Faktúry 2018 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371840106   NUSSY s.r.o.
Tomášikova 58, 080 01 Prešov
36494160  nákup - magnetická tabuľa  162,- 
vrátane DPH
  13/2018/PO  07.02.2018  16.02.2018  13.3.2018 
1371840779   ELIT SLOVAKIA s.r.o.
Kolmá 4, 851 01 Bratislava
31596061  nákup - nemrznúca zmes  69,16 
vrátane DPH
  140/2018/PO  20.11.2018  28.11.2018  6.12.2018 
1371840214   ELIT SLOVAKIA s.r.o.
Kolmá 4, 851 01 Bratislava
31596061  nákup - nemrznúca zmes  24,18 
vrátane DPH
  31/2018/PO  19.03.2018  27.03.2018  11.4.2018 
1371840105   NUSSY s.r.o.
Tomášikova 58, 080 01 Prešov
36494160  nákup - projektor, premietacie plátno  445,20 
vrátane DPH
  14/2018/PO  07.02.2018  16.02.2018  13.3.2018 
1371840786   Michňák Štefan
Prostejovská 9, 080 01 Prešov
47876271  nákup - retiazka na žalúzie  16,80 
vrátane DPH
  143/2018/PO  29.11.2018  06.12.2018  11.12.2018 
1371840778   LIM PO s.r.o.
Jesenského 1, 080 01 Prešov
36498980  nákup - štátny znak  32,40 
vrátane DPH
  105/2018/PO  20.11.2018  28.11.2018  6.12.2018 
1371840764   AQUATECH s.r.o.
Pri Hati 12, 080 05 Prešov
31709699  nákup - tabletová soľ  20,40 
vrátane DPH
  138/2018/PO  14.11.2018  21.11.2018  6.12.2018 
1371840862   J&B SB s.r.o.
Námestie slobody 50, 083 01 Sabinov
46998471  nákup - výlevka  122,40 
vrátane DPH
  158/2018/PO  18.12.2018  21.12.2018  10.1.2019 
1371840086   IVIM s.r.o. Trebišov
Bardejovská 48/A, 080 06 Prešov-Ľubotice
31652425  nákup - zámok nábytkový  31,50 
vrátane DPH
  11/2018/PO  01.02.2018  14.02.2018  13.3.2018 
137180717   FIFTY-FIFTY s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup dezinf. materiál  99,59 
vrátane DPH
  112/2018/PO  22.10.2018  05.11.2018  14.11.2018 
1371840830   FIFTY-FIFTY s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup dezinf. SANYTOL  258,96 
vrátane DPH
  157/2018/PO  12.12.2018  17.12.2018  19.12.2018 
1371840081   FOTOEXPRES JEDLÁK s.r.o.
Hlavná 101, 080 01 Prešov
50118226  nákup drevených rámov  450,- 
vrátane DPH
  7/2018/PO  24.01.2018  06.02.2018  26.2.2018 
1371840302   ISS Facillity Services s.r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  nákup hygienického materiálu   552,96 
vrátane DPH
  37/2018/PO  03.05.2018  14.05.2018  15.6.2018 
1371840151   FIFTY-FIFTY s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup hygienických potrieb  66,24 
vrátane DPH
  20/2018/PO  23.02.2018  28.02.2018  14.3.2018 
1371840104   ISS Facillity Services s.r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  nákup hygienických potrieb  56,65 
vrátane DPH
  8/2018/PO  07.02.2018  16.02.2018  13.3.2018 
1371840765   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00031628  nákup kanc. potrieb  364,46 
vrátane DPH
  133/2018/PO  14.11.2018  21.11.2018  6.12.2018 
1371840639   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancel. materiál  5956,15 
vrátane DPH
  98/2018/PO  19.09.2018  26.10.2018  13.11.2018 
1371840883   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancel. materiálu  3979,50 
vrátane DPH
  146/2018/PO  21.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
1371840882   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancel. materiálu  1994,76 
vrátane DPH
  145/2018/PO  21.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
1371840831   SALT LS s.r.o.
Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov
50177141  nákup kávovar  309,- 
vrátane DPH
  154/2018/PO  12.12.2018  17.12.2018  19.12.2018 
1371840065   IVIM s.r.o. Trebišov
Bardejovská 48/A, 080 06 Prešov-Ľubotice
31652425  nákup kľučiek  90,- 
vrátane DPH
  6/2018/PO  22.01.2018  30.01.2018  15.2.2018 
1371840750   NORMA - Jozef Muľ
Svätoplukova 3225/2, 080 01 Prešov
31291295  nákup mikrovlnná rúra  49,90 
vrátane DPH
  136/2018/PO  12.11.2018  20.11.2018  6.12.2018 
1371840582   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHL  372,88 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    22.08.2018  27.08.2018  19.9.2018 
1371840553   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHL  963,12 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    08.08.2018  15.08.2018  30.8.2018 
1371840499   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHL  1231,87 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    09.07.2018  13.07.2018  17.7.2018 
1371840409   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHL, umývanie motor. vozidla  1461,03 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    07.06.2018  13.06.2018  11.7.2018 
1371840526   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  139,47 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    20.07.2018  26.07.2018  16.8.2018 
1371840451   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, autoumývareň  608,8 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    25.06.2018  27.06.2018  12.7.2018 
1371840886   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie áut  485,37 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    27.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
1371840818   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie áut  1015,32 
bez DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    10.12.2018  17.12.2018  19.12.2018 
1371840784   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie áut  299,61 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    23.11.2018  28.11.2018  6.12.2018 
1371840749   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie áut  904,03 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    12.11.2018  19.11.2018  6.12.2018 
1371840718   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie aut  553,61 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    23.10.2018  31.10.2018  13.11.2018 
1371840680   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie aut  1116,8 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    08.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
171840641   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie áut  347,95 
bez DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    21.09.2018  03.10.2018  16.10.2018 
1371840604   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie áut  858,14 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    07.09.2018  14.09.2018  16.10.2018 
1371840713   ASYS, s.r.o.
Lemešianska 275, Prešov - Haniska, 080 01
36500402  nákup regálov, doprava  176,28 
vrátane DPH
  107/2018/PO  17.10.2018  05.11.2018  14.11.2018 
1371840452   BTS-PO s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501  nákup samolepiek  46,92 
vrátane DPH
  71/2018/PO  25.06.2018  27.06.2018  11.7.2018 
1371840507   Michňák Štefan
Prostejovská 9, 080 01 Prešov
47876271  nákup vertikálnych žalúzií  362,30 
vrátane DPH
  75/2018/PO  11.07.2018  17.07.2018  27.7.2018 
1371840222   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nastavenie DEKVS   12000,- 
bez DPH
Finančné podmienky Slovenskej pošty a.s.    26.03.2018    16.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť