Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
287/2018   MAgna Energia as Piešťany
Piešťany
35743585  obdobie za 07/2017  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    04.07.2018  11.07.2018  7.8.2018 
288/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie za 14.03.2018 - 25.06.2018  674,48 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    04.07.2018  11.07.2018  7.8.2018 
289/2018   FINAL-CD Bratislva sro Partizánske
Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o mot. vozidlá za 06/2018  131,34 
vrátane DPH
216/ovs/2016    04.07.2018  11.07.2018  7.8.2018 
29/2018   Ing. Maščuk Marián B.Štiavnica
B.Štiavnica
14304571  oprava a výmena PVC gumy na podlahe  99,20 
vrátane DPH
  2/2018  17.01.2018  23.01.2018  7.2.2018 
290/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a údržba mot. vozidla Peugeot Bl-223KU  247,07 
vrátane DPH
  62/2018  04.07.2018  11.07.2018  7.8.2018 
291/2018   LEXMAN TEN sro Bratislava
Bratislava
50471500  súdny preklad z TAL do SLV. jazyka  661 
vrátane DPH
  53,57/2018  04.07.2018  09.07.2018  7.8.2018 
292/2018   ALLIANZ SP as Bratislava
Bratislava
00151700  nájomné za 07/2018  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    04.07.2018  12.07.2018  7.8.2018 
293/2018   SLOVANUF as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   1357,16 
vrátane DPH
5611862400    04.07.2018  12.07.2018  7.8.2018 
294/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné za 07/2018  626,77 
vrátane DPH
01/04/2017    09.07.2018  12.07.2018  7.8.2018 
295/2018   Slovenská pošta as B. bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  4,35 
vrátane DPH
90001132317    09.07.2018  12.07.2018  7.8.2018 
296/2018   ATALIAN SK sro Bratislava
Bratislava
44390823  upratovacie práce pracoviská ÚPSVaR Trebišov za 06/2018  3609,66 
vrátane DPH
217/145/2018    09.07.2018  12.07.2018  7.8.2018 
297/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 06/2018  3121,94 
bez DPH
37/2004RPC-MI    12.07.2018  17.07.2018  7.8.2018 
298/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner   255,83 
vrátane DPH
120721693842    12.07.2018  17.07.2018  7.8.2018 
299/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za 06/2018  5638,69 
vrátane DPH
46VPN    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
3/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  poplatok za 01/2018  1030,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.01.2018  15.01.2018  7.2.2018 
30/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vývoz obsahu žúmp DP KCH  63,54 
vrátane DPH
  14518400001  22.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
300/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 06/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DLS    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
301/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  služba IP telefonia za 06/2018  1376,10 
vrátane DPH
46-IPT    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
302/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  správa LAN siete za 06/2018  1353,02 
vrátane DPH
46-LAN    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
303/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  volania za 06/2018  865,58 
vrátane DPH
1002924    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
304/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny za 07/2018 MRS TV  807,70 
vrátane DPH
    12.07.2018  17.07.2018  7.8.2018 
305/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny za 07/2018 DP SnB  6,28 
vrátane DPH
    12,07,2018  17.07.2018  7.8.2018 
306/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 06/2018  441,48 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E_36    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
307/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 06/2018  207,20 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E_36    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
308/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 06/2018  224,38 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E_36    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
309/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 06/2018  158,50 
vrátane DPH
1121VP_ZSE_2017E_36    12.07.2018    7.8.2018 
31/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie za obdobie 19.12.2017 - 16.01.2018  212,69 
vrátane DPH
80-0000039815PO2015    22.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
310/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná spáva objektov 06/2018  3173,40 
vrátane DPH
    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
311/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP KCH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  16.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
312/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.bystirca
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  69,98 
bez DPH
9001138342    13.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
313/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  preplatok vodné a stočné za 01.01.2018- 140.3.2018  1,72 
vrátane DPH
    19.07.2018    7.8.2018 
314/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   282,79 
vrátane DPH
561162400    20.07.2018  26.07.2018  7.8.2018 
315/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č.521/2013  55,78 
vrátane DPH
233/1995    24.07.2018  26.07.2018  7.8.2018 
316/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   54,66 
vrátane DPH
233/1995    24.07.2018  26.07.2018  7.8.2018 
317/2018   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za 07/2018  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    24.07.2018  26.07.2018  7.8.2018 
318/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné za 26.06.-.23.07.2018  154,61 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    27.07.2018  03.08.2018  3.9.2018 
319/2018   MUDr. Parihozová .MED sro Trebišov
Trebišov
44680392  zdravotné výkony   62,73 
vrátane DPH
447/2008    18.07.2018  03.08.2018  3.9.2018 
32/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  gen. oprava a servis mot. vozidla škoda Octávia TV-444AZ  2812,12 
vrátane DPH
  7/2018  22.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
320/2018   Tuterová sro Trebišov
Trebišov
44133570  zdravotné výkony za 01.01.2018 - 30.06.2018  48,79 
vrátane DPH
447/2008    02.08.2018  03.08.2018  3.9.2018 
321/2018   MUDr. Aszalayová Kveta Michalovce
Michalovce
47589264  zdravotné výkony   6,97 
vrátane DPH
447/2008    17.07.2018  03.08.2018  3.9.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť