 vrátane DPH |
dod.č.3/25.7.2007 | 12.5.2016 | 20.05.2016 | 1.6.2016 | |
1311640123 | GAZDA Ing. Herényi 131 Hajnáčka 287 |
31646247 | GJ nájomné 4/2016 | 221,93 vrátane DPH |
dod.č.3/25.7.2007 | 12.4.2016 | 21.04.2016 | 2.5.2016 | |
1311640098 | GAZDA Ing. Herényi 131 Hajnáčka 287 |
31646247 | GJ nájomné 3/2016 | 221,93 vrátane DPH |
dod.č.3/25.7.2007 | 18.3.2016 | 24.03.2016 | 1.4.2016 | |
1311640053 | GAZDA Ing. Herényi 131 Hajnáčka 287 |
31646247 | GJ nájomné 2/2016 | 221,93 vrátane DPH |
dod.č.3/25.7.2007 | 18.2.2016 | 26.02.2016 | 26.2.2016 | |
1311640025 | GAZDA Ing. Herényi 131 Hajnáčka 287 |
31646247 | 1/2016 | 221,93 vrátane DPH |
dod.č.3 | 22.1.2016 | 29.01.2016 | 27.1.2016 | |
1311640234 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | G 010716-310716 | 224,54 vrátane DPH |
4101/2013 | 04.7.2016 | 15.7.2016. | 15.7.2016 | |
1311640185 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | G 010616-300616 | 224,54 vrátane DPH |
4101/2013 | 02.6.2016 | 09.06.2016 | 29.6.2016 | |
1311640145 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | G 010516-310516 | 224,54 vrátane DPH |
4101/2013 | 02.5.2016 | 06.05.2016 | 1.6.2016 | |
1311640112 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | G 010416-310416 | 224,54 vrátane DPH |
4101/2013 | 04.4.2016 | 11.04.2016 | 2.5.2016 | |
1311640073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | G 010316-310316 | 224,54 vrátane DPH |
4101/2013 | 02.3.2016 | 07.03.2016 | 1.4.2016 | |
1311640032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | G 010216-290216 | 224,54 vrátane DPH |
4101/2013 | 02.2.2016 | 12.02.2016 | 26.2.2016 | |
1311640424 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena náboja kolesa PP,opr.ostrekovača | 228,06 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 59/2016 | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 30.11.2016 |
1311640444 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | 0112016-28022017 | 230,31 vrátane DPH |
510008397.00 | 16.11.2016 | 25.11.2016 | 30.11.2016 | |
1311640310 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | 01092016-30112016 | 230,31 vrátane DPH |
16.8.2016 | 26.08.2016 | 29.9.2016 | ||
1311640171 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | 01062016-31082016 | 230,31 vrátane DPH |
510008397.00 | 16.5.2016 | 25.05.2016 | 1.6.2016 | |
1311640050 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | 01032016-31052016 | 230,31 vrátane DPH |
510008397.00 | 15.2.2016 | 18.02.2016 | 26.2.2016 | |
1311640450 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie,ročné uskladnenie,umytie,vým.oleja | 237,41 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 62/2016 | 28.11.2016 | 09.12.2016 | 7.12.2016 |
1311640382 | Mest.kult.stredisko 131 nám.Š.M.Daxnera, Rim.Sobota |
00358649 | Burza inf.-prenájom priestorov | 240,00 vrátane DPH |
Lc 50/2016 | 10.10.2016 | 13.10.2016 | 3.11.2016 | |
1311640222 | FINAL - CD Bratislava spol. s Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena brzd.kvap,vým.žiarovky,STK-TK | 249,98 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 23.6.2016 | 01.07.2016 | 29.6.2016 |