Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
360/2018   MEDIOS sro Košice
Košice
36584720  zdravotné výkony   6,97 
vrátane DPH
447/2008    20.08.2018  07.09.2018  9.10.2018 
348/2018   Železničné zdravot. Košice sro Košice
Košice
36582433  zdravotné výkony   6,97 
vrátane DPH
447/2008    30.07.2018  24.08.2018  3.9.2018 
347/2018   MEDIPED sro V. Kamemec
V. Kamenec
36589578  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
447/2008    09.08.2018  24.08.2018  3.9.2018 
321/2018   MUDr. Aszalayová Kveta Michalovce
Michalovce
47589264  zdravotné výkony   6,97 
vrátane DPH
447/2008    17.07.2018  03.08.2018  3.9.2018 
319/2018   MUDr. Parihozová .MED sro Trebišov
Trebišov
44680392  zdravotné výkony   62,73 
vrátane DPH
447/2008    18.07.2018  03.08.2018  3.9.2018 
247/2018   Želez. zdravot. Košice sro Košice
Košice
36582433  zdravotné výkony   6,97 
vrátane DPH
447/2008    01.06.2018  15.06.2018  4.7.2018 
197/2018   Železničné zdravotníctvo sro Košice
Košice
36582433  zdravotné výkony   20,91 
vrátane DPH
447/2008    04.05.2018  18.05.2018  7.6.2018 
195/2018   HORMED sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36775754  zdravotné výkony   62,73 
vrátane DPH
448/2008    30.04.2018  18.05.2018  7.6.2018 
137/2018   Železničné zdravotníctvo Košice sro Košice
Košice
36582433  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
447/2008    18.03.2018  06.04.2018  3.5.2018 
492/2018   MEDIPED sro V. Kamenec
V. Kamenec
36589578  zdravotné výkony za 07-08-09/2018  13,94 
vrátane DPH
447/2008    08.11.2018  26.11.2018  17.12.2018 
406/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  zálohová platba za 10/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.10.2018  06.10.2018  12.11.2018 
49/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd za DP Kr.Chlmec  67,20 
vrátane DPH
  14518400009  09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
113/2018   Ladislav Jakub Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd z DP Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  11.04.2018  18.0.42018  3.5.2018 
89/2018   Laidslav Jakub Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd z DP KCH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  06.03.2018  12.03.2018  17.4.2018 
192/2018   Ladislav JAKUB CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  09.05.2018  18.05.2018  7.6.2018 
497/2018   Ladisla Jakub Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451740009  04.12.2018  07.12.2018  4.1.2019 
410/2018   Csacsa Ladislav Jakub Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  04.10.2018  10.10.2018  12.11.2018 
311/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP KCH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  16.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
243/2018   Ladislav JAKUB Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP KCH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  06.06.2018  15.06.2018  4.7.2018 
379/2018   Ladislav JAKUB Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP CH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  11.09.2018  14.09.2018  9.10.2018 
460/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd - DP ÚPSVaR Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  07.11.2018  09.11.2018  17.12.2018 
328/2018   Ladislav JAKUB CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec  201,50 
vrátane DPH
  1454184009  03.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
30/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vývoz obsahu žúmp DP KCH  63,54 
vrátane DPH
  14518400001  22.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
390/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyúčtovnia za 08/2018  190,04 
vrátane DPH
1121VP_ZSE_2017E 36    17.09.2018  26.09.2018  9.10.2018 
31/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie za obdobie 19.12.2017 - 16.01.2018  212,69 
vrátane DPH
80-0000039815PO2015    22.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
431/2018   BCF s.r.o. B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za elektrinu 09/2018  262,18 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    12.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
430/2018   BCF s.r.o. B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za elektrinu 09/2018   203,34 
vrátane DPH
111VP_ZSE/2017E36    12.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
429/2018   BCF s.r.o. B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za elektrinu 09/2018  420,16 
vrátane DPH
1121VP/ZSE/2017E_36    12.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
428/2018   BCF s.r.o. B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za elektrinu 09/2018  -159,80 
bez DPH
    12.10.2018    13.11.2018 
340/2018   BCF sro Bratislava
Bratislava
36597007  vyúčtovanie za dodávky energií za 07/2018  195,72 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.08.2018  20.08.2018  3.9.2018 
61/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za dodávky energií za 01/2018  230,53 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
358/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie za 19.07.2018 - 15.08.2018  163,13 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    24.08.2018  07.09.2018  9.10.2018 
288/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie za 14.03.2018 - 25.06.2018  674,48 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    04.07.2018  11.07.2018  7.8.2018 
536/2018   BCF sro Banská Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 11/2018  827,32 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E36    17.12.2018  20.12.2018  4.1.2019 
523/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 11/2018  379,60 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E36    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
522/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 11/2018  287,06 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E36    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
367/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 09/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    05.09.2018  19.09.2018  9.10.2018 
391/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 08/2018  256,18 
vrátane DPH
1121VP_ZSE_2017E 36    17.09.2018  26.09.2018  9.10.2018 
389/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 08/2018  431,59 
bez DPH
1121VP_ZSE_2017E 36    17.09.2018  26.09.2018  9.10.2018 
388/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyučtovanie za 08/2018  135,23 
vrátane DPH
1121VP_ZSE_2017E 36    17.09.2018  26.09.2018  9.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť