Faktúry 2018 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391840073   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    08.03.2018  13.03.2018  13.4.2018 
1391840046   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    09.02.2018  27.02.2018  26.3.2018 
1391840012   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    10.01.2018  30.01.2018  13.2.2018 
1391840012   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    10.01.2018  30.01.2018  13.2.2018 
1391840207   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  1860,82 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb 9385/2017-M_ODSM  39/2018  02.07.2018  30.07.2018  10.8.2018 
1391802992   Mesto Stropkov
Hlavná 38/2, 09101 Stropkov
00331007  Poplatok za komunálne odpady  1702,50 
vrátane DPH
Rozhodnutie Mesta Stropkov č. 239    09.05.2018  24.05.2018  14.6.2018 
1391840195   ATALIAN SK, s.r.o
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava
44390823  Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov od 1.5 -18.5.2018  1619,92 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 42/139/2018 k RD    13.06.2018  28.06.2018  26.7.2018 
13918906573   Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
00585441  Poistenie majetku na obdobie od 01.01.2019 - 01.01.2020  1550,91 
vrátane DPH
v zmysle poistnej zmluvy č. 6567068900    23.10.2018  25.10.2018  8.11.2018 
1391840347   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1416,62 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    04.12.2018  07.12.2018  18.12.2018 
1391840314   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1416,62 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    05.11.2018  08.11.2018  29.11.2018 
1391840285   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1416,62 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    02.10.2018  09.10.2018  29.10.2018 
1391840255   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1416,62 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    04.09.2018  10.09.2018  13.9.2018 
1391840232   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1416,62 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    02.08.2018  13.08.2018  27.8.2018 
1391840208   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1416,62 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodáveteľa č. 1121VP-ZSE/2017E    03.07.2018  09.07.2018  30.7.2018 
1391840174   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1416,62 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    04.06.2018  12.06.2018  27.6.2018 
1391840147   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1416,62 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    02.05.2018  14.05.2018  29.5.2018 
1391840113   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1416,62 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    03.04.2018  10.04.2018  26.4.2018 
1391840065   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1416,62 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    05.03.2018  08.03.2018  27.3.2018 
1391840037   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1416,62 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    05.02.2018  08.02.2018  23.2.2018 
1391840330   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  1320,92 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E    14.11.2018  26.11.2018  12.12.2018 
1391840006   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1296,59 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    05.01.2018  09.01.2018  30.1.2018 
1391840049   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  1293,22 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E    12.02.2018  20.02.2018  8.3.2018 
1391840071   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  1212,35 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E    08.03.2018  13.03.2018  13.4.2018 
1391840129   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  1206,18 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E    12.04.2018  18.04.2018  15.5.2018 
1391840022   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
00036597  Dodávka elektriny  1193,58 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP-ZSE/2017E    15.01.2018  25.01.2018  13.2.2018 
1391840127   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac marec 2018  1058,69 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    12.04.2018  18.04.2018  15.5.2018 
1391840152   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  1056,44 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    10.05.2018  15.05.2018  29.5.2018 
1391840158   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac apríl 2018  1053,09 
vrátane DPH
s cenníkom služieb poštového    15.05.2018  21.05.2018  12.6.2018 
1391840153   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  1049,58 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E    14.05.2018  21.05.2018  8.6.2018 
1391840020   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A 82104 Bratislava
35810734  Servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky  1045,70 
vrátane DPH
Rámcova servisná dohoda č. 368/OI/2016  55/2017  12.01.2018  25.01.2018  13.2.2018 
1391840190   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  1039,09 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E    11.06.2018  26.06.2018  12.7.2018 
1391840296   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  1023,61 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E    15.10.2018  23.10.2018  12.11.2018 
1391840223   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  1003,79 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E    12.07.2018  25.07.2018  21.8.2018 
1391840119   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  1003,67 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    09.04.2018  17.04.2018  14.5.2018 
1391802216   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
  Vyúčtovanie - preplatok za elektrickú energiu a vykurovanie  1002,59 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/138/OE/2016    06.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
1391940267   ATALIAN SK, s.r.o
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava
44390823  Nákup všeobecného materiálu: toaletný papier, papierové uteráky skladané ZZ, vrecka do odpadkových košov 30 l, mydlo tekuté, WC blok, osviežovač vzduchu  988,18 
vrátane DPH
  34/2019  07.11.2019  29.11.2019  13.12.2019 
1391840245   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  986,45 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodáveteľa č. 1121VP-ZSE/2017E    13.08.2018  22.08.2018  27.8.2018 
1391840040   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  983,98 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    08.02.2018  16.02.2018  23.2.2018 
1391840276   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  978,32 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E    14.09.2018  21.09.2018  16.10.2018 
1391840179   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  953,80 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    07.06.2018  13.06.2018  27.6.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť