Faktúry 2017 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351740163   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty 3/2017  785,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    10.4.2017  18.04.2017  27.4.2017 
1351740141   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty 3/2017  549,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.03.2017  29.03.2017  13.4.2017 
1351740208   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty 4/2017  594,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    09.05.2017  17.05.2017  25.5.2017 
1351740189   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty 4/2017  309,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    24.4.2017  28.04.2017  27.4.2017 
1351740254   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty 5/2017  880,77 
bez DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    9.6.2017  16.06.2017  21.6.2017 
1351740225   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty 5/2017  360,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.5.2017  30.05.2017  21.6.2017 
1351740280   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty 6/2017  438,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.6.2017  29.06.2017  12.7.2017 
1351740542   VM Agentúra, s.r.o.
Štefánikova 1516/11, 066 01 Humenné
50469665  polep informačných tabúľ  674,40 
bez DPH
  31/2017  04.12.2017  07.12.2017  12.12.2017 
1351740250   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Popl. za telekomunikačné služby 5/2017  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721404    7.6.2017  16.06.2017  21.6.2017 
1351740123   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky 3/2017  622,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    13.03.2017  30.03.2017  13.4.2017 
1351740125   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky MPLS VPN 2/2017  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb    13.03.2017  30.03.2017  13.4.2017 
1351740298   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  poplatok za doplnenie kreditu  11,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    06.07.2017  26.07.2017  5.9.2017 
1351740480   Ing. Michal Sopko, firma RAKETER
Štúrova 1903/36, 066 01 Humenné
45311846  posúdenie stavu elektrických zariadení  65,00 
bez DPH
  52/2017  30.10.2017  08.11.2017  14.11.2017 
1351740176   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt. priečinok 3/2017  9,00 
vrátane DPH
    13.4.2017  21.04.2017  27.4.2017 
1351740124   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštový priečinok 2/2017  9,00 
vrátane DPH
    13.03.2017  22.03.2017  13.4.2017 
1351740216   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštový priečinok 4/2017  9,00 
vrátane DPH
    12.05.2017  22.05.2017  25.5.2017 
1351740266   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštový priečinok 5/2017  9,00 
vrátane DPH
    13.6.2017  23.06.2017  12.7.2017 
1351740423   Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
35459468  práškový PHP  30,00 
vrátane DPH
  38/2017  25.09.2017  29.09.2017  29.9.2017 
1351740375   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  predĺžovací kábel  83,04 
vrátane DPH
  30/2017  18.08.2017  28.08.2017  4.9.2017 
1351740479   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehliadka SMV po roku  177,28 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  44/2017  23.10.2017  30.10.2017  31.10.2017 
1351740478   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehliadka SMV po roku  177,28 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  43/2017  23.10.2017  30.10.2017  31.10.2017 
1351740369   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehliadka vozidla  121,38 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  28/2017  14.08.2017  28.08.2017  4.9.2017 
1351740178   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehliadka vozidla  855,59 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  11/2017  13.4.2017  27.04.2017  27.4.2017 
1351740399   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  prenájom garáže  61,71 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    08.09.2017  14.09.2017  20.9.2017 
1351740271   SAD Humenné a.s.
Fidlikova 1, 066 43 Humenné
36477508  preprava osôb  80,00 
vrátane DPH
  23/2017  15.6.2017  26.06.2017  12.7.2017 
1351740279   Ejzatour s.r.o.
Strojárska 584, 069 01 Snina
36824356  preprava zamestnancov  115,20 
vrátane DPH
  24/2017  19.6.2017  29.06.2017  12.7.2017 
1351750024   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  prevádzkové náklady - vyúčtovanie  -212,51 
bez DPH
Zmluva o výpožičke č. 1/V/2014    19.06.2017  27.06.2017  7.9.2017 
1351750023   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  prevádzkové náklady - vyúčtovanie  -77,18 
bez DPH
Dohoda č. 571/135/2016    19.06.2017  27.06.2017  7.9.2017 
1351750022   Štatistický úrad SR
Miletičova 3, 821 08 Bratislava
00166197  prevádzkové náklady - vyúčtovanie  -158,26 
bez DPH
Zmluva o výpožičke č. 3/V/2014    19.06.2017  27.06.2017  7.9.2017 
1351750021   Sociálna poisťovňa
ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
30807484  prevádzkové náklady - vyúčtovanie  -755,85 
bez DPH
Zmluva o výpožičke č. 2/V/2014    19.06.2017  27.06.2017  7.9.2017 
1351750018   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  prevádzkové náklady - vyúčtovanie  -518,25 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    06.06.2017  27.06.2017  7.9.2017 
1351740545   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  57/2017  04.12.2017  07.12.2017  12.12.2017 
1351740521   FINAL - CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  52/2017  15.11.2017  24.11.2017  24.11.2017 
1351740520   FINAL - CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  50/2017  15.11.2017  24.11.2017  24.11.2017 
1351740519   FINAL - CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  51/2017  15.11.2017  24.11.2017  24.11.2017 
1351740518   FINAL - CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  49/2017  15.11.2017  24.11.2017  24.11.2017 
1351740233   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  20/2017  29.5.2017  08.06.2017  21.6.2017 
1351740487   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík a výmena ventila  22,19 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  46/2017  02.11.2017  14.11.2017  14.11.2017 
1351740194   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík BL105KU  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  17/2017  02.05.2017  25.05.2017  25.5.2017 
1351740196   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík BL256KU  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  16/2017  02.05.2017  25.05.2017  25.5.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť