Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/222952 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 22.10.-20.11.2019 | 18 966,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1083 | 29.11.2019 | 06.12.2019 | 20.12.2019 |
2019/194971 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 14.04.-15.05.2019 | 20 710,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/250 | 28.05.2019 | 18.06.2019 | 21.6.2019 |
2019/68540 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 14.01.2019-11.02.2019 | 22 236,00 bez DPH |
18/42/54O/2017 | 18/42/540/292 | 22.02.2019 | 20.03.2019 | 22.3.2019 |
2019/69420 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 14.01.2019-11.02.2019 | 21963,50 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/42/54O/2014 | 22.02.2019 | 20.03.2019 | 22.3.2019 |
2019/145137 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 13.03.2019 - 10.04.2019 | 21 527,50 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/199 | 25.04.2019 | 20.05.2019 | 29.5.2019 |
2018/262073 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie od 26.06.2018-12.07.2018 | 12 535,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/42/54O/33 | 23.07.2018 | 22.08.2018 | 25.2.2019 |
1421940357 | Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova ul. č.2, 811 07 Bratislava |
31385770 | psychodiagnostické testy záznamové hárky | 122,43 EUR vrátane DPH |
OV190055 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 7.10.2019 | |
1421940358 | Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova ul. č.2, 811 07 Bratislava |
31385770 | psychodiagnostické testy - CD | 112,80 EUR bez DPH |
OV190055 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 7.10.2019 | |
1421940187 | Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova ul. č. 2, P.O.BOX 44 |
31385770 | Psychodiagnostické testy | 552,00 EUR vrátane DPH |
OV190036 | 17.05.2019 | 27.05.2019 | 24.5.2019 | |
1421940420 | Václav Kolbašovský Nad Laborcom 6, 071 01 Michalovce |
35455004 | Projektová dokumentácia - zmena | 100,00 EUR bez DPH |
OV190059 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 | |
1421940438 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaxia - pravidelná prehliadka | 394,14 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záručného o pozáručného servisu | OV190070 | 27.11.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 |
1421940134 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik+ nové pneumatiky PEGUEOT BL 063 KU | 285,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190020 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
1421940137 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD | 261,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190029 | 10.04.2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 |
1421940132 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik ŠKODA Fábia MI 476 CB | 22,64 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 | |
1421940118 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Pegueot BL 275 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190022 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |
1421940118 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Pegueot BL 234 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190021 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |
1421940135 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik + nové pneumatikyŠKODA Oktávia MI 909 BD | 232,80 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190019 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
1421940133 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190023 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
1421940131 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik PEGUEOT BL 130 RJ | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 | |
1421940450 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | prevádzkové náklady podľa rozúčtovania nákladov obdobie 01.11-2018-31.10.2019 | 52,75 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
1421940235 | Markos Slovakia s.r.o 072 36 Kaluža 225 |
36212610 | prenájom priestorov dňa 30.05.2019- školenie BOZP | 490,00 EUR vrátane DPH |
OV190039 | 28.06.2019 | 10.07.2019 | 9.7.2019 | |
1421940005 | Meské kultúrne stredisko Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
00186490 | prenájom malej sály a vestibulu dňa 10.01.2019 - burza práce | 125,00 EUR bez DPH |
00190007 | 10.01.2019 | 15.01.2019 | 15.1.2019 | |
1421940462 | Technické služby Gorkého 55, Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2019 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
1421940270 | Technické služby Gorkého 55, Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera obdobie 01.01.-30.06.2019 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 12.07.2019 | 22.07.2019 | 19.7.2019 | |
1421940268 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby 06/2019 | 2 415,56 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.07.2019 | 22.07.2019 | 19.7.2019 | |
1421840550 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2018 | 3025,34 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 17.1.2019 | |
1421940461 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2019 | 3 361,65 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
1421940423 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2019 | 3 553,25 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1421940374 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 09/2019 | 3 290,75 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1421940340 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 08/2019 | 2 952,55 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
1421940312 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2019 | 4 615,80 EUR bez DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.08.2019 | 20.08.2019 | 2.9.2019 | |
1421940224 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2019 | 3 113,11 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.06.2019 | 25.06.2019 | 24.6.2019 | |
1421940173 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2019 | 2586,84 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2019 | 2 879,44 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.04,2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 | |
1421940095 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 02/2019 | 3 092,79 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
1421940060 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 01/2019 | 3 710,28 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.02.2019 | 20.02.2019 | 19.2.2019 | |
1421940111 | VSD a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36599361 | Poplatok za výmenu ističa obnova zab. značky mont.pr. pl pracovisko P.O: H 66/118, Veľké Kapušany | 8,10 EUR vrátane DPH |
149/142/2019 | 26.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 | |
1421940110 | VSD a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36599361 | Poplatok za dopravu za výmenu ističa pracovisko P.O.H. 66/118 V. Kapušany | 20,00 EUR vrátane DPH |
149/142/2019 | 26.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 | |
1421940156 | Interier Invest s.r.o Kukučinova 23, 040 01 Košice |
36190381 | podkládka koberca do kancelárie riaditeľky úradu na pracovisku v Michalovciach, ul. Saleziánov 1 | 1 173,18 EUR vrátane DPH |
OV190028 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 2.5.2019 | |
1421940243 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.07.-31.07.2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 |