Faktúry 2018 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1231840202   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 02/2018  4118,44 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.03.2018  14.03.2018 
11440736   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  Oprava výťahu  4941,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 17-06/2018 z 12.06.2018  25.06.2018  02.07.2018 
1231840754   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 01-12/2019  6375,17 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    21.12.2018  27.12.2018 
1231840756   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 01-12/2019  13530,24 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    21.12.2018  27.12.2018 
1231840755   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 01-12/2019  14411,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    21.12.2018  27.12.2018 
1231840753   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 01-12/2019  47597,04 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    21.12.2018  27.12.2018 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť