
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441750070 | Sociálna poisťovňa ul. 29.augusta 8 a10, 81363 Bratislava  | 
						30807484 | dodávka tepla za 11/2017 oprava el.en.za 1-10.17-14.10.17 upratovanie za 11/2017 čistenie kan.prípojky | - 20,72  bez DPH  | 
						zmluva o výpožičke č.5/2017 účinnej za dňa 6.10.2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 20.12.2017 | |
| 1441712437 | Obec Kluknava Kluknava  | 
						nájomné | 0,01  vrátane DPH  | 
						zml.5/2012 | 1.12.2017 | 06.12.2017 | 5.12.2017 | ||
| 1441710737 | Obec Kluknava Kluknava 190  | 
						nájomné 11/2017 | 0,01  vrátane DPH  | 
						zml. 5/2012 | 2.11.2017 | 03.11.2017 | 2.11.2017 | ||
| 1441709341 | Obec Kluknava | 
						nájom 10/2017 | 0,01  vrátane DPH  | 
						zml. 5/2012 | 2.10.2017 | 03.10.2017 | 2.10.2017 | ||
| 1441708229 | Obec Kluknava Kluknava 190  | 
						nájom 9/2017 | 0,01  vrátane DPH  | 
						zml. 5/2012 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | 5.9.2017 | ||
| 1441740372 | Lazor Stanislav MUDr. Hviezdoslavova 43,Spišské Vlachy  | 
						31982743 | úhrada zdravot.úkonov |   vrátane DPH  | 
						Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 20.7.2017 | 24.07.2017 | 21.7.2017 | |
| 1441740172 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad  | 
						36500968 | vod., stoč.,zráž., 01/2017 SNV | 0.12  vrátane DPH  | 
						zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dodávke pitnej vody | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
| 1441740170 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad  | 
						36500968 | vod., stoč., zráž.,01/2017 Krompachy | 0,13  vrátane DPH  | 
						zml.o dodávke pitnej vody č.67/216/15P | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
| 1441740629 | Varga František 05563 Helcmanovce  | 
						34604804 | oprava núdzového osvetlenia AB Gelnica | 1 720,00  bez DPH  | 
						obj.č.1441740168 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 20.12.2017 | |
| 1441740607 | Green Wave Recycling,s.r.o. Železničný rad 70,Nová Baňa  | 
						45539197 | skartácia obsahu bezp.nádob | 1,20  vrátane DPH  | 
						1441740157 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.12.2017 | |
| 1441740607 | Green Wave Recycling,s.r.o. Železničný rad 70,Nová Baňa  | 
						45539197 | skartácia obsahu bezp.nádob | 1,20  vrátane DPH  | 
						1441740157 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.12.2017 | |
| 1441740584 | Green Wave Recycling,s.r.o. Železničný rad 70,Nová Baňa  | 
						30794536 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezp.nádob | 1,20  vrátane DPH  | 
						obj.1441740072 | 28.11.2017 | 30.11.2017 | 29.11.2017 | |
| 1441740486 | Green Wave Recycling,s.r.o. Železničný rad 70  | 
						45539197 | skartácia onsahu bezp.nádob | 1,20  vrátane DPH  | 
						obj. | 4.10.2017 | 26.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1441740354 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt. el. energie 06/2017 | 1 004,82  vrátane DPH  | 
						zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 13.07.2017 | 17.07.2017 | 13.7.2017 | |
| 1441740354 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt. el. energie 06/2017 | 1 004,82  vrátane DPH  | 
						zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 13.07.2017 | 17.07.2017 | 13.7.2017 | |
| 1441740250 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						47258314 | IP 04/2017 | 1 409,46  vrátane DPH  | 
						zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.5.2017 | |
| 1441740246 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						47258314 | LAN-04/2017 | 1 353,02  vrátane DPH  | 
						zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.5.2017 | |
| 1441740193 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						47258314 | SWAN IP 03/2017 | 1 409,46  vrátane DPH  | 
						zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 | |
| 1441740194 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						47258314 | SWAN LAN 03/2017 | 1 353,02  vrátane DPH  | 
						zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 | |
| 1441740194 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						47258314 | SWAN LAN 03/2017 | 1 353,02  vrátane DPH  | 
						zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 12.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 | |
| 1441740185 | MAGNA ENERGIA a. s.  Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany  | 
						35743565 | Vyúčtovanie el. energie za 03 2017 SNV. | 1 465,90  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
| 1441740141 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčtovanie plyn 02/2017 | 1 714,77  vrátane DPH  | 
						zmluva č.159/OVS/2015 | 13.03.2017 | 29.03.2017 | 29.3.2017 | |
| 1441740151 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt. el. energ. za 02/2017 SNV | 1 875,61  vrátane DPH  | 
						zmluva o dodávke el. energie č.4105/2013 | 17.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
| 1441740138 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						47258314 | LAN 02/2017 | 1 353,02  bez DPH  | 
						zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
| 1441740137 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						47258314 | IP 02/2017 | 1 409,46  bez DPH  | 
						zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
| 1441740088 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						47258314 | SWAN LAN 01/2017 | 1 353,02  vrátane DPH  | 
						zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 09.02.2017 | 28.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 1441740087 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						47258314 | SWAN IP 01/2017 | 1 409,46  vrátane DPH  | 
						zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 09.02.2017 | 28.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 1441740092 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava  | 
						35810734 | oprava TV, kop. strojov za 01/2017 | 1 905,58  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 368/OI/2016 | 13.02.2017 | 23.02.2017 | 22.2.2017 | |
| 1441740091 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt. el. energie za 01/2017 SN | 1 385,96  vrátane DPH  | 
						zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 10.02.2017 | 17.02.2017 | 16.2.2017 | |
| 1441740066 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy  | 
						31687555 | teplo za 01/2017 Krompachy | 1 973,57  vrátane DPH  | 
						zml. o dod. tep 2011/ÚPSVR | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 16.2.2017 | |
| 1441740082 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | el.en.SNV+Gelnica 02/2017 | 1 763,83  vrátane DPH  | 
						zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 09.02.2017 | 14.02.2017 | 16.2.2017 | |
| 1441740032 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | IP 12/2016 | 1 409,46  vrátane DPH  | 
						Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007 | 12.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
| 1441740031 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | LAN 12/2016 | 1 353,02  vrátane DPH  | 
						Zml.o poskyt.telekom.služieb č.45/2007 | 12.01.2017 | 27.01.2017 | 26.1.2017 | |
| 1441740013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčtovanie el. energ. za 12/2016 | 1 580,98  vrátane DPH  | 
						zmluva o dod. el. energ.č.410582013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 12.1.2017 | |
| 1441740007 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy  | 
						31687555 | teplo za 12/2016 Krompachy | 1 623,53  vrátane DPH  | 
						Zml.o dod. tep..211/ÚPSVR | 04.01.2017 | 13.01.2017 | 12.1.2017 | |
| 1441740006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany  | 
						35743565 | plyn 01/2017 | 1 028,45  vrátane DPH  | 
						zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloobder.159/OVS/15 | 03.01.2017 | 10.01.2017 | 11.1.2017 | |
| 1441740230 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | el. energ. SN53,55, Gelnica 05/2017 | 2 056,66  vrátane DPH  | 
						zmluva o dodávke el. energie č.4105/2013 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
| 1441740227 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | plyn 05/2017 Gelnica | 2 234,80  vrátane DPH  | 
						zmluva o združ.dod. zem.plynu-malooodber 159/OVS/15 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
| 1441740161 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany  | 
						03573565 | plyn 04/2017 Gelnica | 2 234,80  vrátane DPH  | 
						zmluva o dzruž. dodo.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 5.4.2017 | |
| 1441740127 | Magna ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | el. energ. SNV 53, Gelnica 03/2017 | 2 056,66  vrátane DPH  | 
						zmluva o dodávke elektrickej energie č.4105/2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 20.3.2017 |