Faktúry 2019 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291940151   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2019  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    08.04.2019  15.04.2019 
1291940133   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    28.03.2019  05.04.2019 
1291940109   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2019  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    06.03.2019  08.03.2019 
1291940108   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2019  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    06.03.2019  08.03.2019 
1291940106   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    04.03.2019  08.03.2019 
1291940070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2019  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    06.02.2019  15.02.2019 
1291940067   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2019  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    05.02.2019  12.02.2019 
1291940062   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    01.02.2019  12.02.2019 
1291940017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2018  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    08.01.2019  11.01.2019 
1291940016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2018  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    07.01.2019  11.01.2019 
1291940310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 8/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.08.2019  12.08.2019 
1291940278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 7/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.07.2019  11.07.2019 
1291940235   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 6/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.06.2019  11.06.2019 
1291940195   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 5/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.05.2019  13.05.2019 
1291940146   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 4/2019  1121,44 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.04.2019  15.04.2019 
1291940107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 3/2019  1121,44 
vrátane DPH
160/OVS/2015    06.03.2019  08.03.2019 
1291940073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 2/2019  1121,44 
vrátane DPH
160/OVS/2015    08.02.2019  15.02.2019 
1291940050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 1-12/2018 doúčtovanie  1855,85 
vrátane DPH
160/OVS/2015    17.01.2019  30.01.2019 
1291940002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 1/2019  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.01.2019  11.01.2019 
1291940172   Mgr. Milan Somík, súdny exekútor
Československej armády 1, Martin, 03601
35662794  trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    26.04.2019  03.05.2019 
1291940168   Mgr. Milan Somík, súdny exekútor
Československej armády 1, Martin, 03601
35662794  trovy exekúcie  57,84 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    18.04.2019  29.04.2019 
1291940222   MUDr.Kupcová Elena
Sklárska 766/86,987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.05.2019  06.06.2019 
1291940121   MUDr. Kupcová Elena
Sklárska 766/86,987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    12.03.2019  22.03.2019 
1291940011   MUDr.Kupcová Elena
Sklárska 766/86,987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    07.01.2019  11.01.2019 
1291940283   MUDr.Kabelková Liana
Š. Moyzesa 6099/55, Lučenec, 98401
35657995  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    04.07.2019  11.07.2019 
1291940282   MUDr.Kabelková Liana
Š. Moyzesa 6099/55, Lučenec, 98401
35657995  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    04.07.2019  11.07.2019 
1291940023   MUDr.Kabelková Liana
Š. Moyzesa 6099/55, Lučenec, 98401
35657995  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    09.01.2019  11.01.2019 
1291940022   MUDr.Kabelková Liana
Š. Moyzesa 6099/55, Lučenec, 98401
35657995  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    09.01.2019  11.01.2019 
1291940021   MUDr.Kabelková Liana
Š. Moyzesa 6099/55, Lučenec, 98401
35657995  zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    09.01.2019  11.01.2019 
1291940060   MUDr. Mária Kozáková
P.Dobšinského 4380, 979 01 Rimavská Sobota
35650761  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    30.01.2019   
1291940138   JUDr.Zora Ferdinandy,súdny exekútor
Štefánikova 6, 04001 Košice
35562960  trovy exekúcie  42,40 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    01.04.2019  05.04.2019 
1291940137   JUDr.Zora Ferdinandy,súdny exekútor
Štefánikova 6, 04001 Košice
35562960  trovy exekúcie  26,17 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    01.04.2019  05.04.2019 
1291940096   Marcel Kalmár - MAJSTER
Maxima Gorkého 16, 984 01 Lučenec
34684441  výroba štočkov  50,00 
bez DPH
  Obj.11/2019  22.02.2019  27.02.2019 
1291940224   Robert Vilhan
Rúbanisko I/19, 984 03 Lučenec
32611269  výroba úradných tabúľ  24,00 
bez DPH
  Obj.35/2019  28.05.2019  06.06.2019 
1291940253   PROXIMA, s.r.o.
Rádayho 16, 984 01 Lučenec
31609481  oprava oplotenia Lehára Lučenec  1191,91 
vrátane DPH
  Obj.36-1/2019  18.06.2019  21.06.2019 
1291940337   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  135,29 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.08.2019  27.08.2019 
1291940323   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  805,35 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.08.2019  14.08.2019 
1291940296   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  138,60 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.07.2019  26.07.2019 
1291940284   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1016,18 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.07.2019  11.07.2019 
1291940260   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  393,79 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.06.2019  25.06.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť