Faktúry 2018 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1101840082   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisné práce IGNIS NM589BK  519,54 
vrátane DPH
  1101840010  12.02.2018  02.03.2018  21.3.2018 
1101840072   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné 2/2018  79 
vrátane DPH
072/LO/05    06.02.2018  02.03.2018  21.3.2018 
1101840070   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce 1/2018  476,47 
vrátane DPH
502/110/2016    05.02.2018  02.03.2018  21.3.2018 
1101840069   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce 1/2018  833,62 
vrátane DPH
502/110/2016    05.02.2018  02.03.2018  21.3.2018 
1101840068   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce 1/2018  530,14 
vrátane DPH
502/110/2016    05.02.2018  02.03.2018  21.3.2018 
1101840067   VK MOBIL
Malinovského 43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32779771  Doprava nákladným vozidlom NM-682AS NM-ST a späť  60 
vrátane DPH
  1101840005  05.02.2018  02.03.2018  21.3.2018 
1101840063   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 1/2018  95,52 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.02.2018  02.03.2018  21.3.2018 
1101840097   Bytový podnik Myjava
8.apríla 372/1, 907 01 MYJAVA
31445918  Teplo za rok 2017  -2 436,38 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    28.02.2018  06.03.2018  19.4.2018 
1101840087   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 1/2018  826,85 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011    12.02.2018  07.03.2018  21.3.2018 
1101840086   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 1/2018  875,70 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl.z 21.1.2011    12.02.2018  07.03.2018  21.3.2018 
1101840085   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 1/2018  398,45 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel. sl. z 21.1.2011    12.02.2018  07.03.2018  21.3.2018 
1101840084   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS, VPN 1/2018  2 943,71 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011    12.02.2018  07.03.2018  21.3.2018 
1101840083   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Tel. poplatky 1/2018  556,57 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.11    12.02.2018  07.03.2018  21.3.2018 
1101840090   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 1/2018  4 080,25 
vrátane DPH
8588/2016    14.02.2018  08.03.2018  21.3.2018 
1101840081   NOVAPHARM, s.r.o.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
35768568  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
  Výkaz k úhrade z 31.1.2018  12.02.2018  08.03.2018  21.3.2018 
1101840034   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky 4.1.-3.2.2018  311,63 
vrátane DPH
437/48/2013    10.01.2018  08.03.2018  21.3.2018 
1101840124   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo Myjava 2/2018  3 695,04 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    09.03.2018  14.03.2018  26.4.2018 
1101840121   JUDr. Štefan Kvasnica
Nám.M.R.Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava
36129909  Trovy exekúcie  49,91 
vrátane DPH
Uznesenie    08.03.2018  14.03.2018  26.4.2018 
1101840115   KARABA, s.r.o.
Nám.1.mája 1, 922 05 Chtelnica
36274160  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    07.03.2018  14.03.2018  19.4.2018 
1101840108   FaxCopy a.s.
Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mest nad Váhom
35729040  Vizitky  6,80 
vrátane DPH
  1101840023  05.03.2018  14.03.2018  19.4.2018 
1101840103   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 3/2018  842,74 
vrátane DPH
160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.03.2018  14.03.2018  19.4.2018 
1101840080   NsP
Štefánikova 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36119369  Zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
  Výkaz k úhrade z 1.2.2018  12.02.2018  14.03.2018  18.4.2018 
1101840125   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2018  3,60 
vrátane DPH
  Žiadosť o poskyt. sl.PP na účet z 31.12.14  09.03.2018  19.03.2018  26.4.2018 
1101840122   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL BL474RR  35,43 
vrátane DPH
20009730    08.03.2018  19.03.2018  26.4.2018 
1101840110   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 2/2018  42,79 
vrátane DPH
Dofdatok k Zmluve o poskyt.verejných sl.z 12.7.16    06.03.2018  19.03.2018  19.4.2018 
1101840109   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 2/2018  106,51 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných služieb...    05.03.2018  19.03.2018  19.4.2018 
1101840095   MUDr. Kucková Ľudmila
916 42 Moravské Lieskové
31199461  Zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH
  Výkaz k úhrade z 22.12.2017  21.02.2018  19.03.2018  18.4.2018 
1101840139   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné - 1.1.18-10.2.18  59,72 
vrátane DPH
PZ00196731_001    16.03.2018  21.03.2018  17.5.2018 
1101840106   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava
45960470  Servisné práce Octavia NM-694BV  669,79 
vrátane DPH
  1101840015  05.03.2018  23.03.2018  19.4.2018 
1101840133   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zberné jazdy 2/2018  47,76 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve... z 3.7.2016    14.03.2018  26.03.2018  26.4.2018 
1101840129   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS NMnV - 2/2018  -27,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb... zo 4.2.2013    12.03.2018  26.03.2018  26.4.2018 
1101840128   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS Myjava 2/2018  -5,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb... zo 4.2.2013    12.03.2018  26.03.2018  26.4.2018 
1101840138   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava výpočtovej techniky  398,95 
vrátane DPH
368/OI/2016  1101840019  16.03.2018  28.03.2018  18.5.2018 
1101840137   Miroslav Bušo-MOPOS
Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11978147  Kanvica biela  14,99 
vrátane DPH
  1101840026  15.03.2018  28.03.2018  17.5.2018 
1101840114   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce NMnV - 2/2018  530,14 
vrátane DPH
502/110/2016    07.03.2018  28.03.2018  19.4.2018 
1101840113   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce Myjava - 2/2018  833,62 
vrátane DPH
502/110/2016    07.03.2018  28.03.2018  19.4.2018 
1101840112   ISS Facility Services spol.s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Čistiace a upratovacie práce 2/2018  476,47 
vrátane DPH
502/110/2016    07.03.2018  28.03.2018  19.4.2018 
1101840107   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné Stará Turá 3/2018  79 
vrátane DPH
072/LO/05    05.03.2018  28.03.2018  19.4.2018 
1101840105   Mária Vidličková VK MOBIL
Malinovského 43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32779771  Doprava nákladným vozidlom -NMnV-ST a späť  48 
vrátane DPH
  1101840017  02.03.2018  28.03.2018  19.4.2018 
1101840104   MUDr. Jarmila Kohoutová
Československej armády 19, 907 01 Myjava
34048634  Zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
  Výkaz k úhrade z 28.2.2018  02.03.2018  28.03.2018  19.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť