Faktúry 2017 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291740175   Peter Kalmár Majster
Ulica mieru 1939/34,984 01 Lučenec
11933569  oprava štočkov  25,00 
bez DPH
  Obj.21/2017  10.04.2017  18.04.2017  22.6.2017 
1291740539   SPIN-SK s.r.o.
Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen
48118621  oprava EZS  1093,74 
vrátane DPH
  Obj.84/2017  01.12.2017  06.12.2017  29.1.2018 
1291740270   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  oprava automatických dverí  98,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR  Obj.45/2017  09.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740592   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  229,93 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.96/2017  27.12.2017  28.12.2017  29.1.2018 
1291740591   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  118,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.94/2017  21.12.2017  22.12.2017  29.1.2018 
1291740589   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  344,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.88/2017  21.12.2017  22.12.2017  29.1.2018 
1291740512   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  302,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.75/2017  13.11.2017  30.11.2017  19.12.2017 
1291740511   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  90,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.74/2017  13.11.2017  30.11.2017  19.12.2017 
1291740510   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  325,76 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.73/2017  13.11.2017  30.11.2017  19.12.2017 
1291740479   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  914,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.66/2017  25.10.2017  03.11.2017  19.12.2017 
1291740424   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  373,99 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.57/2017  22.09.2017  28.09.2017  6.10.2017 
1291740389   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  1071,13 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.55/2017  06.09.2017  14.09.2017  6.10.2017 
1291740313   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  206,92 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.49/2017  10.07.2017  14.07.2017  9.8.2017 
1291740287   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  242,87 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.47/2017  21.06.2017  03.07.2017  9.8.2017 
1291740285   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  291,46 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.43/2017  19.06.2017  28.06.2017  9.8.2017 
1291740271   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  497,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.39/2017  09.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740146   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  oprava a servis kredit.stroja  696,72 
vrátane DPH
Zml. z 6.12.2012    22.03.2017  27.03.2017  10.4.2017 
1291740050   Gras-SK, s.r.o.
Sov.hrdinov 243/88,089 01 Svidník
44764324  nákup tonerov  99,00 
vrátane DPH
  Obj.3/2017  30.01.2017  03.02.2017  10.4.2017 
1291740590   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  497,42 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.12.2017  22.12.2017  29.1.2018 
1291740561   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1107,12 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.12.2017  14.12.2017  29.1.2018 
1291740526   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  410,43 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.11.2017  30.11.2017  19.12.2017 
1291740499   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  946,61 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.11.2017  20.11.2017  19.12.2017 
1291740471   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  483,56 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.10.2017  27.10.2017  19.12.2017 
1291740454   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  947,03 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.10.2017  16.10.2017  19.12.2017 
1291740425   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  224,28 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    26.09.2017  02.10.2017  19.12.2017 
1291740410   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  701,29 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.09.2017  18.09.2017  6.10.2017 
1291740375   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  191,89 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.08.2017  23.08.2017  6.10.2017 
1291740353   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  764,52 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.08.2017  14.08.2017  6.10.2017 
1291740328   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  148,27 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.07.2017  27.07.2017  9.8.2017 
1291740312   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1145,96 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.07.2017  14.07.2017  9.8.2017 
1291740300   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  389,12 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    27.06.2017  03.07.2017  9.8.2017 
1291740272   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1327,19 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.06.2017  19.06.2017  9.8.2017 
1291740243   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  227,94 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.05.2017  29.05.2017  22.6.2017 
1291740218   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1025,50 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.05.2017  17.05.2017  22.6.2017 
1291740194   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  145,26 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.04.2017  27.04.2017  22.6.2017 
1291740178   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1064,55 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.04.2017  18.04.2017  22.6.2017 
1291740148   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  467,80 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.03.2017  30.03.2017  10.4.2017 
1291740128   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  941,30 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1291740098   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  215,01 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.02.2017  03.03.2017  10.4.2017 
1291740069   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1028,61 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.02.2017  16.02.2017  10.4.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť