Faktúry 2019 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1221940051   EVROFIN, spol. s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Profylaxia FS Neopost  363,10 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS Neopost    08.02.2019  12.02.2019  8.3.2019 
1221940190   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Hovory 5/2019  365,62 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    10.06.2019  14.06.2019  19.6.2019 
2019/193259   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencie od 31.10.2019 do 31.10.2019  369,60 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  LM_19_22_54O_491  12.11.2019  18.11.2019  27.11.2019 
2019/100892   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 31.05.2019 do 05.08.2019  369,60 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  LM_19_22_54O_247  11.06.2019  15.07.2019  1.8.2019 
2019/81774   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií 30.04.2019  369,60 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  LM_19_22_54O_166  14.05.2019  06.06.2019  24.6.2019 
1221940123   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Volania 3/2019  372,60 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    08.04.2019  17.04.2019  16.4.2019 
1221940052   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Volania 1/2019  386,11 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    11.02.2019  13.02.2019  8.3.2019 
1221940349   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Volania 11/2019  387,94 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    09.12.2019  12.12.2019  17.12.2019 
1221940291   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Volania pevná linka 9/2019  402,03 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    09.10.2019  11.10.2019  17.10.2019 
1221940234   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Volania 7/2019  404,61 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    08.08.2019  19.08.2019  16.8.2019 
1221940126   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  407,20 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    08.04.2019  17.04.2019  16.4.2019 
1221940312   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.-14.10.2019  423,09 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 433/OVS/2018    31.10.2019  13.11.2019  19.11.2019 
1221940023   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 12/2018  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    11.01.2019  21.01.2019  23.1.2019 
1221940330   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Volania 10/2019  450,06 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    11.11.2019  25.11.2019  2.12.2019 
1221940179   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  488,98 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    10.06.2019  13.06.2019  19.6.2019 
1221940022   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 12/2018  539,24 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004    11.01.2019  21.01.2019  23.1.2019 
1221940335   MEDICOOP, spol.s.r.o.
Šoltésovej 1421/18, 031 01 Liptovský Mikuláš
36438162  Vypísanie tlačív 78 x  543,66 € 
vrátane DPH
    22.11.2019  27.11.2019  2.12.2019 
2019/177012   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 01.10.2019 do 04.10.2019  554,40 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  LM_19_22_54O_349  11.10.2019  12.11.2019  26.11.2019 
2019/152282   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 01.09.2019 do 06.09.2019  554,40 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  LM_19_22_54O_306  11.09.2019  26.09.2019  9.10.2019 
2019/142517   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 01.08.2019 do 05.08.2019  554,40 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  LM_19_22_54O_247  15.08.2019  26.09.2019  9.10.2019 
2019/123498   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 01.07.2019 do 17.07.2019  554,40 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  LM_19_22_54O_189  17.07.2019  08.08.2019  22.8.2019 
2019/122983   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 01.07.2019 do 03.07.2019  554,40 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  LM_19_22_54O_166  16.07.2019  08.08.2019  22.8.2019 
2019/87704   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií 01.05.2019 do 13.052019  554,40 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  LM_19_22_54O_72  22.05.2019  06.06.2019  24.6.2019 
2019/66593   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 21.01.2019 do 01.04.2019  554,40 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  18/22/54O/112  12.04.2019  10.05.2019  28.5.2019 
1221940111   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
51030691  Služby informátora od 19.03.2019 do 31.03.2019   558,36 € 
vrátane DPH
    02.04.2019  08.04.2019  16.4.2019 
1221940311   Final-CD, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Príprava SMV na STK a EK, Výkon STK a EK BLK 079 KU  639,15 € 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  OV2019038  30.10.2019  13.11.2019  19.11.2019 
1221940171   Final-CD, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava SMV LM 616 BC  708,09 € 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  OV2019024  31.05.2019  13.06.2019  19.6.2019 
1221940266   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina budova 8/2019  714,72 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 433/OVS/2018    12.09.2019  26.09.2019  1.10.2019 
1221940007   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1/2019  724,08 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015    04.01.2019  14.01.2019  23.1.2019 
1221940238   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina budova 7/2019  744,79 € 
bez DPH
Realizačná zmluva 433/OVS/2018    09.08.2019  19.08.2019  16.8.2019 
1221940093   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  PO BOX 2/2019  750,09 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004    13.03.2019  20.03.2019  20.3.2019 
1221940170   Final-CD, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava SMV LM 621 BN  771,79 € 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  OV2019023  31.05.2019  13.06.2019  19.6.2019 
1221940026   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba ip TELEFONIA 12/2018  785,35 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    11.01.2019  21.01.2019  23.1.2019 
1221940116   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 4/2019  823,95 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015    03.04.2019  08.04.2019  16.4.2019 
1221940075   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 3/2019  823,95 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015    06.03.2019  13.03.2019  20.3.2019 
1221940050   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2/2019  823,95 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 160/OVS/2015    08.02.2019  12.02.2019  8.3.2019 
1221940070   Žilinský samosprávy kraj
ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
37808427  Vyúčtovanie služieb  827,43 € 
bez DPH
LH 18/2014    01.03.2019  13.03.2019  20.3.2019 
2019/114467   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 01.05.2019 do 24.05.2019  831,60 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  LM_19_22_54O_110  29.05.2019  12.07.2019  2.8.2019 
2019/98759   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, aktivita č. 1, Bilancia kompetencií od 01.05.2019 do 24.05.2019  831,60 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  LM_19_22_54O_110  29.05.2019  15.07.2019  1.8.2019 
1221940332   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 10/2019  836,25 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004    15.11.2019  25.11.2019  2.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť