Faktúry 2019 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1141940119   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby 03/2019  1421,44 
vrátane DPH
    12.4.2019  25.04.2019  11.6.2019 
1141940144   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby 04/2019  1266,04 
vrátane DPH
    13.5.2019  22.05.2019  12.6.2019 
1141940163   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby 05/2019  3906,61 
vrátane DPH
    14.6.2019  25.06.2019  3.7.2019 
1141940205   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby 06/2019  3824,71 
vrátane DPH
    15.7.2019  25.07.2019  8.8.2019 
1141940226   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby 07/2019  5388 
vrátane DPH
    15.8.2019  23.08.2019  2.10.2019 
1141940274   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby 09/2019  2719,20 
vrátane DPH
    15.10.2019  24.10.2019  20.11.2019 
1141940020   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby 12/2018  1040,89 
vrátane DPH
    15.1.2019  23.01.2019  5.2.2019 
1141940244   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 08/2019  4694,85 
vrátane DPH
    13.9.2019  25.09.2019  11.10.2019 
1141940310   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 10/2019  1330,95 
vrátane DPH
    18.11.2019  28.11.2019  9.12.2019 
1141940339   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 11/2019  1169,05 
vrátane DPH
    13.12.2019  27.12.2019  17.1.2020 
1141940084   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby za mesiac 02/2019  1553,99 
vrátane DPH
    13.3.2019  20.03.2019  10.4.2019 
1141940107   cata-REAL, s.r.o.
J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín
36432288  prenájom čistiacich staníc na marec 2019  179,68 
vrátane DPH
  17/2019  4.4.2019  23.04.2019  11.6.2019 
1141940077   cata-REAL, s.r.o.
J.Ťatliaka 1784/5,Dolný Kubín
36432288  prenájom čistiacich staníc za mesiac 02/2019  171,12 
vrátane DPH
    11.3.2019  25.03.2019  10.4.2019 
1141940165   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  31/2019  14.6.2019  04.07.2019  8.8.2019 
1141940168   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL468RV  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  31/2019  14.6.2019  04.07.2019  8.8.2019 
1141940170   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL835KV  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  31/2019  14.6.2019  04.07.2019  8.8.2019 
1141940166   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL858KT  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  31/2019  14.6.2019  04.07.2019  8.8.2019 
1141940008   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík Felícia KN029AR  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  59/2018  7.1.2019  14.01.2019  5.2.2019 
1141940167   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík KN123BG  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  31/2019  14.6.2019  04.07.2019  8.8.2019 
1141940171   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík KN202CC  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  31/2019  14.6.2019  04.07.2019  8.8.2019 
1141940169   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík KN666BM  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  31/2019  14.6.2019  04.07.2019  8.8.2019 
1141940187   ByMax s.r.o.
Vodná 15, Komárno
50941739  profylaktický servis 2 ks klimatizácií  90,00 
vrátane DPH
  38/2019  1.7.2019  08.07.2019  8.8.2019 
1141940101   Strabag Property and Facility Services
Dunajská 32, Bratislava
36361127  profylaktický servis klimatizácií  352,80 
vrátane DPH
  20/2019  27.3.2019  17.04.2019  11.6.2019 
1141940073   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia elektriny r.2018 v prenajatých priestoroch-garáže  1909,17 
vrátane DPH
16/2004    6.3.2019  27.03.2019  10.4.2019 
1141940213   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za odvod zrážkovej vody  838,56 
vrátane DPH
16/2004    1.8.2019  16.08.2019  2.10.2019 
1141940089   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny 1.1.2018-30.6.2018  3700,60 
vrátane DPH
16/2004    18.3.2019  11.04.2019  11.6.2019 
1141940315   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny od 1.7.2018-31.12.2018  3518,45 
vrátane DPH
16/2004    21.11.2019  11.12.2019  13.1.2020 
1141940252   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch M.R.Š 9-garáže od 1.1.2019-31.8.2019  162,70 
vrátane DPH
16/2004    23.9.2019  09.10.2019  19.11.2019 
1141940325   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch u.Župná od 1.1.2019-31.10.2019  7097,32 
vrátane DPH
16/2004    16.12.2019  20.12.2019  17.1.2020 
1141940253   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za vodné stočné v prenajatých priestoroch od 1.11.2018-31.8.2019  2890,36 
vrátane DPH
16/2004    30.9.2019  09.10.2019  19.11.2019 
1141940324   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia zálohy za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch M.R.Š za obdobie od 1.1.2019-30.11.2019  4074,10 
vrátane DPH
16/2004    3.12.2019  20.12.2019  17.1.2020 
1141940326   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia zálohy za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch prízemia budovy Župná  178,32 
vrátane DPH
16/2004    3.12.2019  16.12.2019  13.1.2020 
1141940066   EVROFIN Int.spol.s.r.o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  samolepiace štítky do frankovacieho stroja  47,70 
vrátane DPH
38/2012  5/2019  20.2.2019  27.02.2019  13.3.2019 
1141940294   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis AUS BA230GP  262,62 
vrátane DPH
216/OVS/2016  51/2019  5.11.2019  22.11.2019  9.12.2019 
1141940281   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis AUS BL468RV  219,25 
vrátane DPH
216/OVS/2016  48/2019  28.10.2019  08.11.2019  9.12.2019 
1141940301   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis AUS BL858KT  404,29 
vrátane DPH
216/OVS/2016  57/2019  13.11.2019  28.11.2019  9.12.2019 
1141940006   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisná prehliadka a oprava AUS Octávia KN666BM  552,17 
vrátane DPH
216/OVS/2016  63/2018  7.1.2019  14.01.2019  5.2.2019 
1141940007   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisná prehliadka AUS Superb KN202CC  278,81 
vrátane DPH
216/OVS/2016  64/2018  7.1.2019  14.01.2019  5.2.2019 
1141940312   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisná prehliadka, oprava, prezutie pneumatík na AUS Superb KN202CC  1053,89 
vrátane DPH
4/2010  52/2019  19.11.2019  03.12.2019  10.1.2020 
1141940314   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisná prehliadka, údržba, prezutie pneu, STK/EK na AUS Peugeot BL244KU  460,00 
vrátane DPH
216/OVS/2016  60/2019  21.11.2019  11.12.2019  13.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť