Faktúry 2018 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1361840490   JUDr. Michal Kešeľak
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
36153460  trovy exekúcie EX 13Er/297/2006  38,56 
vrátane DPH
    24.8.2018  28.08.2018  4.9.2018 
1361840365   JUDr. Michal Kešeľak
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
36153460  trovy exekúcie EX 8Er/43/2006  21,22 
vrátane DPH
áno    21.6.2018  25.06.2018  24.7.2018 
1361840310   JUDr. Michal Kešeľak
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
36153460  trovy exekúcie 12E/197/2006  60,26 
vrátane DPH
    24.5.2018  31.05.2018  6.6.2018 
1361840281   JUDr. Michal Kešeľak
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
36153460  trovy exekúcie - 4Er/155/2007  32,88 
vrátane DPH
nie    10.5.2018  15.05.2018  6.6.2018 
1361840183   JUDr. Alena Szalayová
Mlynská 3, 934 01 Levice
36100021  trovy exekúcie EX 84/06  42,67 
vrátane DPH
ano    19.3.2018  21.03.2018  10.4.2018 
1361840618   ARAŠID spol. s r.o.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
36054241  prenosný reproduktor  159,99 
vrátane DPH
nie  73/2018  22.10.2018  25.10.2018  14.11.2018 
1361840125   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu výpočtovej techniky  69,60 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda č. 368/OI/2016  96/2017  19.2.2018  23.02.2018  12.3.2018 
1361840025   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  69,60 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda č. 368/OI/2016  96/2017  12.1.2018  18.01.2018  14.2.2018 
1361840025   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  69,60 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda č. 368/OI/2016  96/2017  12.1.2018  18.01.2018  14.2.2018 
1361840704   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    7.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840703   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   98,46 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    7.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840635   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 11/2018  98,64 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    7.11.2018  13.11.2018  22.11.2018 
1361840634   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 11/2018  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    7.11.2018  13.11.2018  22.11.2018 
1361840573   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2018  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    5.10.2018  10.10.2018  9.11.2018 
1361840572   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2018  98,50 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    5.10.2018  10.10.2018  9.11.2018 
1361840509   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 09/2018  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    6.9.2018  12.09.2018  28.9.2018 
1361840508   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 09/2018  98,45 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    6.9.2018  12.09.2018  28.9.2018 
1361840461   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 08/2018  31,93 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    7.8.2018  14.08.2018  16.8.2018 
1361840460   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 08/2018  98,51 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    7.8.2018  14.08.2018  16.8.2018 
1361840435   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 07/2018  98,57 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    18.7.2018  27.07.2018  2.8.2018 
1361840403   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky 07/2018  98,57 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    6.7.2018  11.07.2018  27.7.2018 
1361840402   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 07/2018  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    6.7.2018  11.07.2018  27.7.2018 
1361840360   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 04/2018  98,40 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    14.6.2018  21.06.2018  16.7.2018 
1361840337   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 05/2018  98,47 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    6.6.2018  12.06.2018  28.6.2018 
1361840336   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 05/2018  38,32 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    6.6.2018  12.06.2018  28.6.2018 
1361840278   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 04/2018  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018     9.5.2018  11.05.2018  6.6.2018 
1361840237   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 03/2018 - dobropis  -84,89 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    9.4.2018    11.5.2018 
1361840236   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby - 03/2018 - dobropis  -37,10 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    9.4.2018    11.5.2018 
1361840146   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 02/2018  331,16 
vrátane DPH
75-27.5.2005    7.3.2018  14.03.2018  23.3.2018 
1361840145   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby02/2018  131,83 
vrátane DPH
75-27.5.2005    7.3.2018  14.03.2018  23.3.2018 
1361840091   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefón biznis partner 01/2018  331,13 
vrátane DPH
75-27.5.2005    7.2.2018  13.02.2018  20.2.2018 
1361840090   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 01/2018  131,83 
vrátane DPH
75-27.5.2005    7.2.2018  13.02.2018  20.2.2018 
1361840014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefón biznis partner 12/2017  331,18 
vrátane DPH
75-27.5.2005    5.1.2017  10.01.2018  24.1.2018 
1361840013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2017  131,83 
vrátane DPH
75-27.5.2005    5.1.2017  10.01.2018  24.1.2018 
1361840684   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn LE - 11/2018 vyúčtovanie  953,66 
vrátane DPH
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku    5.12.2018  12.12.2018  7.1.2019 
1361840683   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn PP 12/2018 - záloha  521,56 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku    4.12.2018  12.12.2018  7.1.2019 
1361840682   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn LE 12/2018 - záloha  1765,13 
vrátane DPH
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku    4.12.2018  12.12.2018  7.1.2019 
1361840651   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn LE 10/2018 - vyúčtovanie  50,54 
vrátane DPH
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku    12.11.2018  20.11.2018  22.11.2018 
1361840630   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn PP 11/2018 - záloha  521,56 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku    5.11.2018  13.11.2018  22.11.2018 
1361840629   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn LE 11/2018 - záloha  1765,13 
vrátane DPH
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku    5.11.2018  13.11.2018  22.11.2018 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť