Faktúry 2017 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1221740072   Kids Health&Services, s.r.o.
Lesnícka 396/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
47998768  Vypísanie žiadostí na posúdenie zdravotného stavu pre kompenzácie - 43 x  299,71 € 
vrátane DPH
    03.03.2017  07.03.2017  16.3.2017 
1221740106   Strabag Property and Facility, spo. s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Diagnostika MaR  305,40 € 
bez DPH
Zmluva VOB/41/2016-M_OVO č. 8588/2016  OV2017004  03.04.2017  07.04.2017  19.4.2017 
1221740383   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Volania  307,86 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    11.12.2017  18.12.2017  20.12.2017 
1221740083   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 2/2017  311,91 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    08.03.2017  14.03.2017  16.3.2017 
1221740297   Strabag Property and Facility, spo. s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava výťahu   313,00 € 
bez DPH
Zmluva VOB/41/2016-M_OVO č. 8588/2016  OV2017031  18.09.2017  22.09.2017  4.10.2017 
1221740343   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  320,99 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    08.11.2017  14.11.2017  23.11.2017 
1221740147   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 4/2017  336,70 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    09.05.2017  12.05.2017  24.5.2017 
1221740017   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 12/2016  337,94 € 
bez DPH
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    13.01.2017  20.01.2017  27.1.2017 
1221740376   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  354,06 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    08.12.2017  18.12.2017  20.12.2017 
1221740105   Evrofin, Int.spol. s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Profylaxia FS  364,00 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb pozáručného servisu FS  OV2017008  03.04.2017  07.04.2017  19.4.2017 
1221740121   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny   366,45 € 
bez DPH
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    10.04.2017  12.04.2017  19.4.2017 
1221740087   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny 2/2017-budova  374,60 € 
bez DPH
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    10.03.2017  14.03.2017  16.3.2017 
1221740349   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Volania  383,28 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    13.11.2017  24.11.2017  29.11.2017 
1221840203   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  386,29 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    09.07.2018  10.07.2018  1.8.2018 
1221740331   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny 10/2017  399,44 € 
bez DPH
Zmluva 4084/2013, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    23.10.2017  27.10.2017  3.11.2017 
1221840193   MEDICOOP, s.r.o.
Šoltésovej 1421/18, 031 01 Liptovský Mikuláš
36438162  Vypísanie tlačív 59 x  411,23 € 
vrátane DPH
    03.07.2018  10.07.2018  1.8.2018 
1221740296   JUDr. Štulrajterová Tatiana
Strakovo 732/6, Čierny Balog 97652
47156406  Mediácia 2 hod  420,00 € 
vrátane DPH
Zmluva 469/OSOD/2016    19.09.2017  22.09.2017  4.10.2017 
1221740112   JUDr. Štulrajterová Tatiana
Strakovo 732/6, čierny Balog 97652
47156406  Mediácia  420,00 € 
vrátane DPH
    03.04.2017  07.04.2017  19.4.2017 
1221740085   JUDr. Štulrajterová Tatiana
Strakovo 732/6, čierny Balog 97652
47156406  Mediácia - 2 x  420,00 € 
bez DPH
Zmluva 469/OSOD/2016    08.03.2017  14.03.2017  16.3.2017 
1221740379   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    11.12.2017  18.12.2017  20.12.2017 
1221740350   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    13.11.2017  24.11.2017  29.11.2017 
1221740323   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    11.10.2017  24.10.2017  3.11.2017 
1221740291   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    11.09.2017  18.09.2017  4.10.2017 
1221740265   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    09.08.2017  15.08.2017  22.8.2017 
1221740233   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    12.07.2017  13.07.2017  13.7.2017 
1221740202   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údžba siete LAN  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    12.06.2017  19.06.2017  16.6.2017 
1221740168   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    16.05.2017  22.05.2017  5.6.2017 
1221740126   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    11.04.2017  21.04.2017  3.5.2017 
1221740095   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    13.03.2017  20.03.2017  3.4.2017 
1221740051   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba LAN siete  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    09.02.2017  15.02.2017  3.3.2017 
1221740020   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 12/2016  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    17.01.2017  20.01.2017  27.1.2017 
1221740190   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 5/2017  445,42 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001    08.06.2017  19.06.2017  16.6.2017 
1221740355   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny 15.10.2017-31.10.2017  448,37 € 
bez DPH
344/OVS/2017, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny    13.11.2017  24.11.2017  29.11.2017 
1221740186   FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Elektrónové disky na OMV LM 621 BN  475,00 € 
bez DPH
RD 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb na OMV  OV2017023  02.06.2017  07.06.2017  16.6.2017 
122174046   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Záloha na elektrinu 2/2017  486,76 € 
bez DPH
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    10.02.2017  15.02.2017  3.3.2017 
1221740013   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Záloha na plyn 1/2017  515,52 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke plynu 160/OVS/2015    03.01.2017  13.01.2017  27.1.2017 
1221740276   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Záloha na elektrinu 9/2017  523,34 € 
bez DPH
Zmluva 4084/2013, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    04.09.2017  11.09.2017  4.10.2017 
1221740248   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Záloha na elektrinu 8/2017 budova  523,34 € 
bez DPH
Zmluva 4084/2013, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    02.08.2017  08.08.2017  22.8.2017 
1221740218   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Záloha na elektrinu  523,34 € 
bez DPH
Zmluva 4084/2013, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    04.07.2017  13.07.2017  13.7.2017 
1221740184   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Záloha elektrina 6/2017 - hlavná budova  523,34 € 
bez DPH
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    02.06.2017  07.06.2017  16.6.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť