Faktúry 2019 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351940124   JUDr. Ing. Daniela Trajteľová, advokát
Komenského 10/C, 974 01 Banská Bystrica
42311128  náhrada trov konania  625,90 
bez DPH
Uznesenie zo dňa 20.02.2019    20.03.2019  25.03.2019  28.3.2019 
1351940400   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomná za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.    11.10.2019  23.10.2019  28.10.2019 
1351940225   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 01 Humenné
00323021  nájomná za garáž  63,87 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    07.06.2019  27.06.2019  27.6.2019 
1351940456   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 01 Humenné
00323021  nájomné za garáž  63,87 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    20.11.2019  27.11.2019  28.11.2019 
1351940372   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 01 Humenné
00323021  nájomné za garáž  63,87 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    19.09.2019  26.09.2019  27.9.2019 
1351940276   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.    11.07.2019  18.07.2019  18.7.2019 
1351940150   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.    11.04.2019  18.04.2019  23.4.2019 
1351940029   Mesto Snina, Mestskýá úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.    11.01.2019  23.01.2019  23.1.2019 
1351940447   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup - kalendár  47,50 
vrátane DPH
  67/2019  14.11.2019  25.11.2019  25.11.2019 
1351940446   INTERIÉR INVEST, s.r.o.
Kukučínova 23, 040 01 Košice-juh
36190381  nákup - koberec  70,20 
vrátane DPH
  66/2019  14.11.2019  18.11.2019  19.11.2019 
1351940411   Mgr. Jana Kabátová
Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné
46553274  nákup - konvica, chladnička  897,00 
vrátane DPH
  52/2019  23.10.2019  29.10.2019  29.10.2019 
1351940072   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup - kožené púzdro a odpadkový kôš  26,54 
vrátane DPH
  10/2019  12.02.2019  26.02.2019  27.2.2019 
1351940083   Jana Kabátová
Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné
46553274  nákup - mikrovlná rúra, konvice  145,00 
vrátane DPH
  9/2019  19.02.2019  25.02.2019  25.2.2019 
1351940046   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup - portfólio  132,94 
vrátane DPH
  44/2019  26.01.2019  07.02.2019  7.2.2019 
1351940397   RENMAR business s.r.o.
Lukačovce 145, 067 24 Lukačovce
51004691  nákup - rohož  96,00 
vrátane DPH
  51/2019  10.10.2019  17.10.2019  17.10.2019 
1351940154   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  nákup - router  40,21 
vrátane DPH
  22/2019  15.04.2019  18.04.2019  23.4.2019 
1351940119   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  nákup - router  40,21 
vrátane DPH
  14/2019  18.03.2019  25.03.2019  28.3.2019 
1351940355   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  nákup - toaletný papier  432,00 
vrátane DPH
  46/2019  09.09.2019  13.09.2019  17.9.2019 
1351940161   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup, prezutie a vyváženie pneumatík  285,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  19/2019  15.04.2019  26.04.2019  26.4.2019 
1351940461   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena z prijatej splátky - dobropis  -4,80 
vrátane DPH
    21.11.2019  21.11.2019  17.12.2019 
1351940452   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  9,06 
vrátane DPH
Zák.č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné    15.11.2019  18.11.2019  29.11.2019 
1351940352   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
25776005  odmena za vymoženie pohľadávok  4,80 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné    05.09.2019  09.09.2019  2.10.2019 
1351940316   Slovenská konsolidačná,a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  240,00 
vrátane DPH
Zml.č.1/2016/ÚPSVR Humenné, Zákon č. 374/2014 Z.z.    07.08.2019  09.08.2019  9.9.2019 
1351940245   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  3,19 
vrátane DPH
Zák.374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné    20.06.2019  24.06.2019  10.7.2019 
1351940186   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  4,80 
vrátane DPH
Zák.č.374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné    10.05.2019  14.05.2019  4.6.2019 
1351940184   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  7,20 
vrátane DPH
Zák.č.374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné    10.05.2019  14.05.2019  4.6.2019 
1351940185   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  45,43 
vrátane DPH
Zák.č.374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné    10.05.2019  14.05.2019  4.6.2019 
1351940206   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  7,58 
vrátane DPH
Zák.č.374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné    22.05.2019  23.05.2019  4.6.2019 
1351940445   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  odvoz a recyklácia papiera  1,20 
vrátane DPH
Zml.o poskytovaní služieb č. 196/135/2019  48/2019  13.11.2019  18.11.2019  18.11.2019 
1351940167   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz a uloženie odpadu  154,15 
bez DPH
  27/2019  23.04.2019  29.04.2019  30.4.2019 
1351940466   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    28.11.2019  05.12.2019  13.12.2019 
1351940417   Technicke služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    30.10.2019  11.11.2019  12.11.2019 
1351940404   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    14.10.2019  23.10.2019  28.10.2019 
1351940342   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    02.09.2019  06.09.2019  9.9.2019 
1351940248   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    26.06.2019  04.07.2019  10.7.2019 
1351940210   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    31.05.2019  12.06.2019  20.6.2019 
1351970174   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    06.05.2019  13.05.2019  17.5.2019 
1351940130   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    02.04.2019  10.04.2019  11.4.2019 
1351940088   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    28.02.2019  11.03.2019  22.3.2019 
1351940047   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    30.01.2019  07.02.2019  7.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť