Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740109   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 04/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.04.2017  11.04.2017  10.4.2017 
1421740098   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02-28.02.2017  1 312,40 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    17.03.2017  29.03.2017  28.3.2017 
1421740082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 01.03.-31.03.2017  206,90 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.03.2017  15.03.2017  15.3.2017 
1421740081   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 03/2017  1 172,55 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    08.03.2017  15.03.2017  15.3.2017 
1421740076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.03.2017 -31.03.2017   1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.03.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740047   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01/2017  1 141,30 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740035   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 02/2017   1 066,65  
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.02.2017  15.02.2017  15.2.2017 
1421740034   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01/2017   306,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.02.2017  15.02.2017  15.2.2017 
1421740028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 02/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.02.2017  13.02.2017  10.2.2017 
1421740014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn Michalovská 55, Sobrance odberného miesta 570694 obdobie 01.01.2016-12.12.2016  8,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    23.01.2017  02.02.2017  1.2.2017 
1421640558   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba zemného plynu za rok 2016  357,31 EUR  
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640546   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie V.Kaupšany obdobie 01.11.-31.12.2016  252,42 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421740003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 01/2017  1 309,17 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421740002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01/2017  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
14217400001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01/2017  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640533   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie obdobie 12/201016  1 040,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421740049   Ladislav Polák
Štefánikova 27, 071 01 Michalovce
14333635  očalúnrnmie dverí v kancelárii B303  48,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170006  14.02.2017  27.02.2017  24.2.2017 
1421740504   KOHUT.T s.r.o
076 77 Ruská 8
47667206  oprava strechy na budove ÚPSVaR, Michalovce, ul. Saleziánov 1   1 010,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170100  19.12.2017  22.12.2017  22.12.2017 
1421740452   KOHUT.T s.r.o
076 77 Ruská 8
47667206  oprava strechy Saleziánov 1, Michalovce  186,22 EUR 
vrátane DPH
  OV170091  20.11.2017  27.11.2017  28.11.2017 
1421740368   KOHUT.T s.r.o
076 77 Ruská 8
47667206  oprava strechy na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch ul. P:O. Hviezdoslava 66  4 999,99 EUR 
bez DPH
  OV170059  02.10.2017  13.10.2017  11.10.2017 
1421740069   KOBRA I, .s.r.o.
Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce
44726732  stráženie objektu obdobie 23.02.-24.02.2017  57,60 EUR 
vrátane DPH
  OV170010  01.03.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740352   KEMAS - CHLAD Martin Ketcem
072 37 Lastomír 230
44681976  prekládka klimatizácie  340,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170054  14.09.2017  25.09.2017  25.9.2017 
1421740104   KEMAS - CHLAD Martin Ketcem
072 37 Lastomír 230
44681976  oprava chladničky v pavilóne A   48,60 EUR 
bez DPH
  OV170020  28.03.2017  07.04.2017  7.4.2017 
1421740292   JUVENSTAV s.r.o.
Kúpeľská 22, 073 01 Sobrance
45398941  oprava chodníka na pracovisku ul. Michalovská 55, Sobrance  50,48 
vrátane DPH
  OV170043  24.07.2017  03.08.2017  3.8.2017 
1421740291   JUVENSTAV s.r.o.
Kúpeľská 22, 073 01 Sobrance
45398941  oprava sokla na pracovisku Michalovská 55, Sobrance  903,62 EUR 
vrátane DPH
  OV170044  24.07.2017  03.08.2017  3.8.2017 
1421740411   JUDr. Kruppa Michal
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
30794536  Trovy exekúcie Renato Luppi  41,53 EUR 
vrátane DPH
Ex 159/15    30.10.2017  10.11.2017  8.11.2017 
1421740336   JUDr. Kruppa Michal
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ladislav Bogár  76,55 EUR 
vrátane DPH
Ex 116/2010    05.09.2017  08.09.2017  6.9.2017 
1421740295   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie František Kubalík  58,57 EUR 
vrátane DPH
Ex 157/2015    28.07.2017  07.08.2017  4.8.2017 
1421740274   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Pavol Červeňák Ex 650/2013  90,38 EUR 
bez DPH
Ex 650/2013    14.07.2017  07.08.2017  4.8.2017 
1421740274   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ingrid Didová Ex 23/2011  66,35 EUR 
bez DPH
Ex23/2011    14.07.2017  07.08.2017  4.8.2017 
1421740201   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekučného konania Ex 146/2015 Mikuláš Fabian nar. 01.11.1964  39,83 EUR 
bez DPH
Ex 146/2015    23.05.2017  30.05.2017  29.5.2017 
1421740162   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Peter Jurčo Ex 28/2016  39,83 EUR 
vrátane DPH
Ex28/2016    27.04.2017  09.05.2017  4.5.2017 
1421740161   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Marta Horváthová   52,30 EUR 
vrátane DPH
Ex8/2014    27.04.2017  09.05.2017  4.5.2017 
1421740160   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Martin Kompuš Ex 120/2010 14 Er/210/2010-13   63,43 EUR 
vrátane DPH
E 120/2010    27.04.2017  09.05.2017  4.5.2017 
1421740066   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Marcela Janová Ex 653/2013  106,23 EUR 
vrátane DPH
Ex 653/2013    27.02.2017  10.03.2017  13.3.2017 
1421740016   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 251/2012   59,78 EUR 
vrátane DPH
Ex 251/2012    24.01.2017  02.02.2017  1.2.2017 
1421740004   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  trovy exekúcie Jaroslav. Hrabuša 3Er/353/2015-15  67,03 EUR 
vrátane DPH
Ex 121/2015    10.01.2017  17.01.2017  13.1.2017 
1421740062   JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  Trovy exekúcie Mária Korytárová   19,92 EUR 
bez DPH
Ex 895/00    22.02.2017  07.03.2017  6.3.2017 
1421740005   JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie Ex 1201/1997  19,92 EUR 
vrátane DPH
Ex 1201/1997    11.01.2017  02.02.2017  1.2.2017 
1421740216   JAVA NÁBYTOk s.r.o
Priemyselná č.1, 071 01 Michalovce
44182325  oprava archivnych regálov   1 195,20 EUR s DPH 
vrátane DPH
  OV170035  07.06.2017  14.06.2017  13.6.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť