Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421840452   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidla MI 10/2018  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.11.2018  16.11.2018 
1421840451   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske
31971270  zdravotné výkony   27,88 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    08.11.2018  16.11.2018 
1421840450   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla za 10/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávku a odber tepla 23-6-85-01-057    07.11.2018  16.11.2018 
1421840449   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nebytové priestory za 11/2018  609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018/OE    07.11.2018  16.11.2018 
1421840448   BCF .s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny P.O.Hviezdoslava 118 Veľké Kapušany   72,37 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    07.11.2018  16.11.2018 
1421840447   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, MI obdobie 01.10.-29.10.2018 Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.10.-25.10.2018  372,85 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    07.11.2018  16.11.2018 
1421840446   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 10/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    07.11.2018  16.11.2018 
1421840445   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 10/2018  239,41 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.11.2018  16.11.2018 
1421840444   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.10.2018  1 545,71 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.11.2018  08.11.2018 
1421840443   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 11/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.11.2018  08.11.2018 
1421840442   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla SUPER B MI 118 BV  405,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180092  29.10.2018  08.11.2018 
1421840441   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 10/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 192/142/2018    25.10.2018  02.11.2018 
1421840440   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny P.O.H.66/118 Veľké Kapušany - vyučtovanie   724,51 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    24.10.2018  02.11.2018 
1421840439   Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
Štefániková 20, 071 01 Michalovce
31297757  prenájom priestorov dňa 17.10.2018  50,00 EUR 
vrátane DPH
  OV180096  22.10.2018  02.11.2018 
1421840438   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.10.2018  1 416,13 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.10.2018  25.10.2018 
1421840437   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla PEGUEOT BL 275 KU  110,74 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180087  22.10.2018  25.10.2018 
1421840436   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA 909 BD  548,99 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180090  22.10.2018  25.10.2018 
1421840435   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla PEGUEOT BL 234 KU  228,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    22.10.2018  25.10.2018 
1421840434   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla PEGUEOT BL 063 KU  231,50 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180086  22.10.2018  25.10.2018 
1421840433   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 AF  400,08 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu z 11.12.201    22.10.2018  25.10.2018 
1421840430   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
36588997  zdravotné výkony  48,79 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    19.10.2018  08.11.2018 
1421840431   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 09/2018   3 478,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 09.03.2016    19.10.2018  25.10.2018 
1421840428   JUDr. Kruppa Michal
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  trovy exekúcie Ex721/2013  91,18 EUR 
vrátane DPH
Ex 721/2013    18.10.2018  02.11.2018 
1421840427   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  trovy exekúcie Ex 28/2012  55,03 EUR 
vrátane DPH
Ex 28/2012    18.10.2018  02.11.2018 
1421840426   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
03631127  oprava EZS Michalovská 55, Sobrance   360 ,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 09.03.2016  OV180085  18.10.2018  25.10.2018 
1421840425   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomne, energie SPO CPS 09/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.10.2018  24.10.2018 
1421840424   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomná, energie NP DEI 09/2018   34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     15.10.2018  24.10.2018 
1421840420   MUDr. Maškulík Marián
A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske
31983871  zdravotné výkony   55,76 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    12.10.2018  24.10.2018 
1421840421   Mesto Veľké Kapušany
L.N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
00332038  Nájom za užívanie nebytových priestorov 10/2018  81,28 EUR 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytovch priestorov č. 2/2018/OE    12.10.2018  18.10.2018 
1421840419   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 09/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  80,66 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.10.2018  18.10.2018 
1421840418   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 09/2018 Saleziánov 1, Michalovce D  367,37 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.10.2018  18.10.2018 
1421840418   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 09/2018 Saleziánov 1, Michalovce D  367,37 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.10.2018  18.10.2018 
1421840417   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 09/2018 Michalovská 55, Sobrance  267,89 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.10.2018  18.10.2018 
1421840416   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 09/2018 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A,B,C  834,47 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.10.2018  18.10.2018 
1421840415   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 09/2018 Zelená 299/63, Veľké Kapušany  215,36 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.10.2018  18.10.2018 
1421840414   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 09/2018   1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2018  18.10.2018 
1421840413   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP-Telefónia 09/2018   1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2018  18.10.2018 
1421840412   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 09/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2018  18.10.2018 
1421840411   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 09/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-2012  11.10.2018  18.10.2018 
1421840410   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 09/2018  707,80 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2018  18.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť