Faktúry 2018 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1231740953   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 11/2017  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    11.12.2017  03.01.2018  10.1.2018 
1231740958   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 11/2017  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    11.12.2017  03.01.2018  10.1.2018 
1231740959   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hlasové služby 11/2017  895,06 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1002902    11.12.2017  03.01.2018  10.1.2018 
1231840424   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 12-04/2018 z 24.04.2018  30.05.2018  12.07.2016  2.7.2018 
1231840422   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 13-04/2018 z 25.04.2018  25.05.2018  12.07.2016  2.7.2018 
1231840421   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 14-04/2018 z 25.04.2018  25.05.2018  12.07.2016  2.7.2018 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť