Faktúry 2017 (ÚPSVR Zvolen)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1331740063   GRAFRINT s.r.o.
Ružová 1359/47, Zvolen
48197734  vizitky  12 
vrátane DPH
  03/a/2017  08.02.2017  17.02.2017 
1331740346   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  skartácia dokumentov  1,2 
vrátane DPH
473/133/2016    08.09.2017  20.09.2017 
1331740201   Harmónia SCM s.r.o.
Malinovského 880/13
47493551  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    17.05.2017  01.06.2017 
1331740424   Harmónia SCM, s.r.o.
Malinovského 880/13, Krupina
47493551  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    09.11.2017  06.12.2017 
1331740303   Harmónia SCM, s.r.o.
Malinovského 880/13, Krupina
47493551  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    07.08.2017  22.08.2017 
1331740295   Harmónia SCM, s.r.o.
Malinovského 880/13, Krupina
47493551  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    31.07.2017  03.08.2017 
1331740166   Harmónia SCM, s.r.o.
Malinovského 880/3, Krupina
47493551  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    10.04.2017  03.05.2017 
1331740163   Harmónia SCM, s.r.o.
Malinovského 880/13, Krupina
47493551  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    12.04.2017  03.05.2017 
1331740125   JF, spol. s.r.o.
Záhradná 4, Detva
36620009  školenie 1 pomoci  168 
vrátane DPH
  18/a/2017  22.03.2017  24.03.2017 
1331740146   Krnáč Jozef DeTRI-pl
Cintorínska 419/1, Detva
40145026  deratizácia v objekte ÚPSVR DT  30 
vrátane DPH
  18/2017  07.04.2017  12.04.2017 
1331740417   Krnáč Jozef DeTRI-plus
Cintorínska 419/1, Detva
40145026  deratizácia - pracovisko Detva  30 
vrátane DPH
  70/2017  07.11.2017  10.11.2017 
1331740246   LAVERSON s.r.o.
Budiš 18, Budiš
35901276  odborná prehliadka a výmena konštrukčných dielov prístrojov DEZOSTER a senzoru OS 11 PSB  821 
vrátane DPH
  44/2017  26.06.2017  27.06.2017 
1331740481   lemiMax s.r.o.
Perín 168, Perín - Chym
45549711  plastové lavice  504,64 
vrátane DPH
  88/2017  12.12.2017  15.12.2017 
1331740090   LUMAS web, s.r.o.
Orgovánová 3280/9, Zvolen
44154771  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
    01.03.2017  17.03.2017 
1331740412   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie za 01.10.-14.10.2017  427,45 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    30.10.2017  08.11.2017 
1331740398   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie za 09/2017  427,45 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    16.10.2017  18.10.2017 
1331740339   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energia za 08/2017  302,53 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    11.09.2017  20.09.2017 
1331740329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zálohová platba el. energia za 09/2017  963,4299999999999 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    04.09.2017  11.09.2017 
1331740316   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energie 07/2017  290,46 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    11.08.2017  17.08.2017 
1331740298   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zálohová platba el. energia za 08/2017  963,4299999999999 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    02.08.2017  09.08.2017 
1331740280   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energie 06/2017  334,48 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    13.07.2017  20.07.2017 
1331740259   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zálohová platba el. energia za 07/2017  963,4299999999999 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    04.07.2017  10.07.2017 
1331740242   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energie 05/2017  499,78 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    19.06.2017  23.06.2017 
1331740215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zálohová platba el. energia za 06/2017  963,4299999999999 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV (4114/2013)    02.06.2017  06.05.2017 
1331740185   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energia za 04/2017  519,88 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    11.05.2017  18.05.2017 
1331740178   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 05/2017  963,4299999999999 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    03.05.2017  12.05.2017 
1331740150   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energia za 03/2017  607,38 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    10.04.2017  12.04.2017 
1331740138   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zálohová platba el. energia za 04/2017  963,43 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    03.04.2017  06.04.2017 
1331740111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energia za 02/2017  699,42 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    10.03.2017  16.03.2017 
1331740105   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  zálohová platba el. energia za 03/2017  963,43 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    08.03.2017  16.03.2017 
1331740071   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energia za 01/2017  665,34 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    13.02.2017  17.02.2017 
1331740066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 02/2017  928,91 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    09.02.2017  13.02.2017 
1331740034   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba el. energia za 12/2016  616,2 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    16.01.2017  17.01.2017 
1331740006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 01/2017  1053,48 
vrátane DPH
24/2014/OVS/ZV 4114/2013    03.01.2017  09.01.2017 
1331740257   Márius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  Prenájom nádoby na komunál. Odpad 2. Q. 2017  38,81 
vrátane DPH
3/2015/OE/ZV (172/133/2015)    03.07.2017  10.07.2017 
1331740137   Márius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  Prenájom nádoby na komunál. Odpad 1. Q. 2017  38,81 
vrátane DPH
3/2015/OE/ZV (172/133/2015)    03.04.2017  06.04.2017 
1331740004   Márius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  Prenájom nádoby na komunál. Odpad 3. Q. 2016  38,81 
vrátane DPH
3/2015/OE/ZV (172/133/2015)    02.01.2017  09.01.2017 
1331740368   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  prenájom kom. nádoby 7-9/2017  38,81 
vrátane DPH
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV)    02.10.2017  04.10.2017 
1331740378   MC-CAMBRIA s.r.o.
Rúbanisko II 421/36, Lučenec
47233265  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    06.10.2017  25.10.2017 
1331740326   MC-CAMBRIA s.r.o.
Rúbanisko II 421/36, Lučenec
47233265  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    28.08.2017  13.09.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť