Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421940151   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 03/2019  3 565,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    16.04.2019  18.04.2019  17.4.2019 
14219140094   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 02/2019  3 565,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    13.03.2019  20.03.2019  18.3.2019 
1421940016   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  čiastočná revízia elektroinštalácie V. Kapušany POH.66/118  210,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    18.01.2019  24.01.2019  23.1.2019 
1421940015   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 12/2018  3 478,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    18.01.2019  24.01.2019  23.1.2019 
1421940126   Stami-a s.r.o
Kapušianska 110, 071 01 Michalovce
46181644  opravu dlažby a zárubne na pracovisku Saleziánov 1, Michalovce  508,80 EUR 
vrátane DPH
  OV190012  04.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940154   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
44389442  Dobropis za energie CPS, Nám. osloboditeľov 77, Michalovce rok 2018   -804,92 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    23.04.2019    2.5.2019 
1421940155   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
44389442  dobropis za skutočné náklady NP DEI 2018  -579,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 383/2016/S/MaS    23.04.2019    2.5.2019 
1421940474   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.12.-15.12.2019  835,75 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    19.12.2019  23.12.2019  31.12.2019 
1421940447   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL obdobie 15-30.11.2019  1 366,51 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.12.2019  06.12.2019  9.12.2019 
1421940433   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL obdobie 01.-15.11.2019  767,60 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.11.2019  02.12.2019  28.11.2019 
1421940396   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.10.2019  1 487,70 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.11.2019  13.11.2019  12.11.2019 
1421940361   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-30.09.2019  1 296,88 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.10.2019  09.10.2019  7.10.2019 
1421940348   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL 01.09-15.09.2019  547,95 EUR 
bez DPH
002863/73120/2004    20.09.2019  01.10.2019  30.9.2019 
1421940319   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.08.2019  700,09 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.09.2019  06.09.2019  6.9.2019 
1421940314   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.08.2019  789,15 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.08.2019  05.09.2019  4.9.2019 
1421940289   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.07.-31.07.2019  1 189,86 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.08.2019  13.08.2019  9.8.2019 
1421940281   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.07.-15.07.15.07.2019  645,31 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    23.07.2019  31.07.2019  31.7.2019 
1421940251   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-30.06.2019  1 207,98 
vrátane DPH
002863/73120/2004    08.07.2019  10.07.2019  10.7.2019 
1421940228   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.06.2019  539,54 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.06.2019  25.06.2019  24.6.2019 
1421940188   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL 01.-15.05.2019  523,20 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.05.2019  29.05.2019  29.5.2019 
1421940164   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.04-30.04.2019  1 236,94 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.05.2019  13.05.2019  10.5.2019 
1421940153   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.04.2019  1 099,83 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    18.04.2019  26.04.2019  26.4.2019 
1421940122   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.03.2019  1 075,26 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940107   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.03-15.03.2019  527,30 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.03.2019  26.03.2019  25.3.2019 
1421940080   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.02-28.02.2019  1 182,79 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.03.2019  11.03.2019  8.3.2019 
1421940072   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.02.2019  840,88 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.02.2019  28.02.2019  28.2.2019 
1421940045   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.01.2019  1 522,52 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.02.2019  08.01.2019  8.2.2019 
142194007   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL obdobie 01.-15.01.2019  524,92 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    18.01.2019  24.01.2019  23.1.2019 
1421840542   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.12.2018   725,44 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.01.2019  10.01.2019  9.1.2019 
1421940224   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 05/2019  3 113,11  
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    14.06.2019  25.06.2019  24.6.2019 
1421940140   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 03/2019  2 879,44 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.04,2019  18.04.2019  16.4.2019 
1421940060   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 01/2019  3 710,28 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.02.2019  20.02.2019  19.2.2019 
1421940049   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového PPP U v mesiac v január 2019  10,95 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    07.02.2019  14.02.2019  12.2.2019 
1421840550   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 12/2018  3025,34 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.01.2019  18.01.2019  17.1.2019 
1421840539   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 12/2018  7,95 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    04.01.2019  08.01.2019  7.1.2019 
1421840536   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   15 000,00 EUR  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    02.01.2019    7.1.2019 
1421940464   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k zľave DEKVS za 11/2019  55,54 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    16.12.2019  27.12.2019  31.12.2019 
1421940461   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 11/2019  3 361,65 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.12.2019  19.12.2019  19.12.2019 
1421940451   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP u za 10/2019  8,32 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    05.12.2019  11.12.2019  10.12.2019 
1421940423   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 10/2019  3 553,25 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    15.11.2019  22.11.2019  21.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť