Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740248   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 07/2017  206,90 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.07.2017  10.07.2017  10.7.2017 
1421740247   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 4088/2013  1 172,55 EUR  
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.07.2017  10.07.2017  10.7.2017 
1421740246   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla MI 476 CB  554,30 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170047  03.07.2017  10.07.2017  10.7.2017 
1421740245   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.07.2017  10.07.2017  10.7.2017 
1421740242   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, 949 01 Nitra
45539197  bezpečnostná nádoba 120 l modrá 2 ks, 240 l modrá 7 ks  502,20 EUR 
vrátane DPH
  OV170023  28.06.2017  06.07.2017  10.7.2017 
1421740243   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce
31274871  Trovy exekúcie Juraj Ruskovský Ex 563/2001  8,39 EUR 
vrátane DPH
Ex 563/01    30.06.2017  06.07.2017  10.7.2017 
1421740241   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.06-15.06.2017  992,60 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    26.06.2017  03.07.2017  3.7.2017 
1421740240   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný polatok Orange VPS obsdobie 20.06.2017-19.07.2017  327,29 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014    26.06.2017  03.07.2017  3.7.2017 
1421740239   AVLD, s.r.o MUDr. Tabišová Katarína
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
46448055  zdravotné výkony obdobie 01.04.2016 -30.04.2017  202,13 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    26.06.2017  03.07.2017  3.7.2017 
1421740223   Nemocnica Košice-Šaca a.s.
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
36168165  zdravotné výkony   6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    09.06.2017  21.06.2017  4.7.2017 
1421740232   HADEK
071 01 Lesné 63, Michalovce
34565566  Nainštalovanie sieti proti hmyzu do kancelárii A208,B205,B303 a toalety B225   98,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170041  13.06.2017  21.06.2017  4.7.2017 
1421740233   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla za obdobie 01.05.-31.05.2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    13.06.2017  21.06.2017  4.7.2017 
1421740234   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 05/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     14.06.2017  21.06.2017  4.7.2017 
1421740235   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom kancelárici NP DEI 06/2017  34, 43 EUR 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 163/2008    15.06.2017  21.06.2017  4.7.2017 
1421740236   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS mesiac jún 2017  95,21 EUR 
bez DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.06.2017  21.06.2017  4.7.2017 
1421740231   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  servis skenera HP ScanJet Flow 7000s2   108,00 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV170040  13.06.2017  16.06.2017  15.6.2017 
1421740230   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 05/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.06.2017  16.06.2017  15.6.2017 
1421740229   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP-Telefónia 05/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.06.2017  16.06.2017  15.6.2017 
1421740228   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 05/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.06.2017  16.06.2017  15.6.2017 
1421740227   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 05/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  12.06.2017  16.06.2017  15.6.2017 
1421740226   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 05/2017  583,70 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.06.2017  16.06.2017  15.6.2017 
1421740225   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  poštové služby 05/2017  3 934,70 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.06.2017  16.06.2017  15.6.2017 
1421740224   Olexa Juraj
1. mája 31, 073 01 Sobrance
10711899  oprava strechy v Sobranciach ul. Michalovská 55   630,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170018  09.06.2017  16.06.2017  15.6.2017 
1421740222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017  524,19 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.06.2017  14.06.2017  13.6.2017 
1421740220   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Etikety do frankovacieho stroja 2000 ks  92,70 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záru  OV170042  08.06.2017  14.06.2017  13.6.2017 
1421740219   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 01.05-31.05.2017  86,68 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.06.2017  14.06.2017  13.6.2017 
1421740218   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35743565  Telefónne poplatky obdobie 01.05.-31.05.2017  248,53 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.06.2017  14.06.2017  13.6.2017 
1421740217   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Sprácovanie PPP za mesiac máj 2017  11,85 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.06.2017  14.06.2017  13.6.2017 
1421740216   JAVA NÁBYTOk s.r.o
Priemyselná č.1, 071 01 Michalovce
44182325  oprava archivnych regálov   1 195,20 EUR s DPH 
vrátane DPH
  OV170035  07.06.2017  14.06.2017  13.6.2017 
1421740194   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Super B MI118 BV   1 810,42 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170028  17.05.2017  08.06.2017  8.6.2017 
1421740215   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.05.-31.05.2017  1 626,95 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740214   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.04.-30.05.2017, obdobie 27.04.-31.05.2017 Michalovská 55, Sobrance  398,45 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    05.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740213   MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
45526206  zdravotné výkony I.Q. 2017  27,88 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    05.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740212   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
30794536  Montáž - oprava ústredného kúrenia Zelená 63/299 Veľké Kapušany  343,81 EUR 
vrátane DPH
  OV170029  02.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740211   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 06/2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 06/2017  206,90 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 05/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740208   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
bez DPH
216/OVS/2016    02.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740207   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava
44390823  upratovanie priestorov 05/2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    02.06.2017  08.06.2017  7.6.2017 
1421740205   IMPULZ PR s.r.o.
Brezova 1562/31,071 01 Michalovce
48321087  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    26.05.2017  06.06.2017  5.6.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť