Faktúry 2018 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021840124   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 5/2018  1162,12 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.5.2018  30.05.2018 
1021840123   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Prenájom vozidla Peugeot 208 - 4/2018  283,90 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.5.2018  10.05.2018 
1021840122   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo 4ks - 4/2018  47,76 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.5.2018  30.05.2018 
1021840121   Peter Andrla
Gajary 1190
50465520  Jarná deratizácia  63,00 
vrátane DPH
  OV180020  2.5.2018  16.05.2018 
1021840129   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  557,33 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    4.5.2018  17.05.2018 
1021840128   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.3.-23.4.2018  360,54 
vrátane DPH
Zmluva ododávke pitnej vody    4.5.2018  14.05.2018 
1021840130   SBS Shield s.r.o.
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce
36208922  Služby informátora - 4/2018  390,62 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    7.5.2018  24.05.2018 
1021840131   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.5.2018  17.05.2018 
1021840133   BCF s.r.o.
Zvolenská 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina - 4/2018  1430,93 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.5.2018  24.05.2018 
1021840132   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie - 4/2018  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.5.2018  24.05.2018 
1021840141   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M236  409,31 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV180019  14.5.2018  24.05.2018 
1021840139   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za Správa a údržba siete LAN - 4/2018  526,18 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    14.5.2018  24.05.2018 
1021840138   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za Služba IP-Telefonia - 4/2018  683,88 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    14.5.2018  24.05.2018 
1021840136   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za MPLSVPN, 4096k, 4096k - 4/2018  1022,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    14.5.2018  24.05.2018 
1021840137   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za DSLback up-2048/384k - 4/2018  132,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    14.5.2018  24.05.2018 
1021840135   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za volania - 4/2018  458,63 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    14.5.2018  24.05.2018 
1021840134   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 4/2018  2,70 
bez DPH
    14.5.2018  24.05.2018 
1021840140   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov - 4/2018  1910,26 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    16.5.2018  24.05.2018 
1021840165   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Kredit do frankovacieho stroja  7000,00 
bez DPH
Zmluva o diaľkovom kreditovaní  OV180027  22.5.2018  23.05.2018 
1021840145   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Asistencia pri výkone OÚS výťahov  249,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    24.5.2018  31.05.2018 
1021840146   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 1.-18.5.2018  622,38 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    25.5.2018  31.05.2018 
1021840149   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 23.4. - 20.5.2018  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    28.5.2018  31.05.2018 
1021840148   Strabag P+FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Oprava výťahu - výmena zhorených stýkačov  498,12 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV180026  28.5.2018  31.05.2018 
1021840150   Ing. Peter Švec - ATIS
Hviezdoslavova 61, Senica
11838132  Oprava nefunkčnej kabeláže v kanc. č. 201  75,00 
vrátane DPH
  OV180028  29.5.2018  31.05.2018 
1021840151   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky za mobily  28,56 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    31.5.2018  12.06.2018 
1021840154   Final - CD Bratislava s.r.o.
Ivanska cesta 30, Bratislava
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo 4ks - 5/2018  283,90 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    4.6.2018  12.06.2018 
1021840153   Final - CD Bratislava s.r.o.
Ivanska cesta 30, Bratislava
45960470  Prenájom vozidla Peugeot 208 - 5/2018  283,90 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    4.6.2018  12.06.2018 
1021840152   Magna Energia a.s.
Nitrianska18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 6/2018  1162,12 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    4.6.2018  12.06.2018 
1021840157   SBS s.r.o.
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce
36208922  Služby informátora - 5/2018  1385,96 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.6.2018  12.06.2018 
1021840156   Tekos s.r.o.
Partizánska 2, Malacky
34111832  Prenájom kontajnera, zvoz druhotných surovín 5-12/2018  240,00 
vrátane DPH
  OV180032  5.6.2018  12.06.2018 
1021840155   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  411,19 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    5.6.2018  12.06.2018 
1021840160   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2018  340,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    6.6.2018  12.06.2018 
1021840159   Evrofin Int. s.r.o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  Toner do frankovacieho stroja  175,98 
vrátane DPH
OV180030    6.6.2018  12.06.2018 
1021840158   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.6.2018  12.06.2018 
1021840161   MUDR. Noris M.
Legionárska 5265? Malacky
44718802  Lekárske výkony 3-5/2018  48,79 
bez DPH
    7.6.2018  15.06.2018 
1021840162   Slovenská pošta a.s.
Partiizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 5/2018  2,25 
bez DPH
    8.6.2018  15.06.2018 
1021840170   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za volania - 5/2018  368,11 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.6.2018  15.06.2018 
1021840169   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky Správa a údržba siete LAN- 5/2018  526,18 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.6.2018  15.06.2018 
1021840167   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky DSL - 5/2018  132,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.6.2018  15.06.2018 
1021840168   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky Služba IP-Telefonia - 5/2018  683,88 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.6.2018  15.06.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť