Faktúry 2019 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1191940154   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  27,36 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019    05.06.2019  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 7.6.2019  15.7.2019 
1191940350   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 11/2019  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    12.12.2019  18.12.2019  31.12.2019 
1191940317   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 10/2019  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    07.11.2019  13.11.2019  26.11.2019 
1191940286   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 9/2019  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    09.10.2019  10.10.2019  29.10.2019 
1191940252   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 8/2019  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    09.09.2019  12.09.2019  2.10.2019 
1191940217   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky 7/2019  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    08.08.2019  19.08.2019  16.9.2019 
1191940189   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 6/2019  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    08.07.2019  12.07.2019  7.8.2019 
1191940159   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 5/2019  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    06.06.2019  14.06.2019  15.7.2019 
1191940135   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 4/2019  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    09.05.2019  17.05.2019  22.5.2019 
1191940105   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 3/2019  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    08.04.2019  17.04.2019  29.4.2019 
1191940075   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 2/2019  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    06.03.2019  14.03.2019  18.3.2019 
1191940048   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 1/2019  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    07.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
1191940006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 12/2018  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004    07.01.2019  10.01.2019  28.1.2019 
1191940273   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 6-9/2019  615,29 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    02.10.2019  15.10.2019  18.10.2019 
1191940187   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 12/2019-6/2019  1181,85 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    08.07.2019  12.07.2019  7.8.2019 
1191940186   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 3-6/2019  625,10 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    04.07.2019  12.07.2019  7.8.2019 
1191940106   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 12/2018-3/2019  714,82 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    08.04.2019  18.04.2019  29.4.2019 
1191940011   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 10-12/2018  596,52 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    10.01.2019  15.01.2019  28.1.2019 
1191940005   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 6-12/2018  1121,70 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    07.01.2019  10.01.2019  28.1.2019 
1191940362   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky digitálneho frankovacieho stroja  140,00 
vrátane DPH
Zmluva-14.12.2012    17.12.2019  19.12.2019  31.12.2019 
1191940330   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba, samolepiacie štítky do digitálneho frankovacieho stroja  240,72 
vrátane DPH
  86/2019-13.11.2019  19.11.2019  25.11.2019  26.11.2019 
1191940303   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  cestovné náklady-preventívna prehliadka frankovacieho stroja  37,80 
vrátane DPH
Zmluva-14.12.2012    25.10.2019  05.11.2019  12.11.2019 
1191940213   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba do digitálneho frankovacieho stroja  208,80 
vrátane DPH
  60/2019-2.8.2019  07.08.2019  19.08.2019  30.8.2019 
1191940093   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  odpadová nádoba do digitálneho frankovacieho stroja  26,76 
vrátane DPH
  22/2019-22.3.2019  27.03.2019  04.04.2019  18.4.2019 
1191940067   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba, samolepiace štítky do digitálneho frankovacieho stroja  240,72 
vrátane DPH
  9/2019-5.2.2019  27.02.2019  08.03.2019  18.3.2019 
1191940007   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  poplatok za doplnenie kreditu nad limit-DFS  11,40 
vrátane DPH
Zmluva-14.12.2012    09.01.2019  15.01.2019  28.1.2019 
1191940361   Radolský Michal
č.118, 023 12 Svrčinovec
44464029  výroba vizitiek pre koordinátorov PODPN  15,00 
bez DPH
  85/2019-11.11.2019  18.12.2019  19.12.2019  31.12.2019 
1191940235   PRIMUS, s.r.o
Žilinská cesta 102/531, 013 11 Lietavská Lúčka
31632548  odpadové kontajnery  505,20 
vrátane DPH
  59/2019-2.8.2019  22.08.2019  28.08.2019  16.9.2019 
1191940352   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby 11/2019  2053,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018    13.12.2019  31.12.2019,08.01.2020  31.12.2019 
1191940323   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  hygienický materiál  326,40 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018  81/2019-24.10.2019  11.11.2019  18.11.2019  26.11.2019 
1191940322   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby 10/2019  2053,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018    11.11.2019  13.11.2019  26.11.2019 
1191940284   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby 9/2019  2053,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018    07.10.2019  10.10.2019  29.10.2019 
1191940249   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby 8/2019  2053,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018    05.09.2019  19.09.2019  2.10.2019 
1191940236   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  hygienický materiál  240,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018  62/2019-12.8.2019  26.08.2019  06.09.2019  16.9.2019 
1191940210   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby 7/2019  2053,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018    05.08.2019  12.08.2019  15.8.2019 
1191940182   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby 6/2019  2053,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018    04.07.2019  12.07.2019  7.8.2019 
1191940166   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby 5/2019  2053,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018    10.06.2019  19.06.2019  15.7.2019 
1191940148   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  hygienický materiál  240,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018  35/2019-18.4.2019  16.05.2019  23.05.2019  28.5.2019 
1191940134   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby 4/2019  2053,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018    09.05.2019  17.05.2019  22.5.2019 
1191940109   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby 3/2019  2053,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018    08.04.2019  18.04.2019  29.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť