Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
355/2018   Slovesnká pošta as B. Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom V0  61,20 
bez DPH
    21.08.2018    3.9.2018 
330/2018   Slovenská pošta as. B. Bystrica
B. Bystrica
36631124  dodané služby so znakom V0  6000 
bez DPH
9001140253    03.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
48/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom V0  4,35 
bez DPH
9001091942    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
4/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom V0  3,15 
bez DPH
9001083257    05.01.2018  17.01.2018  7.2.2018 
532/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby za znakom V0 
bez DPH
900117560    14.12.2018    4.1.2019 
511/2018   Slovesnksá pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby za znakom V0 
bez DPH
9001172433    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
546/2018   DANI SLOVAKIA sro Trebišov
Trebišov
36759171  dodanie a montáž bojlera ÚPSVaR Trebišov, J. Záborského 8  599,52 
vrátane DPH
  1451840115  21.12.2018  28.12.2018  4.1.2019 
530/2018   NABINT sro Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
45279900  dodanie a montáž skla   38,94 
vrátane DPH
  100/2018  14.12.2018  19.12.2018  4.1.2019 
537/2018   XEPAP sro Zvolen
Zvolen
31628605  dodanie tovaru podľa obj.  2783,98 
vrátane DPH
  108/2018  18.12.2018  20.12.2018  4.1.2019 
535/2018   XEPAP sro Zvolen
Zvolen
31628605  dodanie tovaru podľa obj.  1277,69 
vrátane DPH
  110/2018  17.12.2018  20.12.2018  4.1.2019 
128/2018   Miroslav Havrilčák OČ Kysta
Kysta
35479612  dodávka a montáž drevenej steny v budove JZ Trebišov  498 
vrátane DPH
  145140024  22.03.2018  28.03.2018  17.4.2018 
475/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.bystrica
36597007  dodávka energie za 10/2018  -39,29 
bez DPH
1121VP_ZSE/2017 36    15.11.2018    17.12.2018 
479/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  dodávka energií za 10/2018  318,38 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
478/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  dodávka energií za 10/2018  245,21 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
477/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.bystrica
36597007  dodávka energií za 10/2018  442,16 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017 E 36    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
461/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 11/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    07.11.2018  09.11.2018  17.12.2018 
170/2018   MAGNA ENERGIA a.s Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií   1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.05.2018  04.05.2018  5.6.2018 
45/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 02/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    06.02.2018  14.02.2018  16.3.2018 
261/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  dodávky energií za 05/2018  -123,43 
bez DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.06.2018    4.7.2018 
260/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  dodávky energií za 05/2018  234,44 
vrátane DPH
1121VP_ZSe/2017E 36    12.06.2018  22.06.2018  4.7.2018 
259/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  dodávky energií za 05/2018  212,99 
vrátane DPH
1121Vp_ZSE/2017E 36    12.06.2018  22.06.2018  4.7.2018 
258/2018   BCF sro Banská Bystrica
B. Bystrica
36597007  dodávky energií za 05/2018   395,29 
vrátane DPH
1121vp_zse/2017 36    11.06.2018  22.06.2018  4.7.2018 
325/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
03574365  dodávky energií za 08/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
41/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  dodávky plynu za rok 2017  544,11 
vrátane DPH
88/2016    01.02.2018  13.02.2018  16.3.2018 
276/2018   SECOMP sro Trebišov
Trebišov
31697879  dodávky tovaru podľa obj.1451840059  72,58 
vrátane DPH
  1451840059  23.06.2018  27.06.2018  4.7.2018 
184/2018   Mesto Čierna nad Tisoi
Čierna nad Tisou
00331465  doplatok za nájom 03/2018  30,35 
vrátane DPH
01-04/2017    04.05.2018  10.05.2018  5.6.2018 
263/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back 05/2018  796,90 
vrátane DPH
46_DSL    12.06.2018  27.06.2018  4.7.2018 
481/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back 10/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
53/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 01/2018  796,90 
vrátane DPH
46DSL    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
96/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 02/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
121/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 03/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
206/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 04/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    14.05.2018  23.05.2018  7.6.2018 
300/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 06/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DLS    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
351/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 07/2018  796,20 
vrátane DPH
DSL- 46    21.08.2018  24.08.2018  3.9.2018 
383/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 08/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    13.09.2018  26.09.2018  9.10.2018 
422/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 09/2018  796,90 
vrátane DPH
46. DSL    11.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
525/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 11/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
11/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 12/2017  796,90 
vrátane DPH
46DSL    10.01.2018  24.01.2018  7.2.2018 
238/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra plyn - za 06/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.06.2018  15.06.2018  4.7.2018 
202/2018   BCF sro B, Bystrica
B.Bystrica
36597007  faktúra za 04/2018  126,65 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    11.05.2018  18.05.2018  7.6.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť