Faktúry 2016 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
80/2016   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31327681  toner HP LJ 1300 4 ks  424,16 
vrátane DPH
  16/2016  07.03.2016  11.03.2016  9.4.2016 
69/2016   XEPAP sro Zvolen
Zvolen
31628605  kancelársky materiál   2406,48 
vrátane DPH
  08/2016  24.02.2016  03.03.2016  9.4.2016 
68/2016   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31327681  toner EPSON M2400 10ks  1049,80 
vrátane DPH
  13/2016  24.02.2016  03.03.2016  9.4.2016 
67/2016   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31327681  toner HP LJ 1300 1 ks, HP LJ 1160 1 ks  191,67 
vrátane DPH
  14/2016  24.02.2016  03.03.2016  9.4.2016 
56/2016   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  nabitie elektron. stavovacích poukážok 02/2016 4202 ks po 3,80€  15946,59 
vrátane DPH
  09/2010  10.02.2016  24.02.2016  14.3.2016 
65/2016   Juraj Veleba VETRANZ Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OSM Škoda octávia TV 444AZ  109,90 
vrátane DPH
  145164011/2016  19.02.2016  24.02.2016  12.3.2016 
63/2016   Evrofin sro Bratislava
Bratislava
44563485  dodanie nahr. dielov, servisné práce   264 
vrátane DPH
  12/2016  19.02.2016  24.02.2016  12.3.2016 
62/2016   Štefan Demčák Kominárstvo Trebišov
Trebišov
35478853  dodávka a montáž komina , výmena kontrol. dvierok  94,80 
vrátane DPH
  1451640010  17.02.2016  24.02.2016  12.3.2016 
61/2016   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby VO  54,98 
bez DPH
    16.02.2016  24.02.2016  12.3.2016 
54/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN pre ÚP TV 01/2016  1353,02 
vrátane DPH
    10.02.2016  17.02.2016  12.3.2016 
53/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  IP telefónia npre ÚP TV 01/2016  1376.10 
vrátane DPH
    10.02.2016  17.02.2016  12.3.2016 
52/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL pre ÚP TV za 01/2016  796,90 
vrátane DPH
    10.02.2016  17.02.2016  12.3.2016 
51/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  VPN pre ÚP TV za 01/2016  5638,56 
vrátane DPH
    10.02.2016  17.02.2016  12.3.2016 
48/2016   Nemocnica Košice as Košice
Košice
36168165  oprava faktura č.2015-0941  -.6,97 
vrátane DPH
    10.09.2015    12.3.2016 
43/2016   24 comunications sro Bratislava
Bratislava
47250542  preklad jazykovej kombinácie  19.50 
vrátane DPH
  145164004  05.02.2016  12.02.2016  12.3.2016 
37/2016   Laromix sro Trebišov
Trebišov
46214941  vodovodná batéria HAKL 2ks ventil, teflonová niť  288,50 
vrátane DPH
  06/2016  02.02.2016  08.02.2016  12.3.2016 
36/2016   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31327681  toner Epson M 2400 10 ks  1049,80 
bez DPH
  7/2016  01.02.2016  08.02.2016  12.3.2016 
23/2016   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31327681  toner Epson M2000 5 ks toner Epson MX20 5 ks  1344,15 
vrátane DPH
    21.01.2016  17.02.2016  12.3.2016 
024/2016   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky 21 ks po 3,8 €  79,70 
vrátane DPH
  05/2016  26.01.2016  28.01.2016  10.2.2016 
021/2016   Poradca podnikateĺa sro Žilina
Žilina
31592503  finančný spravodaj za rok 2015  12,46 
vrátane DPH
  169/2014  20.01.2016  27.01.2016  10.2.2016 
017/2016   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elektronické strav. poukážky 3566 ks po 3,80€  13532,97 
vrátane DPH
  01/2016  15.01.2016  27.01.2016  10.2.2016 
014/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  oprava vyúčtovania 
bez DPH
    13.01.2016    10.2.2016 
009/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie 
bez DPH
    11.01.2016    10.2.2016 
008/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie 
bez DPH
    11.01,2016    10.2.2016 
006/2016   Želez.zdrav. Košice sro
Košice
36582433  zdravotné výkony za 11/2015  6,97 
vrátane DPH
  447/2008  11.12.2015  14.01.2016  10.2.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť