Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
81/2018   Milan Hadbavny- HAGAS
Gelnica
34602712  oprava, údržba a revízia plyn. kotolne ÚPSVaR Trebišov  18432 
vrátane DPH
  1/2018  28.02.2018  23.05.2018  5.6.2018 
80/2018   GASOTHERM sro Košice
Košice
36217433  rekonštrukcia plynovej kotolne na ÚPSVaR Trebišov  1140 
vrátane DPH
  1451740069  28.02.2018  23.05.2018  5.6.2018 
82/2018   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  mobilné služby k 25.02.2018  898,22 
bez DPH
0248786212    28.02.2018  21.03.2018  17.4.2018 
86/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  kompletná starostlivosť o vozidlá za 02/2018  128,77 
vrátane DPH
216/OVS/2016    01.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
85/2018   JST Zdravie sro Trebišov
Trebišov
36664570  dezinfekčný roztok CHIRODERM 199 ks  507,45 
vrátane DPH
  145140017  01.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
84/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny DP SnB 03/2018  6,28 
vrátane DPH
    01.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
83/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny MRS TV 03/2018  807,70 
vrátane DPH
    01.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
110/2018   RIA-MEDIK sro Sečovce
Sečovce
44063432  zdravotné výkony 01.07.2017 - 31.12.2017  90,61 
bez DPH
447/2008    02.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
91/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  služba Biznis Partner k 28.02.2018  255,80 
vrátane DPH
12072193842    02.03.2018  12.03.2018  17.4.2018 
90/2018   Green Wave Recycling sro NItra
Nitra
45539197  vyprázdnenie plastových nádob na mobilnú skartáciu  1,20 
vrátane DPH
  1451840015  02.03.2018  12.03.2018  17.4.2018 
88/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743665  faktúra za obdobie 03/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    02.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
87/2018   FINAL CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava služ. motorového . vozidla škoda fábia TV-067AT   1759,16 
vrátane DPH
  19/2018  02.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
89/2018   Laidslav Jakub Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd z DP KCH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  06.03.2018  12.03.2018  17.4.2018 
99/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  volanie za 02/2018  876,84 
vrátane DPH
1002924    08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
98/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  správa LAN siete za 02/2018  1353,02 
vrátane DPH
46LAN    08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
97/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  služba IP telefonovanie za 02/2018  1376,10 
vrátane DPH
46IPT    08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
96/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 02/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
95/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za 02/2018  5638,56 
vrátane DPH
46 VPN    08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
94/2018   ATALIAN SK sro Bratislava 2
Bratislava 2
44390823  upratovacie práce - paušal za 02/2018  3555,32 
bez DPH
550/145/2016    08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
93/2018   Slovnaft as Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie do služ. mot. vozidiel  971,09 
vrátane DPH
    08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
100/2018   Slovenská pošta as B. Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  5,10 
vrátane DPH
9001100075    09.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
111/2018   ALIANZ - Slovenská poisťovňa as Bratislava
Bratislava
00151700  nájomné + služby s tým spojené za 03/2018  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    12.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
108/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 02/2018  2408,14 
bez DPH
37/2004/RPC MI    12.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
107/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 01/2018 doplatenie  40,73 
vrátane DPH
    12.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
106/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 02/2018  3173,40 
vrátane DPH
    12.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
105/2018   BCF s.r.o. Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 02/2018  293,63 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017 E 36    12.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
104/2018   BCF s.r.o. Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 02/2018  83,38 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017 E 36    12.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
103/2018   BCF s.r.o. Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 02/2018  289,15 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017 E 36    12.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
102/2018   BCF s.r.o. Banská Bystrica
B.Bystirca
36597007  vyúčtovanie za 02/2018  307,02 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
101/2018   BCF s.r.o. Banská Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 02/2018   80,98 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
125/2018   AMIMED sro Košice
Košice
35911336  posudková činnosť   6,97 
vrátane DPH
447/2008    14.03.2018  28.03.2018  17.4.2018 
109/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  47,64 
bez DPH
    14.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
137/2018   Železničné zdravotníctvo Košice sro Košice
Košice
36582433  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
447/2008    18.03.2018  06.04.2018  3.5.2018 
124/2018   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za 03/2018  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    19.03.2018  28.03.2018  17.4.2018 
136/2018   MUDr. Dančák Vladimír Veľaty
Veľaty
35521651  zdravotnícke výkony za 4q 2017  55,76 
vrátane DPH
448/2008    20.03.2018  06.04.2018  3.5.2018 
128/2018   Miroslav Havrilčák OČ Kysta
Kysta
35479612  dodávka a montáž drevenej steny v budove JZ Trebišov  498 
vrátane DPH
  145140024  22.03.2018  28.03.2018  17.4.2018 
127/2018   Pavol Benetin Alfa Tronic Trebišov
Trebišov
14337037  demontáž LAN siete a DP Čierna nad tisou  441 
vrátane DPH
  1451840020  22.03.2018  28.03.2018  17.4.2018 
126/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovanie do služ. mot. vozidiel  346,09 
vrátane DPH
    22.03.2018  28.03.2018  17.4.2018 
130/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla VW Golf TV-780AM   508,43 
vrátane DPH
  26/2018  26.03.2018  05.04.2018  3.5.2018 
131/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodného a stočného za 08.12.2017 do 21.03.2018  719,40 
vrátane DPH
80-00039815PO2015    28.03.2018  06.04.2018  3.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť