Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
99/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  volanie za 02/2018  876,84 
vrátane DPH
1002924    08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
151/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  oprava tlačiarní podľa objednávok   866,18 
vrátane DPH
  18/23/2018  16.04.2018  20.04.2018  3.5.2018 
303/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  volania za 06/2018  865,58 
vrátane DPH
1002924    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
148/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  poplatok za telefonovanie za 03/2018  860,83 
bez DPH
1002924    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
146/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie do služ. mot. vozidiel   855,89 
vrátane DPH
425311862400    09.04.2018  11.04.2018  3.5.2018 
373/2018   SLOVANFT s.a. Bratislava
Bratislava
31322832  vyučtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel  851,05 
vrátane DPH
5611862400    07.09.2018  19.09.2018  9.10.2018 
138/2018   ORANGE as Bratislava
Brtislava
35697270  mobilné služby k 25.03.2018  841,18 
bez DPH
420247786212    03.04.2018  27.04.2018  3.5.2018 
343/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č.2272/1998  834,42 
vrátane DPH
233/1995    16.08.2018  20.08.2018  3.9.2018 
536/2018   BCF sro Banská Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 11/2018  827,32 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E36    17.12.2018  20.12.2018  4.1.2019 
51/2018   FIANL-CD Braislava sro Partizánske
Partizásnke
45960470  oprava mot. vozidla Škoda Octávia TV-445BF  821,10 
bez DPH
  10/2018  09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
414/2018   BCF a.s. B.Bystrica
B. Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny - 10/2018  807,70 
vrátane DPH
    04.10.2018  10.10.2018  12.11.2018 
365/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica
36597007  opakované plnenie dodávok energií za 09/2018  807,70 
vrátane DPH
    05.09.2018  19.09.2018  9.10.2018 
326/2018   BCF sro Banská Bystrica
B. Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky energií 08/2018  807,70 
vrátane DPH
    03.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
304/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny za 07/2018 MRS TV  807,70 
vrátane DPH
    12.07.2018  17.07.2018  7.8.2018 
239/2018   BCF sro B. Bystrica
Banská Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky energií 06/2018 MRS TV  807,70 
vrátane DPH
    04.06.2018  15.06.2018  4.7.2018 
180/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny 05/2018  807,70 
vrátane DPH
    02.05.2018  10.05.2018  5.6.2018 
133/2018   BCF sro B. Bystrica
B.Bystrrica
36597007  opakované plnenie za dodávky energií 04/2018  807,70 
vrátane DPH
    03.04.2018  06.04.2018  3.5.2018 
83/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny MRS TV 03/2018  807,70 
vrátane DPH
    01.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
42/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny za 02/2018  807,70 
vrátane DPH
    01.02.2018  14.02.2018  16.3.2018 
7/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny 01/2018  807,70 
vrátane DPH
  2180003721  09.01.2018  24.01.2018  7.2.2018 
525/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 11/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
481/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back 10/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
422/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 09/2018  796,90 
vrátane DPH
46. DSL    11.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
383/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 08/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    13.09.2018  26.09.2018  9.10.2018 
351/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 07/2018  796,20 
vrátane DPH
DSL- 46    21.08.2018  24.08.2018  3.9.2018 
300/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 06/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DLS    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
263/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back 05/2018  796,90 
vrátane DPH
46_DSL    12.06.2018  27.06.2018  4.7.2018 
206/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 04/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    14.05.2018  23.05.2018  7.6.2018 
121/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 03/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
96/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 02/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
53/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 01/2018  796,90 
vrátane DPH
46DSL    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
11/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 12/2017  796,90 
vrátane DPH
46DSL    10.01.2018  24.01.2018  7.2.2018 
336/2018   FINAL -CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a servis Škoda Octávia TV-445BF  784,46 
vrátane DPH
  65/2018  10.08.2018  14.08.2018  3.9.2018 
280/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania 05/2018  778,77 
vrátane DPH
5611862400    22.06.2018  26.06.2018  4.7.2018 
411/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné za 12.06.- 24.09.2018  762,52 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    04.10.2018  10.10.2018  12.11.2018 
354/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  telefonovanie za 07/2018  748,24 
vrátane DPH
1002924    21.08.2018  24.08.2018  3.9.2018 
182/2018   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  poplatok za mobilné služby za 04/2018  747,60 
vrátane DPH
420248786212    02.05.2018  23.05.2018  5.6.2018 
190/2018   FINAL-CD Bartislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava osobného TV-780AM  742,40 
vrátane DPH
  43/2018  10.05.2018  18.05.2018  5.6.2018 
542/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  Kanvica Sencor SWK 30 ks , mikrovlná rúra Daewoo KOR 7G87 5 ks  722 
vrátane DPH
  1451840118  21.12.2018  28.12.2018  4.1.2019 
520/2018   Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom
Streda nad Bodrogom
33148074  vypracovanie dokumentácie podľa obj.  720 
vrátane DPH
  1451640114  12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť