Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041740493   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  202,72 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS    13.12.2017  18.12.2017  4.1.2018 
1041740492   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 11/2017  2320,99 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    13.12.2017  18.12.2017  4.1.2018 
1041740491   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 11/2017  1651,55 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.12.2017  18.12.2017  4.1.2018 
1041740473   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,68 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    07.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740480   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740475   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 16.11-30.11+údržba  648,54 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740489   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,70 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    11.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740471   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 11/2017+stočné  19,58 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    06.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740470   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV 11/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    05.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740487   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    11.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740486   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    11.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740485   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    11.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740484   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    11.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740478   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 12/2017  69,06 
vrátane DPH
zmluva:4,5,6/OE/2015 a 1,2,3/OE/2017    08.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740488   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 11/2017  891,20 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    11.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740483   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  ŠA-upratovacie služby 10/2017  520,13 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    11.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740506   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  VM-upratovacie služby 10/2017  498,43 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    19.12.2017  20.12.2017  4.1.2018 
1041740482   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 10/2017  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    11.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740479   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 11/2017  327,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    08.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740477   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS-Št.spotreba elektriny 11/2017  243,38 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    08.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740476   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS-Ád.spotreba elektriny 11/2017  712,75 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    08.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
1041740469   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-spotreba elektriny 12/2017  211,9 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    04.12.2017  08.12.2017  4.1.2018 
1041740468   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  VM-spotreba elektriny 12/2017  162,37 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    04.12.2017  08.12.2017  4.1.2018 
1041740467   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu 12/2017  1019,33 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.12.2017  08.12.2017  4.1.2018 
1041740466   MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro
930 34 Holice, Póšfa 126
45621969  zdravotné výkony 07-09/2017  76,67 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    29.11.2017  07.12.2017  4.1.2018 
1041740463   MUDr.Vladimír Klement - Sekoni sro
930 33 Horný Bar 101
36849871  zdravotné výkony 07-09/2017  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    21.11.2017  05.12.2017  4.1.2018 
1041740462   MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36794341  zdravotné výkony 07-09/2017  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    20.11.2017  05.12.2017  4.1.2018 
1041840402   Nadežda Čabiňaková,PaedDr-Portál SVK
059 91 Veľký Slavkov,Horská 810
35463066  seminár 26.11-Poprad/SPODaSK  66,00 
vrátane DPH
  1,2/SPODaSK/2018  25.10.2018  26.10.2018  13.11.2018 
1041840031   P.N.L. Elektro, sro
930 30 Rohovce, č.280
36269816  SA-EZS-výmena komunikačného modulu  99,8 
vrátane DPH
  1/OE/2018  18.01.2018  30.01.2018  13.2.2018 
1041840113   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-oprava a údržba sl.OMV  342,35 
vrátane DPH
  10/OE/2018  21.03.2018  26.03.2018  4.4.2018 
1041940120   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-oprava a údržba sl.OMV  1693,19 
vrátane DPH
  11/OE/2018  03.04.2018  09.04.2018  14.5.2018 
1041840173   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  hygienický materiál / tekuté mydlo 5l  66,24 
vrátane DPH
  12/OE/2018  04.05.2018  11.05.2018  11.6.2018 
1041840204   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  EZS odborná prehliadka  498,00 
vrátane DPH
  15/OE/2018  28.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840216   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  16/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840215   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  17/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840217   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  18/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840214   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-prezutie kolies  21,60 
vrátane DPH
  19/OE/2018  30.05.2018  06.06.2018  12.7.2018 
1041840030   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-kontrola pred+STK+EK  118,8 
vrátane DPH
  2/OE/2018  17.01.2018  23.01.2018  13.2.2018 
1041840161   Nagy Róbert
925 42 Trstice 137
41591909  DS/Ad.-čistenie kanalizácie  90 
vrátane DPH
  20/OE/2018  26.04.2018  27.04.2018  14.5.2018 
1041840234   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  SA-kotolňa-výmena ventilu  116,04 
vrátane DPH
  21/OE/2018  11.06.2018  15.06.2018  12.7.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť