Faktúry 2017 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371740024   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  495,36 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    09.01.2017  13.01.2017 
1371740141   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory, internet  493,17 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     21.02.2017  03.03.2017 
1371740060   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory, internet  490,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     20.01.2017  26.01.2017 
1371740207   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory, internet   484,93 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     20.03.2017  28.03.2017 
1371740289   Novotný Rudolf Ing. DRUPROJEKT IPZ Prešov
Okružná 33, 080 01 Prešov
32913729  vypracovanie štúdie  480,- 
vrátane DPH
  23/2017/PO  24.04.2017  28.04.2017 
1371740672   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  477,6 
vrátane DPH
  91/2017/PO  18.09.2017  29.09.2017 
1371740368   Komanický s.r.o.
J.Borodáča 17, 080 01 Prešov
50119656  rekonštrukcia elektroinštalácie   470,- 
bez DPH
  50/2017/PO  18.05.2017  26.05.2017 
1371740301   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  460,20 
vrátane DPH
  30/2017/PO  24.04.2017  28.04.2017 
1371740334   STAVCER s.r.o.
Sabinovská 58/5124, 080 01 Prešov
46894969  deratizácia budov  450,- 
bez DPH
  51/2017/PO  10.05.2017  19.05.2017 
1371740142   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  450,59 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    22.02.2017  28.02.2017 
1371740780   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného MV  430,74 
vrátane DPH
  102/2017/PO  25.10.2017  30.10.2017 
1371740288   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  429,95 
vrátane DPH
  26/2017/PO  21.04.2017  28.04.2017 
1371740407   TUCAN cestovná agentúra s.r.o.
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
35697300  nákup letenky  428,00 
bez DPH
  53/2017/PO  05.06.2017  16.06.2017 
1371740139   TUCAN cestovná agentúra s.r.o.
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
35697300  nákup letenka - ZPC  423,00 
bez DPH
  7/2017/PO  20.02.2017  27.02.2017 
1371740348   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn  419,33 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2015    10.05.2017  25.05.2017 
1371740836   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  servisné služby 10/2017  418,56 
vrátane DPH
  113/2017/PO  13.11.2017  22.11.2017 
1371740956   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory, internet  405,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    20.12.2017  22.12.2017 
1371740304   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  405,47 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    24.04.2017  28.04.2017 
1371740076   WESPER, s.r.o.
Jurkovičová 18,080 01 Prešov
44653174  zdravotné výkony  404,26 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    30.01.2017  02.02.2017 
1371740373   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  403,92 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    22.05.2017  26.05.2017 
1371740966   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  400,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o poskytovaní Slovnaft karty    27.12.2017  04.01.2018 
1371740591   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 7/2017  400,24 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.08.2017  28.08.2017 
1371740670   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 8/2017  388,44 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    14.09.2017  28.09.2017 
1371740391   Fifty-fifty s.r.o.
Strojnícka 18, 08001 Prešov
03679861  nákup dezinfekčný materiál  384,00 
vrátane DPH
  54/2017/PO  29.05.2017  01.06.2017 
1371740447   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie - plyn 5/2017 - dobropis  383,29 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2015    12.06.2017  07.07.2017 
1371740269   WESPER, s.r.o.
Jurkovičová 19,080 01 Prešov
44653174  zdravotné výkony  383,35 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    10.04.2017  21.04.2017 
1371740463   Michňák Štefan
Prostejovska 4823/9, 080 01 Prešov
47876271  dodávka vertikálnych žalúzií  381,94 
vrátane DPH
  65/2017/PO  22.06.2017  28.06.2017 
1371740671   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  374,92 
vrátane DPH
  92/2017/PO  18.09.2017  29.09.2017 
1371740047   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telef. hovory 12/2016  374,15 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    17.01.2017  20.01.2017 
1371740865   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  nákup - hygienický materiál  369,- 
vrátane DPH
  137/2017/PO  27.11.2017  29.11.2017 
1371740885   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  367,37 
vrátane DPH
  147/2017/PO  05.12.2017  13.12.2017 
1371740960   SALT LS s.r.o.
Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov, Levočská 38/OD JEDNOTA Prešov
50177141  nákup kávovar  359,- 
vrátane DPH
  173/2017/PO  21.12.2017  28.12.2017 
1371740515   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 6/2017  356,43 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    13.07.2017  31.07.2017 
1371740829   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie elektriny  355,87 
vrátane DPH
RD č. 16446/2017    13.11.2017  28.11.2017 
1371840008   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  nákup hygienických potrieb  354,78 
vrátane DPH
  154/2017/PO  04.01.2018  10.01.2018 
1371740406   EVROFIN int.spol. s.r.o.-organ.zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  pravidelná prehliadka, oprava  348,24 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu zo dňa 27.12.2012    05.06.2017  19.06.2017 
1371740824   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 10/2017  344,21 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2015    08.11.2017  22.11.2017 
1371740929   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  servisné služby 11/2017  343,61 
vrátane DPH
  151/2017/PO  13.12.2017  20.12.2017 
1371740550   WESPER, s.r.o.
Jurkovičová 19,080 01 Prešov
44653174  zdravotné výkony  341,53 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    14.07.2017  26.07.2017 
1371740698   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  335,07 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    25.09.2017  29.09.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť