Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441840734 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.služby,internet | 244,79 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 20.12.2018 | |
1441840550 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | intern. 9/2018 | 244,84 vrátane DPH |
zml.11496430003 | 8.10.2018 | 17.10.2018 | 22.10.2018 | |
1441840486 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlas.služby + internet 8/2018 | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 10.9.2018 | 12.09.2018 | 11.9.2018 | |
1441840442 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory+inter.7/2018 | 244,79 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 9.8.2018 | 14.08.2018 | 13.8.2018 | |
1441840375 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 06/2018- hovory | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
1441840375 | Slovak Telekom, a.s.1441840375 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 06/2018- hovory | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
1441840324 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | inter.služ.5/2018 | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 7.6.2018 | 13.06.2018 | 12.6.2018 | |
1441840256 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | internet+hovory 4/2018 | 244,79 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 7.5.2018 | 10.05.2018 | 9.5.2018 | |
1441840197 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory+internet 3/2018 | 244,72 vrátane DPH |
zml.11496430003 | 6.4.2018 | 11.04.2018 | 10.4.2018 | |
1441840138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
30794536 | Slovak telekom 02/2018 hovory | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 07.03.2018 | 12.03.2018 | 9.3.2018 | |
1441840088 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 01/2018 hovory | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 07.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1441840009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory+inter.12/2017 | 244,72 bez DPH |
zml. 1149643003 | 8.1.2018 | 10.01.2018 | 9.1.2018 | |
1441840404 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie lek.ener. Krompachy 6/2018 | 242,12 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 13.7.2018 | 20.07.2018 | 19.7.2018 | |
1441840461 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | samolepiace štítky,toner do frankov.stroja | 240,72 vrátane DPH |
obj. 1441840120 | 17.8.2018 | 21.08.2018 | 20.8.2018 | |
1441840436 | JUDr. Ondáš Ján Mlynárska 16,Košice |
45006903 | trovy exekúcie | 240,51 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV EX802/2012 | 9.8.2018 | 14.08.2018 | 13.8.2018 | |
1441840352 | MEDI-PRA s.r.o. Prakovce |
36600075 | zdravot.úkony | 236,98 vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 21.6.2018 | 26.06.2018 | 25.6.2018 | |
1441840472 | Mesto Krompachy Hlavná 42,Krompachy |
poplatok za komunal.odpad | 234,52 vrátane DPH |
rozhodnutie | 3.9.2018 | 04.09.2018 | 4.9.2018 | ||
1441840253 | Mesto Krompachy Nám.Slobody 115/1,Krompachy |
00329282 | komunál.odpad-poplatok | 234,52 vrátane DPH |
Rozhodnutie | 2.5.2018 | 17.05.2018 | 16.5.2018 | |
1441840452 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčtov.el.energie Krompachy 7/2018 | 231,83 bez DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 13.8.2018 | 20.08.2018 | 16.8.2018 | |
1441840269 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elek.energie Krompachy 4/2018 | 231,46 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/2017E1 | 11.5.2018 | 17.05.2018 | 16.5.2018 | |
1441840568 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčt.elek.energ. Krompachy 9/2018 | 228,80 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 12.10.2018 | 24.10.2018 | 24.10.2018 | |
1441840505 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčtov.elek.energie Krompachy 8/2018 | 225,08 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 14.9.2018 | 20.09.2018 | 19.9.2018 | |
1441840355 | GPMED s.r.o. P.Horova 10, Poprad |
44258496 | zdravot.úkony | 223,04 vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 21.6.2018 | 26.06.2018 | 25.6.2018 | |
1441840299 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie a nákup pneumat. auta SN601AY | 216,00 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 25.5.2018 | 29.05.2018 | 28.5.2018 | |
1441840466 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.8.-15.8.2018 | 215,16 vrátane DPH |
zml. č.002863/73120/2004 | 21.8.2018 | 24.08.2018 | 23.8.2018 | |
1441840691 | MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7,Prešov |
45965838 | čistenie kanalizácie | 214,80 vrátane DPH |
obj. 14418400162 | 30.11.2018 | 05.12.2018 | 4.12.2018 | |
1441840069 | JUDr. Ondáš Ján Mlynárska 16,Košice |
45006903 | trovy exekúcie | 213,64 vrátane DPH |
uznes.OSSNV EX1707/2009-2Er/727/2009-9 | 31.1.2018 | 13.02.2018 | 12.2.2018 | |
1441840392 | FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla SN601AY- servis | 210,77 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis. služieb | 10.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
1441840392 | FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla SN601AY- servis | 210,77 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis. služieb | 10.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
1441840119 | TATRY ALAMONT Rastislav Tomala Spišská Bela |
37239881 | oprava požiar.dverí Gelnica | 206,24 vrátane DPH |
obj. 1441840023 | 23.2.2018 | 27.02.2018 | 26.2.2018 | |
1441840529 | Sabol Klement,Podlahárske práce Strojnícka 5/29 SNV |
10765191 | oprava poškod.krytiny GL | 199,38 vrátane DPH |
obj. 1441840078 | 26.9.2018 | 02.10.2018 | 1.10.2018 | |
1441840132 | Tóth Gabriel MUDr. Fraňa Kráľa2 |
35521325 | zdravot.úkony | 188,19 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 1.3.2018 | 08.03.2018 | 7.3.2018 | |
1441840112 | AMBIKO, s.r.o. MuDr. Kovalčíková Sama Chalupku 18, SNV |
36830461 | zdravot.úkony | 181,22 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 16.2.2018 | 27.02.2018 | 26.2.2018 | |
1441840124 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | diagnostika poruchy MaR kotolní | 177,60 vrátane DPH |
obj. č.1441840019 | 26.02.2018 | 12.03.2018 | 9.3.2018 | |
1441840589 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 10.7.-8.10.2018 Krompachy | 176,06 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P | 16.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 | |
1441840014 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zrážk.voda 6.12.2017-1.1.2018 SNV 53 | 173,02 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody 65/271/15P | 8.1.2018 | 10.01.2018 | 9.1.2018 | |
1441840221 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda 2.1.- 6.4.2018 | 172,81 vrátane DPH |
zml. o dod. pitnej vody 66/238/15P | 13.4.2018 | 19.04.2018 | 18.4.2018 | |
1441840073 | Villa PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31682731 | rameno závory- demont.,montáž SNV | 164,40 vrátane DPH |
obj. 1441840009 | 2.2.2018 | 06.02.2018 | 5.2.2018 | |
1441840063 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | oprava kotla -únik vody SNV | 162 vrátane DPH |
obj. 1441840004 | 25.1.2018 | 06.02.2018 | 5.2.2018 | |
1441840082 | BONAMED,s.r.o. Janského 18/3325 SNV |
36573442 | zdravotné úkony | 160,31 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 5.2.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 |