Faktúry 2018 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1231840753   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 01-12/2019  47597,04 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    21.12.2018  27.12.2018  2.1.2019 
1231840754   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 01-12/2019  6375,17 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    21.12.2018  27.12.2018  2.1.2019 
1231840755   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 01-12/2019  14411,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    21.12.2018  27.12.2018  2.1.2019 
1231840756   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 01-12/2019  13530,24 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    21.12.2018  27.12.2018  2.1.2019 
1231840751   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 12/2018  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    20.12.2018  21.12.2018  2.1.2019 
1231840752   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  952,88 
vrátane DPH
  Objednávka č.45-11/2018 z 28.11.2018  20.12.2018  21.12.2018  2.1.2019 
1231840750   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  2075,81 
vrátane DPH
  Objednávka č.43-11/2018 z 21.11.2018  19.12.2018  21.12.2018  2.1.2019 
1231840747   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka služob. motor. vozidla, prezutie pneumatík  161,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 50-12/2018 z 05.12.2018  17.12.2018  19.12.2018  2.1.2019 
1231840746   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. 4.Q 2018  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004    14.12.2018  19.12.2018  2.1.2019 
1231840745   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVaR 11/2018  3958,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. VOB/41/20016-M_OVO, Zmluva o poskytovaní služieb č. 8588/2016 z 09.03.2016    13.12.2018  19.12.2018  2.1.2019 
1231840744   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ 40  375,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu č. 2013/4120 z 17.12.2012    13.12.2018  19.12.2018  2.1.2019 
1231840738   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hlasové služby 11/2018  771,78 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1002902    12.12.2018  19.12.2018  2.1.2019 
1231840742   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 11/2018  322,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    12.12.2018  18.12.2018  2.1.2019 
1231840741   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný autorizovaný servis - oprava kopírovacieho stroja  493,20 
bez DPH
  Objednávka č. 37-11/2018 z 16.11.2018  12.12.2018  18.12.2018  2.1.2019 
1231840740   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 11/2018  814,63 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    12.12.2018  18.12.2018  2.1.2019 
1231840739   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 11/2018  834,10 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    12.12.2018  18.12.2018  2.1.2019 
1231840733   Matúš Lvončík
Horné Rakovce 1376/7, 039 01 Turčianske Teplice
  Nájom garáže 12/2018  33,60 
bez DPH
Zmluva č 224/123/2017 z 23.05.2017    11.12.2018  13.12.2018  2.1.2019 
1231840749   SOMEDA s.r.o.
Kráčiny 2, 036 01 Martin
36429759  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    10.12.2018  19.12.2018  2.1.2019 
1231840731   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 11/2018  3325,61 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    10.12.2018  13.12.2018  2.1.2019 
1231840732   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie 11/2018  312,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    10.12.2018  13.12.2018  2.1.2019 
1231840729   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 11/2018  2127,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018    07.12.2018  19.12.2018  2.1.2019 
1231840730   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, zmesi, umytie auta  348,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    07.12.2018  13.12.2018  2.1.2019 
1231840728   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 11/2018  361,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    07.12.2018  13.12.2018  2.1.2019 
1231840726   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U 11/2018  1,95 
vrátane DPH
Žiadosť z 29.12.2014    07.12.2018  13.12.2018  2.1.2019 
1231840725   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá 11/2018  71,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 z 07.04.2016    06.12.2018  13.12.2018  2.1.2019 
1231840724   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner 11/2018  189,13 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    06.12.2018  13.12.2018  2.1.2019 
1231840723   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 11/2018  15,50 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    05.12.2018  13.12.2018  2.1.2019 
1231840720   LEXMAN TEN s.r.o.
Škultétyho 1, 831 03 Bratislava
50171500  Zabezpečenie bežného prekladu  20,00 
bez DPH
  Objednávka č. 44-11/2018 z 21.11.2018  05.12.2018  13.12.2018  2.1.2019 
1231840721   Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová
Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice
  Nájom garáže 12/2018  21,96 
bez DPH
Zmluva č 158/123/2016 z 18.03.2016    05.12.2018  10.12.2018  12.12.2018 
1231840718   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 11/2018  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    03.12.2018  13.12.2018  2.1.2019 
1231840716   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 36-11/2018 z 07.11.2018  03.12.2018  13.12.2018  2.1.2019 
1231840719   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  Strážna služba 11/2018  2882,88 
bez DPH
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017    03.12.2018  06.12.2018  12.12.2018 
1231840717   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 12/2018  706,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.12.2018  06.12.2018  12.12.2018 
1231840720   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Hygienický materiál  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 39-11/2018 z 16.11.2018  30.11.2018  13.12.2018  2.1.2019 
1231840715   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Nákup a prezutie pneumatík  201,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 42-11/2018 z 21.11.2018  30.11.2018  13.12.2018  2.1.2019 
1231840714   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 41-11/2018 z 21.11.2018  30.11.2018  13.12.2018  2.1.2019 
1231840713   Brantner Fatra s.r.o.
Robotnícka 20, 036 01 Martin
31578861  Zneškodnenie ostatného odpadu  48,12 
vrátane DPH
  Objednávka č. 38-11/2018 z 16.11.2018  29.11.2018  06.12.2018  12.12.2018 
1231840712   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava automatických dverí (Turč.Teplice)  498,84 
vrátane DPH
  Objednávka č. 40-11/2018 z 21.11.2018  29.11.2018  06.12.2018  12.12.2018 
1231840711   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 05-11/2018  814,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    26.11.2018  29.11.2018  12.12.2018 
1231840710   Mgr. Milan Somík - súdny exekútor
Jilemnického 12, 036 01 Martin
35662794  Trovy exekúcie  46,52 
vrátane DPH
Uznesenie OS Martin č.Er/2045/1999-9 z 16.08.2017    23.11.2018  29.11.2018  12.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť