Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421940126 | Stami-a s.r.o Kapušianska 110, 071 01 Michalovce |
46181644 | opravu dlažby a zárubne na pracovisku Saleziánov 1, Michalovce | 508,80 EUR vrátane DPH |
OV190012 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
1421940201 | Bálint Michal Tibavska 6/11, 073 01 Sobrance |
34831312 | opravu podlahovej krytiny podkládka na pracovisku Michalovská 55, Sobrance | 990,00 EUR vrátane DPH |
OV190031 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | 7.6.2019 | |
1421940443 | Štefan Marián Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce |
44411570 | opravu podlahy Saleziánov 1, Michalovce | 996,86 EUR bez DPH |
OV190077 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
1421940276 | HADEK 071 01 Lesné 63 |
34565566 | opravu žalúzii vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 493,37 EUR vrátane DPH |
OV190042 | 15.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 | |
1421940109 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | osviežovače vzduchu 50 ks, 20 ks 5L tekuté mydlo | 87,36 EUR vrátane DPH |
192/1/42/2018 | OV190017 | 26.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 |
1421940072 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.02.2019 | 840,88 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.02.2019 | 28.02.2019 | 28.2.2019 | |
1421940153 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.04.2019 | 1 099,83 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.04.2019 | 26.04.2019 | 26.4.2019 | |
1421940228 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.06.2019 | 539,54 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.06.2019 | 25.06.2019 | 24.6.2019 | |
1421940314 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.08.2019 | 789,15 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.08.2019 | 05.09.2019 | 4.9.2019 | |
1421940107 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.03-15.03.2019 | 527,30 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.03.2019 | 26.03.2019 | 25.3.2019 | |
1421940281 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.07.-15.07.15.07.2019 | 645,31 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 | |
1421940474 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.12.-15.12.2019 | 835,75 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 31.12.2019 | |
1421940251 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.06.2019 | 1 207,98 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 | |
1421940361 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.09.2019 | 1 296,88 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 7.10.2019 | |
1421940045 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.01.2019 | 1 522,52 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.02.2019 | 08.01.2019 | 8.2.2019 | |
1421940122 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.03.2019 | 1 075,26 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
1421940319 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.08.2019 | 700,09 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 6.9.2019 | |
1421940396 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.10.2019 | 1 487,70 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.11.2019 | 13.11.2019 | 12.11.2019 | |
1421840542 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.12.2018 | 725,44 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.01.2019 | 10.01.2019 | 9.1.2019 | |
1421940080 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.02-28.02.2019 | 1 182,79 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.03.2019 | 11.03.2019 | 8.3.2019 | |
1421940289 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.07.-31.07.2019 | 1 189,86 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.08.2019 | 13.08.2019 | 9.8.2019 | |
1421940164 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.04-30.04.2019 | 1 236,94 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 10.5.2019 | |
1421940001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2019 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.01.2019 | 08.01.2019 | 7.1.2019 | |
1421940209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 07.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940320 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 6.9.2019 | |
1421940359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 7.10.2019 | |
1421940448 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
1421940243 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.07.-31.07.2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 | |
1421940156 | Interier Invest s.r.o Kukučinova 23, 040 01 Košice |
36190381 | podkládka koberca do kancelárie riaditeľky úradu na pracovisku v Michalovciach, ul. Saleziánov 1 | 1 173,18 EUR vrátane DPH |
OV190028 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 2.5.2019 | |
1421940110 | VSD a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36599361 | Poplatok za dopravu za výmenu ističa pracovisko P.O.H. 66/118 V. Kapušany | 20,00 EUR vrátane DPH |
149/142/2019 | 26.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 | |
1421940111 | VSD a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36599361 | Poplatok za výmenu ističa obnova zab. značky mont.pr. pl pracovisko P.O: H 66/118, Veľké Kapušany | 8,10 EUR vrátane DPH |
149/142/2019 | 26.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 | |
1421940060 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 01/2019 | 3 710,28 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.02.2019 | 20.02.2019 | 19.2.2019 | |
1421940095 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 02/2019 | 3 092,79 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
1421940140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2019 | 2 879,44 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.04,2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 | |
1421940173 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2019 | 2586,84 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940224 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2019 | 3 113,11 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.06.2019 | 25.06.2019 | 24.6.2019 | |
1421940312 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2019 | 4 615,80 EUR bez DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.08.2019 | 20.08.2019 | 2.9.2019 | |
1421940340 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 08/2019 | 2 952,55 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
1421940374 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 09/2019 | 3 290,75 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1421940423 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2019 | 3 553,25 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 |