Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
377/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Bratislava
45960470  oprava osobného moto. vozidla Škoda Fábia TV-067-AT  572,75 
vrátane DPH
  70/2018  11.09.2018  14.09.2018 
190/2018   FINAL-CD Bartislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava osobného TV-780AM  742,40 
vrátane DPH
  43/2018  10.05.2018  18.05.2018 
164/2018   Maščuk Marián Ing. B.Štiavnica
B.Štiavnica
14304571  oprava PVC podlahy   1095,95 
vrátane DPH
  29/2018  27.04.2018  03.05.2018 
548/2018   A: Mentová NOVOGAS Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
33159483  oprava radiátora DP Kr.Chlmec  30 
vrátane DPH
  1451840081  21.12.2018  28.12.2018 
87/2018   FINAL CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava služ. motorového . vozidla škoda fábia TV-067AT   1759,16 
vrátane DPH
  19/2018  02.03.2018  07.03.2018 
380/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Bratislava
45960470  oprava služobného mot. vozidla Citroen C4 TV-280BN  610,75 
vrátane DPH
  69/2018  13.09.2018  19.09.2018 
149/2018   FINAL-CE Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava služobného mot. vozidla Škoda Octavia TV-445BF  4498,12 
vrátane DPH
  31/2018  16.04.2018  21.04.2018 
398/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Bratislava
45960470  oprava služobného motorového vozidla Peuget 308 Bl-087KU  238,01 
vrátane DPH
  78/2018  24.09.2018  26.09.2018 
130/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla VW Golf TV-780AM   508,43 
vrátane DPH
  26/2018  26.03.2018  05.04.2018 
151/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  oprava tlačiarní podľa objednávok   866,18 
vrátane DPH
  18/23/2018  16.04.2018  20.04.2018 
547/2018   A. Mentová NOVOGAS Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
33159483  oprava v objekte DP Kr.Chlmec  65 
vrátane DPH
  1451840112  21.12.2018  28.12.2018 
459/2018   BAU-INVEST Trebišov sro Trebišov
Trebišov
36591335  oprava vnútorných omietok a náterov soklov ÚPSVaR Trebišov, J. Záborského 8 075 01 Trebišov   900 
vrátane DPH
  1451840094  07.11.2018  19.11.2018 
257/2018   FINAL-CD Bratislava sro PArtizánske
Partizánske
45960470  oprava vozidla Škoda Octávia TV-444AZ  998,41 
vrátane DPH
  54/2018  11.06.2018  27.06.2018 
446/2018   COM-KLIMA sro Komárno
Komárno
35936495  oprava zariadenia DAIKIN v serverovni ÚPSVaR Trebišov  50,94 
vrátane DPH
  1451840093  22.10.2018  29.10.2018 
81/2018   Milan Hadbavny- HAGAS
Gelnica
34602712  oprava, údržba a revízia plyn. kotolne ÚPSVaR Trebišov  18432 
vrátane DPH
  1/2018  28.02.2018  23.05.2018 
462/2018   SLOVAK TELEKOM as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok BIZNIS PARNER  255,23 
vrátane DPH
120721693842    07.11.2018  09.11.2018 
332/2018   SLovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok BIZNIS PArtner   255,70 
vrátane DPH
120721693842    06.08.2018  10.08.2018 
419/2018   Slovak Telekom as Bratsilava
Bratislava
35752469  poplatok biznis partner 09/2018  254,94 
vrátane DPH
120721693842    10.10.2018  12.10.2018 
3/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  poplatok za 01/2018  1030,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.01.2018  15.01.2018 
182/2018   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  poplatok za mobilné služby za 04/2018  747,60 
vrátane DPH
420248786212    02.05.2018  23.05.2018 
5/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za službu biznis partner   257,75 
vrátane DPH
421207216938    06.01.2018  17.01.2018 
148/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  poplatok za telefonovanie za 03/2018  860,83 
bez DPH
1002924    12.04.2018  18.04.2018 
125/2018   AMIMED sro Košice
Košice
35911336  posudková činnosť   6,97 
vrátane DPH
447/2008    14.03.2018  28.03.2018 
57/2018   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 01/2018  3422,94 
vrátane DPH
37/2004/rpc mi    12.02.2018  16.02.2018 
108/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 02/2018  2408,14 
bez DPH
37/2004/RPC MI    12.03.2018  21.03.2018 
114/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 03/2018  3017,79 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    11.04.2018  18.04.2018 
255/2018   Slovenská pošta as B. Bystrica
Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 05/2018  2764,90 
vrátane DPH
37/20104RPC_MI    11.06.2018  15.06.2018 
297/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 06/2018  3121,94 
bez DPH
37/2004RPC-MI    12.07.2018  17.07.2018 
337/2018   Slovenská pošta as B. bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 07/2018  3263,94 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    15.08.2018  20.08.2018 
381/2018   Slovenská pošta as B. Bystrica
B. Bystrica
36631124  poštové služby za 08/2018  2082,19 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    13.09.2018  19.09.2018 
420/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 09/2018  3545,99 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    11.10.2018  17.10.2018 
473/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B. Bystrica
36631124  poštové služby za 10/2018  3195,74 
vrátane DPH
37/2004RPC MI    15.11.2018  19.11.2018 
529/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 11/2018  2350,89 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    12.12.2018  18.12.2018 
16/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 12/2017  2251,20 
bez DPH
37/2004/RPC MI    11.01.2018  23.01.2018 
349/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  pozáručný servis   218,98 
vrátane DPH
  66/2018  21.08.2018  24.08.2018 
283/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  pozáručný servis podľa objednávky č, 38/2018  306 
vrátane DPH
  38/2018  18.06.2018  22.06.2018 
408/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  predlžovací kábel 25 ks  212 
vrátane DPH
  1451840082  03.10.2018  08.10.2018 
313/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  preplatok vodné a stočné za 01.01.2018- 140.3.2018  1,72 
vrátane DPH
    19.07.2018   
502/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-092KU  81,60 
vrátane DPH
  101/2018  04.12.2018  07.12.2018 
500/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partiánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-223KU  81,60 
vrátane DPH
  104/2018  04.12.2018  07.12.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť