Faktúry 2018 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021840036   Havlík Karol
Kostolište 329
11696508  Vykonanie servisnej údržby garážovej brány  95,00 
bez DPH
  OV180002  30.1.2018  08.02.2018  11.4.2018 
1021840035   Havlík Karol
Kostolište 329
11696508  Dodanie a naprogramovanie vysielača 2ks  48,00 
bez DPH
  OV180007  30.1.2018  08.02.2018  11.4.2018 
1021840034   JUDr. Hrebík Ex. úrad
Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  46,37 
vrátane DPH
    30.1.2018  08.02.2018  11.4.2018 
1021840040   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Zálohová platba - plyn - 2/2018  1162,12 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.2.2018  09.02.2018  11.4.2018 
1021840044   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 1/2018  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    7.2.2018  13.02.2018  11.4.2018 
1021840043   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.2.2018  13.02.2018  11.4.2018 
1021840042   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel  264,44 
vrátane DPH
Zmluva o používaní slovnaft kariet    6.2.2018  13.02.2018  11.4.2018 
1021840041   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 1.1.-28.1.2018  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.2.2018  13.02.2018  11.4.2018 
1021840054   KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B, Bratislava
31359884  Oprava výťahu  98,00 
vrátane DPH
  OV170041  12.2.2018  20.02.2018  17.4.2018 
1021840053   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky - správa a údržba siete LAN pre MPSVR - 1/2018  526,18 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.2.2018  20.02.2018  17.4.2018 
1021840052   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za služba IP-Telefonia - 1/2018  683,88 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.2.2018  20.02.2018  17.4.2018 
1021840051   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za DSLback up-2048/384k - 1/2018  132,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.2.2018  20.02.2018  17.4.2018 
1021840050   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za MPLSVPN 4096k - 1/2018  1 022,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.2.2018  20.02.2018  17.4.2018 
1021840049   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za volania - 1/2018  428,30 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.2.2018  20.02.2018  17.4.2018 
1021840048   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 1/2018  2,55 
bez DPH
    9.2.2018  20.02.2018  17.4.2018 
1021840047   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 1.1.-23.1.2018  194,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    9.2.2018  20.02.2018  17.4.2018 
1021840046   MUDr. Jana Vrablicová
Obchodná 5, Rohožník
34049291  Zdravotné výkony 1-3/2017  76,67 
bez DPH
    9.2.2018  20.02.2018  11.4.2018 
1021840045   MUDr. Encingerová Eva
Legionárska 5265, Malacky
30849829  Zdravotné výkony 7-12/2017  76,67 
bez DPH
    9.2.2018  20.02.2018  11.4.2018 
1021840059   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - archív - r. 2017  769,35 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke    16.2.2018  22.02.2018  17.4.2018 
1021840063   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Oprava služobného vozidla Š - Octávia MA502BF  30,95 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV180009  26.2.2018  28.02.2018  17.4.2018 
1021840062   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Oprava služobného vozidla Š-Fábia, MA843BO  126,32 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV180010  26.2.2018  28.02.2018  17.4.2018 
1021840061   Slovnaft a.s.
Včie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Nákup PHM do služobných vozidiel  107,83 
vrátane DPH
Zmluva o používanie Slovnaft karty    21.2.2018  28.02.2018  17.4.2018 
1021840060   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M236 G - 3ks  899,74 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV180004, OV180005, OV180006  20.2.2018  28.02.2018  17.4.2018 
1021840057   MUDr. Kohnová Darina
Istrijská 8B/8A, Bratislava
36769797  Lekárske výkony   6,97 
bez DPH
    15.2.2018  28.02.2018  17.4.2018 
1021840056   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - 1/2018  1783,51 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    15.2.2018  28.02.2018  17.4.2018 
1021840055   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa budov - 1/2018  1885,74 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    14.2.2018  28.02.2018  17.4.2018 
1021840090   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Kredit do frankovacieho stroja  7000,00 
bez DPH
Zmluva o diaľkovom kreditovaní  OV180015  1.3.2018  02.03.2018  11.6.2018 
1021840074   Slovak Telekom a.s.
Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.3.2018  12.03.2018  11.6.2018 
1021840073   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 2/2018  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    7.3.2018  12.03.2018  11.6.2018 
1021840072   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  261,33 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    6.3.2018  12.03.2018  11.6.2018 
1021840071   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 29.1.-25.2.2018  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.3.2018  12.03.2018  11.6.2018 
1021840070   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Oprava služobného motorového vozidla Škoda - Fábia BL 004 MN  1572,82 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  OV180011, OV180012  2.3.2018  12.03.2018  11.6.2018 
1021840069   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Kompletná starostlivosť o vozidlo 4ks - 2/2018  45,19 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    2.3.2018  12.03.2018  11.6.2018 
1021840068   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  Prenájom vozidla Peugeot 208 - 2/2018  283,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    2.3.2018  12.03.2018  11.6.2018 
1021840067   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Z8lohová platba - plyn - 3/2018  1162,12 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.3.2018  12.03.2018  19.4.2018 
1021840066   MUDr. Noris Miloslav
Malacky
44718802  Lekárske výkony 12/2017-28.2.2018  34,85 
bez DPH
    2.3.2018  12.03.2018  17.4.2018 
1021840065   Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8, Bratislava
30794536  Poplatky za mobily  40,29 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    28.2.2018  12.03.2018  17.4.2018 
1021840086   BVS a.s..
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.1.- 23.2.2018  333,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    16.3.2018  20.03.2018  11.6.2018 
1021840083   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina - 2/2018  1540,46 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.3.2018  20.03.2018  11.6.2018 
1021840082   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov - 2/2018  1910,26 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.3.2018  20.03.2018  11.6.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť