Faktúry 2019 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021940120   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  Služby pozáručného servisu - skenery HP 4ks  895,92 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV190018-OV190020  21.5.2019  28.05.2019  16.9.2019 
1021940094   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  Servis kopírovacieho stroja SHARP   196,90 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV190011  16.4.2019  02.05.2019  6.9.2019 
1021940068   Datalan a.s.
Bratislava
35810734  Oprava kopírovacieho stroja SHARP  530,46 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV190009  19.3.2019  27.03.2019  8.4.2019 
1021940046   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  Oprava kopírovacieho stroja SHARP  628,33 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV190003  18.2.2019  21.02.2019  5.4.2019 
1021940028   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
03580370  Vodné, stočné, zrážky 24.12.2018 -23.1.2019  270,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    30.1.2019  31.01.2019  6.2.2019 
1021940310   JV Stavby s.r.o.
Kostolište
35794283  Dodávka a výmena poškodenej zámkovej dlažby 7m2  364,56 
vrátane DPH
  OV190096  9.12.2019  11.12.2019  22.1.2020 
1021940309   JV Stavby s.r.o.
Kostolište
35794283  Oprava stropu po zatečení 1,5m2  79,44 
vrátane DPH
  OV190097  9.12.2019  11.12.2019  22.1.2020 
1021940308   JV Stavby s.r.o.
Kostolište
35794283  Dodávka a výmena stropných podhľadov 12m2  303,36 
vrátane DPH
  OV190094  9.12.2019  11.12.2019  22.1.2020 
1021940307   JV Stavby s.r.o.
Kostolište
35794283  Montáž sadrokartónovej priečky 2m2  119,40 
vrátane DPH
  OV190095  9.12.2019  11.12.2019  22.1.2020 
1021940317   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.12.2019  16.12.2019  22.1.2020 
1021940233   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 10/2019  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.10.2019  11.10.2019  23.10.2019 
1021940207   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 9/2019  53,16 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2019  11.09.2019  22.10.2019 
1021940187   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 8/2019   63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.8.2019  12.08.2019  22.10.2019 
1021940158   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.7.2019  17.07.2019  20.9.2019 
1021940128   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.6.2019  12.06.2019  17.9.2019 
1021940113   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.5.2019  16.05.2019  13.9.2019 
1021940081   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.4.2019  10.04.2019  5.9.2019 
1021940056   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.3.2019  15.03.2019  8.4.2019 
1021940034   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.2.2019  12.02.2019  5.4.2019 
1021940009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.1.2019  14.01.2019  5.2.2019 
1021940290   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 12/2019  1680,34 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    3.12.2019  05.12.2019  20.1.2020 
1021940259   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha 11/2019  1680,34 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    4.11.2019  06.11.2019  7.11.2019 
1021940220   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 10/2019  1680,34 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.10.2019  09.10.2019  23.10.2019 
1021940202   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba 9/2019  1680,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    3.9.2019  09.09.2019  22.10.2019 
1021940178   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - 8/2019  1680,34 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    5.8.2019  07.08.2019  25.9.2019 
1021940150   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 7/2019  1680,34 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.7.2019  03.07.2019  19.9.2019 
1021940129   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 6/2019  1680,34 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    6.6.2019  12.06.2019  17.9.2019 
1021940108   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina 5/2019  1680,34 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    6.5.2019  15.05.2019  9.9.2019 
1021940073   Magna Energia a.s.
Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 3/2019  1308,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.4.2019  04.04.2019  8.4.2019 
1021940054   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Záloha - plyn - 3/2019  1308,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    5.3.2019  07.03.2019  8.4.2019 
1021940039   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 2/2019  1308,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    8.2.2019  12.02.2019  5.4.2019 
1021940020   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie - r. 2018  2045,03 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    16.1.2019  18.01.2019  6.2.2019 
1021940004   Magna Energia a.s.
Nitrianska18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 1/2019  1162,12 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    3.1.2019  09.01.2019  5.2.2019 
1021940321   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 4.-30.11.2019  28,03 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    10.12.2019  17.12.2019  22.1.2020 
1021940246   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servisný prenájom rohoží 9.9.-6.10.2019  28,03 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    17.10.2019  22.10.2019  23.10.2019 
1021940227   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  Náhrada odcudzenej rohože   125,45 
vrátane DPH
Zmluva servisnom prenájme rohoží    7.10.2019  11.10.2019  23.10.2019 
1021940215   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servisný prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2019  28,03 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    18.9.2019  24.09.2019  23.10.2019 
1021940197   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 15.7. - 11.8.2019  28,03 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    21.8.2019  27.08.2019  22.10.2019 
1021940174   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 17.6. - 14.7.2019  28,03 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    24.7.2019  01.08.2019  20.9.2019 
1021940149   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 20.5. - 16.6.2019  28,03 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    1.7.2019  03.07.2019  19.9.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť