Faktúry 2018 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2018049   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 16.-31.1.2018  709,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.02.2018  16.02.2018  28.2.2018 
2018036   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 01.-15.01.2018  444,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    24.01.2018  30.01.2018  28.2.2018 
2018015   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 16.-31.12.2018  341,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.01.2018  12.01.2018  28.2.2018 
2018398   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.12.-31.12.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.12.2018  10.12.2018  11.3.2019 
2018365   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.11.-30.11.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.11.2018  09.11.2018  11.3.2019 
2018323   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.10.-31.10.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.10.2018  05.10.2018  11.3.2019 
2018280   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.09.-30.09.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.09.2018  13.09.2018  11.3.2019 
2018251   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. elektr. energie BN 1.11.2016-14.10.2017  -164,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.08.2018  10.08.2018  11.3.2019 
2018249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.08.-31.08.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.08.2018  10.08.2018  11.3.2019 
2018223   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.07.-31.07.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.07.2018  06.07.2018  11.3.2019 
2018251   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. Elektr. Energie BN 1.112016-14.10.2017  164,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.08.2018  10.08.2018  15.8.2018 
2018249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.08.-31.08.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.08.2018  10.08.2018  15.8.2018 
2018223   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.07.-31.07.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.07.2018  06.07.2018  15.8.2018 
2018185   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.06.-30.06.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    04.06.2018  08.06.2018  30.7.2018 
2018144   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.05.-31.05.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.05.2018  07.05.2018  22.5.2018 
2018105   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.04.-30.04.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.04.2018  11.04.2018  22.5.2018 
2018074   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.03.-31.03.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    05.03.2018  09.03.2018  22.5.2018 
2018045   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.02.-28.02.2018  1071,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.02.2018  07.02.2018  28.2.2018 
2018028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. plynu BN, RA 01.01. - 31.12.2017  -7423,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    17.01.2018  09.02.2018  28.2.2018 
2018006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.01.-31.01.2018  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.01.2018  12.01.2018  28.2.2018 
2018226   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 06/2018  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    09.07.2018  12.07.2018  11.3.2019 
2018226   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 06/2018  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    09.07.2018  12.07.2018  15.8.2018 
2018188   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 05/2018  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    07.06.2018  15.06.2018  30.7.2018 
2018160   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 04/2018  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    14.05.2018  17.05.2018  30.7.2018 
2018116   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 03/2018  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    09.04.2018  11.04.2018  22.5.2018 
2018078   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 02/2018  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    07.03.2018  09.03.2018  22.5.2018 
2018060   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 01/2018  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    12.02.2018  16.02.2018  28.2.2018 
2018022   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 12/2017  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    12.01.2018  19.01.2018  28.2.2018 
2018434   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výkon STK, EK na SMV BR-890 AU  265,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016  66/2018  20.12.2018  27.12.2018  11.3.2019 
2018403   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá 11/2018  95,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    06.12.2018  10.12.2018  11.3.2019 
2018369   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá 10/2018  95,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.11.2018  09.11.2018  11.3.2019 
2018363   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka, prezutie pneumatík SMV BR-890 AU  928,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    31.10.2018  09.11.2018  11.3.2019 
2018357   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL-033 KV  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016  58/2018  22.10.2018  29.10.2018  11.3.2019 
2018356   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL-299 KU  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016  57/2018  22.10.2018  29.10.2018  11.3.2019 
2018355   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL-278 KU  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016  56/2018  22.10.2018  29.10.2018  11.3.2019 
2018354   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BR-607 AK  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016  55/2018  22.10.2018  29.10.2018  11.3.2019 
2018353   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BR-864 AV  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016  54/2018  22.10.2018  29.10.2018  11.3.2019 
2018352   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BR-291 BS  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016  52/2018  22.10.2018  29.10.2018  11.3.2019 
2018351   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BR-899 AH  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016  53/2018  22.10.2018  29.10.2018  11.3.2019 
2018350   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava prístrojovej dosky BR-607 AK  281,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016  51/2018  22.10.2018  29.10.2018  11.3.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť