Faktúry 2017 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1391740307   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  787,43 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    10.11.2017  14.11.2017 
1391740293   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  568,19 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    23.10.2017  30.10.2017 
1391740277   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  599,33 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    09.10.2017  12.10.2017 
1391740270   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  155,32 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    25.09.2017  29.09.2017 
1391740248   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  540,37 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    07.09.2017  11.09.2017 
1391740222   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  377,33 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    07.08.2017  14.08.2017 
1391740213   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  203,32 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    20.07.2017  27.07.2017 
1391740196   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  796,79 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    10.07.2017  17.07.2017 
1391740185   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  544,05 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    23.06.2017  29.06.2017 
1391740170   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  1203,24 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    07.06.2017  13.06.2017 
1391740154   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  197,65 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    22.05.2017  29.05.20147 
1391740134   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  590,13 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    09.05.2017  15.05.2017 
1391740124   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  266,18 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    24.04.2017  28.04.2017 
1391740106   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  846,29 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    06.04.2017  18.04.2017 
1391740089   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  472,65 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    22.03.2017  30.03.2017 
1391740066   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  756,51 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    08.03.2017  13.03.2017 
1391740058   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  304,78 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    22.02.2017  28.02.2017 
1391740034   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  875,,59 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    03.02.2017  15.02.2017 
1391740002   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  411,77 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    09.01.2017  13.01.2017 
1391740239   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  321,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody č. 20-000093125PO2015    23.08.2017  31.08.2017 
1391740094   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
30794536  Dodávka vody  148,51 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody č. 20-000093125PO2015    27.03.2017  31.03.2017 
1391740300   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  670,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2017  27.11.2017 
1391740288   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  516,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    16.10.2017  30.10.2017 
1391740260   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  385,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    18.09.2017  27.09.2017. 
1391740243   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávke elektriny  875,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    04.09.2017  11.09.2017 
1391740242   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  32,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    04.09.2017  11.09.2017 
1391740230   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  350,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.08.2017  28.08.2017 
1391740218   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.08.2017  08.08.2017 
1391740217   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  32,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.08.2017  08.08.2017 
1391740203   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  393,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    13.07.2017  27.07.2017 
1391740194   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    06.07.2017  12.07.2017 
1391740193   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  32,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    06.07.2017  12.07.2017 
1391740175   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  517,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    12.06.2017  29.06.2017 
1391740165   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  32,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.06.2017  09.06.2017 
1391740164   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.06.2017  09.06.2017 
1391740137   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  454,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    11.05.2017  29.05.2017 
1391740132   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  32,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    03.05.2017  09.05.2017 
1391740131   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    03.05.2017  09.05.2017 
1391740118   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  719,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    12.04.2017  27.04.2017 
1391740103   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  875,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    03.04.2017  12.04.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť