Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041840418   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  VM-spotreba elektriny 11/2018  162,37 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    07.11.2018  12.11.2018 
1041840416   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody (15,44) zr.voda (11,88) 10/18  22,36 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    07.11.2018  12.11.2018 
1041840413   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,48 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    07.11.2018  12.11.2018 
1041840412   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    07.11.2018  12.11.2018 
1041840411   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov  399,96 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    06.11.2018  12.11.2018 
1041840410   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 11/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    05.11.2018  12.11.2018 
1041840395   MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro
930 34 Holice, Póšfa 126
45621969  zdravotné výkony 3.Q/2018  118,49 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    18.10.2018  09.11.2018 
1041840393   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Školská 35
31155901  zdravotné výkony 06-08-/2018  34,85 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    17.10.2018  09.11.2018 
1041840407   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    29.10.2018  09.11.2018 
1041840406   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    29.10.2018  09.11.2018 
1041840405   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    29.10.2018  09.11.2018 
1041840404   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    29.10.2018  09.11.2018 
1041840403   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  SA-oprava poškodeného potrubia ÚK  507,06 
vrátane DPH
  44/OE/2018  25.10.2018  07.11.2018 
1041840401   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-oprava klimatizácie  979,48 
vrátane DPH
  40/OE/2018  23.10.2018  29.10.2018 
1041840400   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-nové pneu 4ks/zimné  225,60 
vrátane DPH
  42/OE/2018  23.10.2018  29.10.2018 
1041840399   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-nové pneu 4ks/zimné  225,60 
vrátane DPH
  43/OE/2018  23.10.2018  29.10.2018 
1041840398   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-zisťovanie poruchy klimatizácie  93,00 
vrátane DPH
  39/OE/2018  23.10.2018  29.10.2018 
1041840397   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01.10-15.10.2018+údržba  292,79 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.10.2018  29.10.2018 
1041840396   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS-spot.vody,stočné,zr.voda 16.04-12.10.  1388,75 
vrátane DPH
zmluva:14/EO/2013    22.10.2018  29.10.2018 
1041840394   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 9/2018  2351,16 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    17.10.2018  29.10.2018 
1041840402   Nadežda Čabiňaková,PaedDr-Portál SVK
059 91 Veľký Slavkov,Horská 810
35463066  seminár 26.11-Poprad/SPODaSK  66,00 
vrátane DPH
  1,2/SPODaSK/2018  25.10.2018  26.10.2018 
1041840391   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ád.-spotreba elektriny 9/2018  554,68 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    12.10.2018  22.10.2018 
1041840390   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Št.-spotreba elektriny 9/2018  229,34 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    12.10.2018  22.10.2018 
1041840388   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.10.2018  22.10.2018 
1041840387   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.10.2018  22.10.2018 
1041840386   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.10.2018  22.10.2018 
1041840385   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.10.2018  22.10.2018 
1041840384   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 9/2018  727,18 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.10.2018  22.10.2018 
1041840383   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 9/2018  22,36 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    11.10.2018  22.10.2018 
1041840382   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 9/2018  1785,50 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    11.10.2018  22.10.2018 
1041840380   MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro
930 10 Dolný Štál 39
36661678  zdravotné výkony 04-06/2018  55,76 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    09.10.2018  22.10.2018 
1041840378   Cata Real, s.r.o.
026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784
36432288  upratovacie práce 9/2018  2263,91 
vrátane DPH
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018    09.10.2018  17.10.2018 
1041840376   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 17.09.-30.09.2018+údržba  669,54 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.10.2018  17.10.2018 
1041840375   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 09/2018  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    08.10.2018  17.10.2018 
1041840374   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie 09/2018  3,60 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    08.10.2018  17.10.2018 
1041840373   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 10/2018  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    08.10.2018  17.10.2018 
1041840372   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    05.10.2018  17.10.2018 
1041840371   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    05.10.2018  17.10.2018 
1041840368   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    28.09.2018  12.10.2018 
1041840364   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    28.09.2018  12.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť