Faktúry 2017 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131740034   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu za rok 2016 - DCA  62,39 
vrátane DPH
160/OVS/2015    17.1.2017  24.01.2017  3.2.2017 
1131740024   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 12/2016 - DCA  156,10 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.1.2017  24.01.2017  3.2.2017 
1131740023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 12/2016 - TN  1028,42 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.1.2017  24.01.2017  3.2.2017 
1131740022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 12/2016 - TN  2586,93 
vrátane DPH
159/OVS/2015    10.1.2017  24.01.2017  3.2.2017 
1131740010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 01/2017 - TN  1553,52 
vrátane DPH
9/2013/OE     4.1.2017  11.01.2017  3.2.2017 
1131740009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 01/2017 - DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE     4.1.2017  11.01.2017  3.2.2017 
1131740008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 01/2017 - TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    4.1.2017  11.01.2017  3.2.2017 
1131740007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 01/2017 - DCA  1173,85 
vrátane DPH
160/OVS/2015    4.1.2017  11.01.2017  3.2.2017 
1131740348   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  záloha plyn DCA 08/2017  1023,79 
vrátane DPH
9/2013/OE    02.08.2017  14.08.2017  7.8.2017 
1131740347   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  záloha elektrina TN 08/2017  1377,77 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.08.2017  14.08.2017  7.8.2017 
1131740346   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  záloha elektrina DCA 08/2017  536,64 
vrátane DPH
9/2013/OE    02.08.2017  14.08.2017  7.8.2017 
1131740345   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  záloha plyn TN 08/2017  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    02.08.2017  14.08.2017  7.8.2017 
1131740207   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 5/2017 - TN  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    3.5.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1131740206   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 5/2017 - DCA  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    3.5.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1131740205   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 5/2017 - TN  1377,77 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.5.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1131740204   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 5/2017 - DCA  536,64 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.5.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1131740174   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 03/2017 - TN  900,78 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740173   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 03/2017 - DCA  482,17 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.4.2017  20.04.2017  4.5.2017 
1131740165   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 03/2017 - TN  1218,85 
vrátane DPH
159/OVS/2015    10.4.2017  13.04.2017  4.5.2017 
1131740159   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 04/2017 - TN  1377,77 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.4.2017  12.04.2017  4.5.2017 
1131740158   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 04/2017 - DCA  536,64 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.4.2017  12.04.2017  4.5.2017 
1131740157   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 04/2017 - DCA  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    4.4.2017  12.04.2017  4.5.2017 
1131740156   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 04/2017 - TN  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    4.4.2017  12.04.2017  4.5.2017 
1131740139   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 02/2017 - TN  1167,20 
vrátane DPH
9/2013/OE    20.3.2017  24.03.2017  3.5.2017 
1131740131   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 02/2017 - TN  2292,55 
vrátane DPH
159/OVS/2015    13.3.2017  23.03.2017  3.5.2017 
1131740130   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 02/2017 - DCA  475,59 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.3.2017  23.03.2017  3.5.2017 
1131740123   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 03/2017 - TN  1377,77 
vrátane DPH
9/2013/OE    8.3.2017  14.03.2017  3.5.2017 
1131740122   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 03/2107 - DCA  536,64 
vrátane DPH
9/2013/OE    8.3.2017  14.03.2017  3.5.2017 
1131740117   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 03/2017 - DCA  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    6.3.2017  09.03.2017  3.5.2017 
1131740116   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 03/2017 - TN  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    6.3.2017  09.03.2017  3.5.2017 
1131740059   JUDr. Ladislav Ďorďovič, Exekútroský úrad Trenčín
Mierové námestie č.1, 911 01 Trenčín
34056475  trovy exekúcie  52,30 
vrátane DPH
    2.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740055   JUDr. Ladislav Ďorďovič, Exekútroský úrad Trenčín
Mierové námestie č. 1, 911 01 Trenčín
34056475  trovy exekúcie  37,62 
vrátane DPH
    2.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740062   JUDr. Ladislav Ďorďovič, Exekútorský úrad Trenčín
Mierové námestie č. 1, 911 01 Trenčín
34056475  trovy exekúcie  36,46 
vrátane DPH
    2.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740061   JUDr. Ladislav Ďorďovič, Exekútorský úrad Trenčín
Mierové námestie č.1, 911 01 Trenčín
34056475  trovy exekúcie  61,06 
vrátane DPH
    2.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740060   JUDr. Ladislav Ďorďovič, Exekútorský úrad Trenčín
Mierové námestie č.1, 911 01 Trenčín
34056475  trovy exekúcie  55,82 
vrátane DPH
    2.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740058   JUDr. Ladislav Ďorďovič, Exekútorský úrad Trenčín
Mierové námestie č.1, 911 01 Trenčín
34056475  trovy exekúcie  50,63 
vrátane DPH
    2.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740057   JUDr. Ladislav Ďorďovič, Exekútorský úrad Trenčín
Mierové námestie č.1, 911 01 Trenčín
34056475  trovy exekúcie  43,97 
vrátane DPH
    2.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740056   JUDr. Ladislav Ďorďovič, Exekútorský úrad Trenčín
Mierové námestie č.1, 911 01 Trenčín
34056475  trovy exekúcie  35,15 
vrátane DPH
    2.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740054   JUDr. Ladislav Ďorďovič, Exekútorský úrad Trenčín
Mierové námestie č. 1, 911 01 Trenčín
34056475  trovy exekúcie  33,34 
vrátane DPH
    2.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
1131740053   JUDr. Ladislav Ďorďovič, Exekútorský úrad Trenčín
Mierové nám. 1, 911 01 Trenčín
34056475  trovy exekúcie  54,43 
vrátane DPH
    2.2.2017  09.02.2017  16.2.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť