Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131640098   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za hovory a internet  527,4 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    26.2.2016  08.03.2016  29.3.2016 
1131640097   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 1ks  3,80 
vrátane DPH
Doh. o prist.k RD č.91/OF/2016  22/2016  25.2.2016  26.02.2016  29.3.2016 
1131640096   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 36 ks  136,80 
vrátane DPH
Doh. o prist. k RD č.64/OF/2015  16/2016  25.2.2016  26.02.2016  29.3.2016 
1131640095   Oľga Dobiášová OLA MONT
kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín
41130987  demontáž a montáž svietidiel v kanceláriách   378,00 
bez DPH
  17/2016  24.2.2016  26.02.2016  29.3.2016 
1131640094   Alza.sk s.r.o.
Prievozská 18, 821 09 Bratislava
36562939  čítačka kariet  17,49 
vrátane DPH
  21/2016  24.2.2016  29.02.2016  29.3.2016 
1131640093   Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
36653004  posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení plynových "Rekonštrukcia plynovej kotolne Dubnica nad Váhom"  120,00 
vrátane DPH
    23.2.2016  08.03.2016  17.3.2016 
1131640092   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis-zľava DEKVS za 01/2016  -39,62 
bez DPH
    23.2.2016  22.02.2016  17.3.2016 
1131640091   Golias s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 2403, 022 01 Čadca
46724664  závesná rack skriňa  98,44 
vrátane DPH
  18/2016  18.2.2016  18.02.2016  17.3.2016 
1131640090   Xepap, spol. s r .o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  5640,44 
vrátane DPH
26805/2011-IV/5  14/2016  18.2.2016  17.03.2016  17.3.2016 
1131640089   Portál Slovakia
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  odborný seminár - 2 osoby  151,20 
vrátane DPH
    18.2.2016  23.02.2016  16.3.2016 
1131640088   Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 9.1.2016-4.2.2016-TN  1650,53 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.2.2016  23.02.2016  16.3.2016 
1131640087   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 01/2016-TN  2964,35 
vrátane DPH
159/OVS/2015    18.2.2016  23.02.2016  16.3.2016 
1131640086   Alza.sk s.r.o.
Prievozská 18, 821 09 Bratislava
36562939  líthiové batérie  47,53 
vrátane DPH
    12.2.2016  15.02.2016  16.3.2016 
1131640085   ASFA-KDK s.r.o.
Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
46704507  zimná údržba - DCA  444,00 
vrátane DPH
  135/2015  12.2.2016  17.02.2016  16.3.2016 
1131640084   Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
00317331  vyúčtovanie nájomného za prenájom nehnuteľností za r. 2015  1345,71 
bez DPH
28/2004/11-14/OE    12.2.2016  17.02.2016  16.3.2016 
1131640083   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 01/2016  4716,15 
bez DPH
24/2004/OHS    12.2.2016  17.02.2016  16.3.2016 
1131640082   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditný poplatok za frankovací stroj   144,00 
vrátane DPH
9/2012/RHS    12.2.2016  17.02.2016  16.3.2016 
1131640081   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt. peňažného poukazu U za 01/2016  3,45 
bez DPH
    10.2.2016  17.02.2016  16.3.2016 
1131640080   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 01/2016-TN  1682,30 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.2.2016  23.02.2016  16.3.2016 
1131640079   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 01/2016-DCA  -269,44 
bez DPH
9/2013/OE    10.2.2016  07.03.2016  16.3.2016 
1131640078   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 01/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.2.2016  23.02.2016  16.3.2016 
1131640077   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up za 01/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.2.2016  23.02.2016  16.3.2016 
1131640076   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 01/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.2.2016  23.02.2016  16.3.2016 
1131640075   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP Telefonia za 01/2016  1100,88 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.2.2016  23.02.2016  16.3.2016 
1131640074   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory za 01/2016  693,13 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.2.2016  23.02.2016  16.3.2016 
1131640073   Oľga Dobiášová OLA MONT
kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín
41130987  zriadenie elek. zásuviek pre potrebu zapojenia "Vyvolávacieho systému"  50,00 
bez DPH
  14/2016  10.2.2016  23.02.2016  16.3.2016 
1131640072   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické strav. poukážky   12580,43 
vrátane DPH
64/OF/2015  12/2016  10.2.2016  23.02.2016  16.3.2016 
1131640071   MUDr. Balcárková Jitka
Sládkovičova 168/34, 018 51 Nová Dubnica
36345920  lekárske nálezy   69,70 
bez DPH
    8.2.2016  11.02.2016  16.3.2016 
1131640070   MUDr. Cígerová Jarmila
Mayerova 1436/40, 914 01 Trenč. Teplá
31199861  lekárske nálezy   76,67 
bez DPH
    8.2.2016  11.02.2016  16.3.2016 
1131640069   MUDr. Dostálová Marianna
M.R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
45285497  lekárske nálezy   104,55 
bez DPH
    8.2.2016  11.02.2016  16.3.2016 
1131640068   MUDr. Guller Dušan
Horná Súča 251
47615222  lekárske nálezy   139,40 
bez DPH
    8.2.2016  11.02.2016  16.3.2016 
1131640067   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 01/2016-TN  2418,00 
bez DPH
Z201539175_Z    8.2.2016  11.02.2016  16.3.2016 
1131640066   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 01/2016-DCA  30,88 
bez DPH
Z201539175_Z    8.2.2016  11.02.2016  16.3.2016 
1131640065   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov za 01/2016  77,95 
vrátane DPH
14/2004/6-12/OHS    8.2.2016  11.02.2016  16.3.2016 
1131640064   Miroslav Prekop-AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná
43249132  oprava štartéru motora - Škoda Octavia TN 283 BS  499,69 
vrátane DPH
  5/2016  8.2.2016  11.02.2016  16.3.2016 
1131640063   Miroslav Prekop-AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná
43249132  oprava zadných bŕzd-Škoda Octavia TN 092 CM  143,77 
vrátane DPH
  4/2016  8.2.2016  11.02.2016  16.3.2016 
1131640062   Miroslav Prekop-AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná
43249132  oprava brzdového systému - Škoda Octavia TN 342 CV  354,02 
vrátane DPH
  4/2016  8.2.2016  11.02.2016  16.3.2016 
1131640061   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 23.12.2015-28.1.2016-DCA  377,75 
vrátane DPH
7/2010/OHS    8.2.2016  11.02.2016  16.3.2016 
1131640060   Slovak Telakom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 01/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    8.2.2016  11.02.2016  16.3.2016 
1131640059   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 02/2016-TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    8.2.2016  11.02.2016  16.3.2016 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť