Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
412/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájom za nebytové priestory za 10/2018  626,77 
vrátane DPH
01-01/2017    04.10.2018  10.10.2018  12.11.2018 
411/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné za 12.06.- 24.09.2018  762,52 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    04.10.2018  10.10.2018  12.11.2018 
410/2018   Csacsa Ladislav Jakub Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  04.10.2018  10.10.2018  12.11.2018 
419/2018   Slovak Telekom as Bratsilava
Bratislava
35752469  poplatok biznis partner 09/2018  254,94 
vrátane DPH
120721693842    10.10.2018  12.10.2018  13.11.2018 
418/2018   Slovnaft as Bratislava
Bratislava
31322632  vyúčtovanie tankovania za 09/2018  1040,53 
vrátane DPH
611862400    10.10.2018  12.10.2018  13.11.2018 
417/2018   FINAL-CD Bratislava
Bratislava
45960470  kompletná starostlivosť o vozidlá za 09/2018  131,34 
bez DPH
216/OVS/2016    10.10.2018  12.10.2018  13.11.2018 
416/2018   Slovenská pošta a B.Bystrica
B.bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  4,35 
bez DPH
9001156322    10.10.2018  12.10.2018  13.11.2018 
2018/355474   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 24.08.-24.09.2018  20819,00 
bez DPH
18/47/54O/1    05.10.2018  15.10.2018  5.3.2019 
427/2018   JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512922  trovy exekúcie č. 18012  19,80 
vrátane DPH
233/1995    12.10.2018  17.10.2018  13.11.2018 
426/2018   JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 18011  19,80 
vrátane DPH
233/1995    12.10.2018  17.10.2018  13.11.2018 
420/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 09/2018  3545,99 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    11.10.2018  17.10.2018  13.11.2018 
440/2018   JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 442/2013  51,72 
vrátane DPH
233/1995    16.10.2018  18.10.2018  13.11.2018 
439/2018   Železničné zdravotníctvo Košice sro KOšice
Košice
36582433  zdravotné výkony   6,97 
vrátane DPH
447/2008    01.10.2018  18.10.2018  13.11.2018 
438/2018   Železničné zdravotníctvo Košice sro KOšice
Košice
36582433  zdravotné výkony   13,94 
vrátane DPH
447/2008    01.10.2018  18.10.2018  13.11.2018 
437/2018   FAL sro Michaľany
Michaľany
44122969  zdravotné výkony za 5,6,7/2018  56,76 
vrátane DPH
447/2008    02.10.2018  18.10.2018  13.11.2018 
436/2018   HORMED sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36775764  zdravotné výkony za II Q. 2018  97,58 
vrátane DPH
447/2008    11.10.2018  18.10.2018  13.11.2018 
435/2018   MUDr. Dančák Vladimír Veľaty
Veľaty
35521651  zdravotné výkony 22x  153,34 
vrátane DPH
447/2008    08.10.2018  18.10.2018  13.11.2018 
434/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  74,62 
vrátane DPH
900116276    16.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
433/2018   Š-Autoservis sro Vranov nad Toplou
Vranov and Toplou
36458386  motorový olej  23,60 
vrátane DPH
    15.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
431/2018   BCF s.r.o. B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za elektrinu 09/2018  262,18 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    12.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
430/2018   BCF s.r.o. B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za elektrinu 09/2018   203,34 
vrátane DPH
111VP_ZSE/2017E36    12.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
429/2018   BCF s.r.o. B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za elektrinu 09/2018  420,16 
vrátane DPH
1121VP/ZSE/2017E_36    12.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
425/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  služby za volania 09/2018  919,68 
vrátane DPH
1002924    11.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
424/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  správa LAN siete za 09/2018  1353,02 
vrátane DPH
46 LAN    11.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
423/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  služba IP telefonia za 09/2018  1376,10 
vrátane DPH
46-IPT    11.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
422/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 09/2018  796,90 
vrátane DPH
46. DSL    11.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
421/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47256314  VPN za 09/2018  5638,69 
vrátane DPH
VPN 46    11.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
445/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  oprava EZS - výmena čidla Paradox  115,36 
bez DPH
  1451840085  22.10.2018  24.10.2018  13.11.2018 
444/2018   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory - 10/2018  1134,46 
vrátane DPH
  171/2004  22.10.2018  24.10.2018  13.11.2018 
443/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  vykonanie STK + EK TV-780AM  112,56 
vrátane DPH
  88/2018  18.10.2018  24.10.2018  13.11.2018 
442/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  vykonanie STK + EK TV-444AZ  108 
vrátane DPH
  88/2018  18.10.2018  24.10.2018  13.11.2018 
441/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR Trebišov - 09/2018  3173,40 
vrátane DPH
    18.10.2018  24.10.2018  13.11.2018 
452/2018   Ministersvo kultúry SR Bratislava
Bratislava
00165182  vyúčtovanie ubytovania 03.- 05.10.2018 - 4 osoby  80 
vrátane DPH
    23.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
451/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  oprava EZS výmena čidla Paradox  115,36 
vrátane DPH
  1451640061  23.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
450/2018   Mestský podnik služieb sro Čierna and Tisou
Čierna nad Tisou
36787108  výmena stropného svetla DP ÚP Čierna nad Tisou   50 
vrátane DPH
  1451840084  22.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
449/2018   STAVOSERVIS sro Plechotice
Plechotice
31682987  vypracovanie staveného rozpočtu   24 
vrátane DPH
  1451840092  23.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
448/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné vyúčtovanie za 25.09.2018 - 16.10.2018  139,52 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    23.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
447/2018   SLOVNAFT as. Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   525,14 
vrátane DPH
5611862400    22.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
446/2018   COM-KLIMA sro Komárno
Komárno
35936495  oprava zariadenia DAIKIN v serverovni ÚPSVaR Trebišov  50,94 
vrátane DPH
  1451840093  22.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
458/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 18013  19,80 
vrátane DPH
233/1995    02.11.2018  07.11.2018  17.12.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť