Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041940411   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 11.2019  1079,45 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    18.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
1041940390   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,52 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    11.12.2019  17.12.2019  7.1.2020 
1041940340   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    07.11.2019  12.11.2019  5.12.2019 
1041940310   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,52 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.10.2019  14.10.2019  11.11.2019 
1041940281   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.09.2019  13.09.2019  4.10.2019 
1041940252   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.08.2019  15.08.2019  10.9.2019 
1041940218   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,79 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.07.2019  17.07.2019  6.8.2019 
1041940218   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,79 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.07.2019  17.07.2019  30.7.2019 
1041940189   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,67 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940158   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
1041940122   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.04.2019  17.04.2019  10.5.2019 
1041940095   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,56 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.03.2019  12.03.2019  4.4.2019 
1041940055   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.02.2019  14.02.2019  5.3.2019 
1041940011   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,55 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.01.2019  17.01.2019  15.2.2019 
1041840475   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,55 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.12.2018  14.12.2018  9.1.2019 
1041940395   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  DS,SA,VM-poštovné  1342,00 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
1041940360   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  DS,SA,VM-poštovné  2127,55 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    15.11.2019  22.11.2019  5.12.2019 
1041840503   EKOSTAV-AB, s.r.o.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 40
36729965  DS-úprava parkoviska/vyplnenie dier kameňom  99,00 
vrátane DPH
  59/OE/2018  20.12.2018  21.12.2018  9.1.2019 
1041940037   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS-spotreba vody,stočné,zrážky 13.10-10.01.2019  671,30 
vrátane DPH
zmluva:14/EO/2013    28.01.2019  08.02.2019  5.3.2019 
1041940148   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS-spotreba vody,stočné,zrážky 10.01-12.04.2019  709,13 
vrátane DPH
zmluva:14/EO/2013    29.04.2019  09.05.2019  23.5.2019 
1041940361   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS-spotreba vody 13.04.-24.10.2019+stoč.+zr.voda  1475,76 
vrátane DPH
zmluva:14/EO/2013    15.11.2019  22.11.2019  5.12.2019 
1041940321   Bíró Zoltán - GM System
929 01 D.Streda,B.Kondého 5138/30
37488431  DS-oprava,montáž posuvnej brány  624,00 
vrátane DPH
  36/OE/2019  18.10.2019  28.10.2019  11.11.2019 
1041940402   Ekostav-AB, s.r.o.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 40
36729965  DS-okenné kľúčky (15ks )  45,00 
vrátane DPH
  46/OE/2019  16.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
1041940377   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 12.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    03.12.2019  10.12.2019  7.1.2020 
1041940337   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 11.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    05.11.2019  12.11.2019  5.12.2019 
1041940302   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 10.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    03.10.2019  09.10.2019  11.11.2019 
1041940273   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 09.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    05.09.2019  11.09.2019  4.10.2019 
1041940242   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 08.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    05.08.2019  13.08.2019  10.9.2019 
1041940207   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 07.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    02.07.2019  10.07.2019  6.8.2019 
1041940207   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 07.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    02.07.2019  10.07.2019  30.7.2019 
1041940188   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 06.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    06.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940154   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 05.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    06.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
1041940110   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 04.2019  1290,99 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.04.2019  10.04.2019  10.5.2019 
1041940088   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 03.2019  1290,99 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    05.03.2019  08.03.2019  4.4.2019 
1041940060   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 02.2019  1290,99 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    08.02.2019  14.02.2019  5.3.2019 
1041940265   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-servisná prehliadka za rok 2019  183,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    19.08.2019  23.08.2019  10.9.2019 
1041940186   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-oprava a údržba fr.stroja/doúčtovanie  126,72 
vrátane DPH
  22/OE/2019  06.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940180   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-oprava a údržba fr.stroja  348,00 
vrátane DPH
  22/OE/2019  03.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940058   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2019  144,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    08.02.2019  14.02.2019  5.3.2019 
1041940325   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-fr.stroj/servisné práce  461,17 
vrátane DPH
  37/OE/2019  23.10.2019  28.10.2019  11.11.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť